歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
16 0051000000 農業部主管
16 2 0051020000 林業及自然保育署及所屬 10,187,177 8,336,056 7,297,531 1,851,121
16 2 * 5251020000 科學支出 81,905 60,533 58,920 21,372
16 2 1 5251021300 林業試驗研究 81,905 60,533 58,920 21,372 本年度預算數81,905千元,係辦理永 續林業與生物多樣性經費,較上年度 增列辦理強化自然碳匯基礎資料盤點 及增匯技術研發等經費21,372千元。
16 2 * 5651020000 農業支出 10,105,272 8,275,523 7,238,611 1,829,749
16 2 2 5651020100 一般行政 2,773,039 2,617,910 2,514,793 155,129 1.本年度預算數2,773,039千元,包括人事費2,523,088千元,業務費164,400千元,設備及投資74,708千元,獎補助費10,843千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費2,523,088千元,較  上年度增列森林護管員員額56  人之人事費及伸算調整待遇等  經費127,768千元。  (2)基本行政工作維持費249,951千  元,較上年度增列辦理辦公廳  舍耐震補強工程等經費27,361  千元。其中梨山工作站職務宿  舍兼救災備勤室建置計畫總經  費123,473千元,分4年辧理,1  13年度已編列2,938千元,本年  度續編第2年經費400千元,較  上年度減列2,538千元。
16 2 3 5651021000 林業管理 166,094 166,094 162,242 1.本年度預算數166,094千元,包括業務費114,159千元,設備及投資7,835千元,獎補助費44,100千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)強化野生動物救援照養及保育  醫學經費65,000千元,與上年  度同。  (2)化解野生動物危害農業及瀕危  物種與人衝突經費101,094千元   ,與上年度同。
16 2 4 5651021100 林業發展 7,161,899 5,489,924 4,561,264 1,671,975 1.本年度預算數7,161,899千元,包括業務費2,383,081千元,設備及投資3,143,497千元,獎補助費1,635,321千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)森林生態系經營經費267,630千  元,較上年度增列辦理打造永  續共好地方創生計畫等經費48,  253千元。其中:    <1>擴大國家航空影像服務暨農    業生態時空資訊多元應用計    畫總經費539,080千元,分5    年辦理,110至113年度已編    列464,880千元,本年度續編    最後1年經費74,200千元,較    上年度減列53,556千元。    <2>新增打造永續共好地方創生    計畫總經費80,000千元,分4    年辦理,本年度編列第1年經    費20,000千元。  (2)森林保護與林地管理經費985,9  20千元,較上年度增列辦理國  有林出租造林地補償收回計畫  等經費96,665千元。其中:    <1>國有林出租造林地補償收回    計畫(110-115年)總經費2,50    6,000千元,分6年辦理,110    至113年度已編列1,284,590    千元,本年度續編第5年經費    538,947千元,較上年度增列    68,064千元。    <2>向海致敬-海岸清潔維護計畫    (113-116年)總經費443,540    千元,分4年辦理,113年度    已編列102,801千元,本年度    續編第2年經費102,801千元    ,與上年度同。  (3)厚植森林資源經費666,528千元  ,較上年度增列辦理國有林竹  林經營等經費11,045千元。  (4)公私有林經營及林產發展經費1  ,215,478千元,較上年度增列  辦理國產木質及非木質林產品  生產利用等經費377,701千元。  (5)國有林整體治山防災及林道維  護經費964,880千元,較上年度  增列辦理國有林治山防災工程  等經費237,007千元。  (6)氣候變遷下大規模崩塌及不安  定土砂防減災計畫(第二期)總  經費600,000千元,分6年辦理  ,110至113年度已編列288,894  千元,本年度續編第5年經費11  5,200千元,較上年度增列33,2  84千元。  (7)森林遊憩場域發展與推動經費1  ,828,060千元,較上年度增列  辦理大阿里山軸帶百年躍升建  設計畫等經費610,804千元。其  中大阿里山軸帶百年躍升建設  計畫(第一期)總經費6,224,627  千元,中央負擔6,214,787千元  ,分4年辦理,113年度已編列4  16,730千元,本年度續編第2年  經費800,000千元,較上年度增  列383,270千元。  (8)棲地及野生物保育管理經費527  ,203千元,較上年度增列辦理  陸域野生物資源保育等經費199  ,758千元。其中豬瘟撲滅及防  範重要豬病防檢疫計畫總經費2  0,732千元,分年辦理,111至1  13年度已編列16,132千元,本  年度續編最後1年經費4,600千  元,較上年度增列90千元。  (9)國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費1,492,03  8千元,分4年辦理,111至113  年度已編列1,089,938千元,本  年度續編最後1年經費402,100  千元,較上年度增列15,764千  元。  (10)國家航遙測飛機更新計畫總經    費1,761,000千元,分10年辦    理,109至113年度已編列676,    086千元,本年度續編第6年經    費188,900千元,較上年度增    列41,694千元。
16 2 5 5651029000 一般建築及設備 3,240 595 311 2,645
16 2 5 1 5651029011 交通及運輸設備 3,240 595 311 2,645 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.汰換8-9人座小客車及7-9人座四輪傳動客貨兩用車各1輛經費3,240千元。2.上年度汰換公務機車7輛預算業已編竣,所列595千元如數減列。
16 2 6 5651029800 第一預備金 1,000 1,000 仍照上年度預算數編列。