歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
16 0051000000 農業部主管
16 3 0051030000 農村發展及水土保持署及所屬 5,773,008 5,051,384 5,183,880 721,624 農業部農村發展及水土保持署組織法業經總統於112年5月31日華總一義字第11200045511號令公布,本科目上年度法定預算數5,029,384千元,連同由原農業委員會「農業管理」科目移入22,000千元,共計如表列上年度預算數。
16 3 * 5251030000 科學支出 7,127 4,817 4,389 2,310
16 3 1 5251031000 水土保持試驗研究 7,127 4,817 4,389 2,310 1.本年度預算數7,127千元,包括業務費1,297千元,獎補助費5,830千元。2.本年度預算數7,127千元,係辦理坡地土砂災害警戒機制研究經費,較上年度增列2,310千元。
16 3 * 5651030000 農業支出 5,765,881 5,046,567 5,179,491 719,314
16 3 2 5651030100 一般行政 654,681 596,121 614,478 58,560 1.本年度預算數654,681千元,包括人事費609,021千元,業務費40,516千元,設備及投資4,406千元,獎補助費738千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費609,021千元,較上  年度增列員額26人之人事費及  員工薪俸晉級差額等經費52,19  1千元。  (2)基本行政工作維持費45,660千  元,較上年度增列辦公室空間  調整及租用資訊系統雲端主機  等經費6,369千元。
16 3 3 5651031000 水土保持發展 5,111,000 4,450,246 4,565,013 660,754 1.本年度預算數5,111,000千元,包括人事費1,500千元,業務費1,154,937千元,設備及投資3,596,871千元,獎補助費357,692千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)整體性治山防災計畫(第四期)  總經費10,716,583千元,分4年  辦理,110至112年度已編列7,8  70,583千元,本年度續編最後1  年經費2,846,000千元,較上年  度增列291,454千元。  (2)氣候變遷下大規模崩塌及不安  定土砂防減災計畫(第二期)總  經費5,950,000千元,分6年辦  理,110至112年度已編列1,328  ,896千元,本年度續編第4年經  費808,000千元,較上年度增列  376,300千元。  (3)山坡地農路改善計畫總經費5,1  00,000千元,分4年辦理,110  至112年度已編列3,810,000千  元,本年度續編最後1年經費1,  290,000千元,與上年度同。  (4)平地農路改善(含農地重劃區)  計畫(第四期)計畫總經費644,0  00千元,分4年辦理,110至112  年度已編列492,000千元,本年  度續編最後1年經費152,000千  元,與上年度同。  (5)農地利用管理經費15,000千元  ,較上年度減列補助地方政府  辦理加強農地利用管理計畫等7  ,000千元。
16 3 4 5651039800 第一預備金 200 200 0 仍照上年度預算數編列。