|
16 |
3 |
2 |
|
5651030100 |
一般行政 |
654,681 |
596,121 |
614,478 |
58,560 |
1.本年度預算數654,681千元,包括人事費609,021千元,業務費40,516千元,設備及投資4,406千元,獎補助費738千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費609,021千元,較上 年度增列員額26人之人事費及 員工薪俸晉級差額等經費52,19 1千元。 (2)基本行政工作維持費45,660千 元,較上年度增列辦公室空間 調整及租用資訊系統雲端主機 等經費6,369千元。 |
|
|
16 |
3 |
3 |
|
5651031000 |
水土保持發展 |
5,111,000 |
4,450,246 |
4,565,013 |
660,754 |
1.本年度預算數5,111,000千元,包括人事費1,500千元,業務費1,154,937千元,設備及投資3,596,871千元,獎補助費357,692千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)整體性治山防災計畫(第四期) 總經費10,716,583千元,分4年 辦理,110至112年度已編列7,8 70,583千元,本年度續編最後1 年經費2,846,000千元,較上年 度增列291,454千元。 (2)氣候變遷下大規模崩塌及不安 定土砂防減災計畫(第二期)總 經費5,950,000千元,分6年辦 理,110至112年度已編列1,328 ,896千元,本年度續編第4年經 費808,000千元,較上年度增列 376,300千元。 (3)山坡地農路改善計畫總經費5,1 00,000千元,分4年辦理,110 至112年度已編列3,810,000千 元,本年度續編最後1年經費1, 290,000千元,與上年度同。 (4)平地農路改善(含農地重劃區) 計畫(第四期)計畫總經費644,0 00千元,分4年辦理,110至112 年度已編列492,000千元,本年 度續編最後1年經費152,000千 元,與上年度同。 (5)農地利用管理經費15,000千元 ,較上年度減列補助地方政府 辦理加強農地利用管理計畫等7 ,000千元。 |
|