| 工作計畫名稱及編號 | 5651040100 一般行政 |
| 預算金額 | 33,085 |
| 計畫內容 | 支應分所人事費、各項事務費用等所需經費。 |
| 預期成果 | 基本行政工作維持,提高行政效率。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 29,851 | 分所 | 法定編制人員18人、技工6人、約僱人員1人,共 計25人。 | |||
| 1000 人事費 | 29,851 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,431 | |||||
| 1020 約聘僱人員待遇 | 535 | |||||
| 1025 技工及工友待遇 | 2,744 | |||||
| 1030 獎金 | 4,648 | |||||
| 1035 其他給與 | 391 | |||||
| 1040 加班費 | 1,015 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 1,970 | |||||
| 1055 保險 | 2,117 | |||||
| 02 基本行政工作維持 | 3,234 | 分所 | 本分支計畫係辦理基本行政工作等。其內容如下 : 1.業務費3,209千元。 (1)員工教育訓練費8千元。 (2)水電費1,286千元。 (3)辦公室自動化管理系統、公文系統、電腦 設備等保養、維修、操作及租金等費用120 千元。 (4)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費等1 9千元。 (5)遴用約用人員協助辦理資料分析等費用966 千元。 (6)購置電腦及其周邊設備可拆卸分別處理之 耗材、消防防護耗材等240千元。 (7)辦理員工文康活動、印刷、保全、清潔等 費用454千元;員工協助方案相關經費6千 元,共計460千元。 (8)公務車輛及辦公用器具之保養維修等12千 元。 (9)國內差旅費24千元。 (10)特別費74千元。 2.設備及投資25千元,係購置飲水機等設備。 | |||
| 2000 業務費 | 3,209 | |||||
| 2003 教育訓練費 | 8 | |||||
| 2006 水電費 | 1,286 | |||||
| 2018 資訊服務費 | 120 | |||||
| 2024 稅捐及規費 | 19 | |||||
| 2033 約用人員酬金 | 966 | |||||
| 2051 物品 | 240 | |||||
| 2054 一般事務費 | 460 | |||||
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12 | |||||
| 2072 國內旅費 | 24 | |||||
| 2093 特別費 | 74 | |||||
| 3035 雜項設備費 | 25 | |||||
| 3000 設備及投資 | 25 | |||||