歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 3304010100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3304010100 一般行政
預算金額 1,856,300
計畫內容 人事、總務、秘書、資訊、國際事務及國會圖書館等行政 單位之事務。  
預期成果 配合各項行政支援作業,有效推動院務。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 1,402,027 人事處、總務處 按預算員額,職員476人、駐警5人、技工220人 、工友90人、駕駛77人、聘用41人、約僱31人, 共計940人,依規定標準編列用人經費1,402,027 千元,其內容如下: 1.政務人員待遇2,552千元,係秘書長之月俸及  公費。 2.法定編制人員待遇574,191千元,係職員、駐  警之薪俸、加給及會期津貼等。 3.約聘僱人員待遇54,051千元,係約聘僱人員之  酬金及會期津貼。 4.技工及工友待遇173,356千元,係技工及工友  之工餉、加給及會期津貼等。 5.獎金177,688千元,係職工考績獎金、年終工  作獎金、印刷所員工工作獎勵金、符合支領資  格之退休人員年終慰問金等。 6.其他給與18,704千元,係休假補助等。 7.加班費71,619千元,係職工超時加班費及未休  假加班費。 8.退休退職給付18,559千元,係技工工友退撫給  與、駐警公保超額年金等。  9.退休離職儲金121,748千元,係職工退休退職  提撥金、約聘僱人員離職儲金及公費助理退休  準備金機關補助款等。 10.保險189,559千元,係委職工及公費助理之公   勞健保機關補助款等。
1000 人事費 1,402,027
1010 政務人員待遇 2,552
1015 法定編制人員待遇 574,191
1020 約聘僱人員待遇 54,051
1025 技工及工友待遇 173,356
1030 獎金 177,688
1035 其他給與 18,704
1040 加班費 71,619
1045 退休退職給付 18,559
1050 退休離職儲金 121,748
1055 保險 189,559
02 基本行政工作維持 196,632 人事處、總務處 本計畫本年度編列196,632千元,其內容如下: 1.業務費168,574千元,包括:  (1)水電費31,528千元,係院區、鎮江會館、    警衛隊宿舍及新店檔案圖書典藏館水電、    瓦斯費。  (2)通訊費6,400千元,係各辦公室電話費。  (3)其他業務租金840千元,係AED自動體外心    臟電擊去顫器設備租金。  (4)稅捐及規費2,200千元,係辦理公務汽、機    車牌照稅、燃料費、檢驗費、房屋稅、地    價稅及各單位整修工程空污費等。  (5)保險費5,800千元,係公務汽、機車及辦公    房舍相關保險費。  (6)約用人員酬金2,430千元,係各單位庶務行    政等約用人員酬金。  (7)按日按件計資酬金5,211千元,係特約醫師    應診費、專家學者出席費及審查費等。  (8)國內組織會費124千元,係參加國內各相關    醫療、學術、圖書等團體之會費。  (9)物品20,062千元,包括:    <1>公務車輛油料費3,805千元(明細詳「公      務車輛明細表」)。    <2>因應議事業務需要專項油料費2,559千元      。    <3>院區影印機包錶費及醫療設備等耗材經      費4,351千元。    <4>全院文具紙張、清潔用品及辦公用品等      經費5,297千元。    <5>全院辦公用非消耗品經費1,500千元。    <6>院內各類報紙及期刊訂閱、人事會計採      購營建專業書刊購置等經費2,550千元。  (10)一般事務費52,478千元,包括:    <1>院區清潔費、庭園景觀美化、廢棄品搬      運清除等經費27,144千元。    <2>院區有線電視節目收視費、會議出席證      、識別證印製等經費1,614千元。    <3>駐警及醫護人員服裝製作經費125千元。    <4>委職工及公費助理各項文康活動經費8,4      25千元。    <5>主管人員、40歲以上職工健康檢查、駕      駛身心健康保護措施及員工協助方案等      經費2,804千元。    <6>院區、委員研究會館、住宿會館年節及      重要慶典加強留守、職工業務檢討等相      關經費11,355千元。    <7>因應行政辦公區域、黨(政)團各辦公房      舍調整遷移及其他臨時性需求等經費1,0      11千元。  (11)房屋建築養護費17,136千元,包括:    <1>辦公房屋及機關宿舍等建築養護費9,468      千元。    <2>各老舊辦公室等房舍一般性修繕經費2,4      90千元。    <3>立法院紅樓1樓簡報室及文化走廊整修工      程經費5,178千元。  (12)車輛及辦公器具養護費6,691千元,包括     :    <1>公務車輛養護費3,448千元(明細詳「公      務車輛明細表」)。    <2>因應議事業務需要專項車輛養護費2,545      千元。    <3>辦公器具養護費698千元,按委職員及駐      警666人,每人每年1,048元計列。  (13)設施及機械設備養護費9,887千元,係院     區電梯、水電、消防、空調等設備及傳真     機、飲水機等設施養護費。  (14)國內旅費2,500千元,係職工公務出差旅     費。  (15)國外旅費2,497千元,包括:    <1>因應業務需要派員出國考察國會運作、      資訊科技應用等經費1,655千元。    <2>因應業務需要派員出國參加國際圖書組      織年會、OECD國會預算官員及獨立財政      機關工作小組年度會議等經費842千元。  (16)短程車資600千元,係延長會議時間及印     刷所夜班等人員車資。  (17)首長特別費2,190千元,按每月院長79,10     0元、副院長44,200元、秘書長39,700元     、副秘書長19,500元計列。 2.設備及投資26,063千元,包括:  (1)議場、各會議室屋頂及外牆防漏整修暨相    關設施更新等經費2,500千元。  (2)委員研究室辦公家具等購置經費2,000千元    。  (3)各單位汰購影印機、空調冷氣設備等經費6    ,310千元。  (4)增設新店檔案管理庫房溫溼度紀錄儀表、    汰換紅樓1樓簡報室音響設備等經費2,450    千元。  (5)汰換委員研究大樓空調設備冰水主機4台經    費7,100千元。  (6)各單位零星設備購置費5,703千元。 3.獎補助費1,995千元,包括:   (1)對學生之獎助288千元,係獎助國內各大學    院校研究生從事國會領域研究並撰寫論文    經費。  (2)獎勵及慰問1,707千元,係退休職工三節慰    問金及年節特別照護金等經費。
2000 業務費 11,913
2006 水電費 31,528
2009 通訊費 16,393
2021 其他業務租金 840
2024 稅捐及規費 2,200
2027 保險費 6
2033 約用人員酬金 913
2036 按日按件計資酬金 7,990
2045 國內組織會費 124
2051 物品 4,420
2054 一般事務費 3,010
2063 房屋建築養護費 17,136
2066 車輛及辦公器具養護費 6,691
2069 設施及機械設備養護費 538
2072 國內旅費 2,500
2078 國外旅費 2,497
2084 短程車資 600
2093 特別費 2,190
3035 雜項設備費 26,063
4050 對學生之獎助 288
4085 獎勵及慰問 1,707
2003 教育訓練費 1,098
2018 資訊服務費 187,359
3030 資訊軟硬體設備費 4,250
3000 設備及投資 4,250
4000 獎補助費 1,995
03 進修訓練 2,610 人事處、總務處、資訊處 本計畫本年度編列業務費2,610千元,其內容如 下: 1.教育訓練費1,098千元,係委職工各項訓練、  進修及研習等經費。 2.按日按件計資酬金286千元,係專家學者出席  費、審查費及各項訓練講座講師鐘點費等。 3.一般事務費1,226千元,係舉辦職工各項進修  訓練及公費助理國會研習營等經費。
04 公共關係等秘書業務經費 30,696 秘書處 本計畫本年度編列業務費30,696千元,其內容如 下:  1.通訊費2,220千元,係公務文書等各類函件郵  資。 2.保險費6千元,係院區導覽志工保險費。  3.按日按件計資酬金2,405千元,係撰稿、審查  、校對、文牘繕寫及志工教育訓練講座等經費  。 4.物品740千元,係文書收發、文牘繕寫及檔案  管理等耗材經費。 5.一般事務費24,787千元,包括:  (1)各種簡介、大事記、國會季刊及各項委外    印製文件等經費1,680千元。  (2)現行檔案委外掃描及消毒、永久檔案清理    、國會藝廊及文化走廊展覽等經費2,240千    元。  (3)貴賓參訪及各項活動影音、照片拍攝製作    等經費500千元。  (4)致贈外賓相片(冊)、首長探視天然災害區    域及委員選區或公益活動等經費7,200千元    。  (5)國內貴賓來院參訪相關接待經費11,000千    元。  (6)院區導覽志工背心、誤餐、交通及聯誼活    動等經費336千元。  (7)辦理開放國會委員會(OP-MSF)等相關事務    經費1,831千元。 6.設施及機械設備養護費538千元,係簡報設備  、攝影器材及新店檔案庫房除濕機及檔案櫃等  設備養護費。
05 資訊管理業務 212,422 資訊處 本計畫本年度編列212,422千元,其內容如下: 1.業務費208,172千元,包括:  (1)通訊費16,393千元,包括:    <1>院區及委員住宿會館數據線路租金5,600      千元。    <2>立法委員服務處數據線路租金6,596千元      。    <3>異地備援中心與院區連線通訊費2,535千      元。    <4>議事直播專線通訊費786千元。    <5>MVPN行動群組電話服務E1線路及門號租      金876千元。  (2)資訊服務費187,359千元,包括:    <1>大型主機及雲端主機暨相關軟硬體、資      訊機房暨維運監控中心、國會寬頻網路      等18項業務支援應用系統與設備維護費6      9,424千元。    <2>議場議事多媒體、委員會會議多媒體等6      項議事支援應用系統維護費22,937千元      。    <3>立法委員服務處資訊設備叫修維運及設      施圖文管理系統等4項委員資訊服務支援      應用系統與設備維護費6,581千元。    <4>資安監控及網路安全管理等12項資訊安      全應用系統維護費18,473千元。    <5>國會安全監控系統等2項國會安全應用系      統維護費3,838千元。    <6>立法委員研究室及服務處等3項資訊設備      租賃經費33,683千元。    <7>議事轉播網路直播雲等2項雲端服務費6,      830千元。    <8>資安防護及電腦相關設備等10項軟體使      用費25,593千元。  (3)物品4,420千元,係購置電腦及周邊設備可    拆卸分別處理之耗材、公務手機及IC識別    證等經費。 2.設備及投資4,250千元,係各單位個人電腦暨  周邊設備及零星軟體購置費。
06 國際事務相關經費 11,913 國際事務處 本計畫本年度編列業務費11,913千元,其內容如 下: 1.約用人員酬金913千元,係特約外語譯事人員  酬金。 2.按日按件計資酬金7,990千元,包括:  (1)國會外交公文書筆譯經費1,740千元。  (2)一般性外賓拜會行程等國內外隨行口譯經    費6,250千元。 3.一般事務費3,010千元,包括:  (1)國會聯誼會成立大會之行政支援相關經費1    ,000千元。  (2)接待訪賓人員制服、接待或協助國際相關    人員等經費2,010千元。