歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
16 0051000000 農業部主管
16 11 0051110000 茶及飲料作物改良場 264,334 241,966 231,696 22,368
16 11 * 5251110000 科學支出 74,247 77,810 87,377 -3,563
16 11 1 5251111000 茶及飲料作物研究改良 74,247 77,810 87,377 -3,563 1.本年度預算數74,247千元,包括人事費270千元,業務費64,002千元,設備及投資9,975千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)作物改良試驗研究經費26,304  千元,較上年度增列辦理茶業  產銷智動化管理研究等經費51  千元。  (2)加工技術試驗研究經費24,994  千元,較上年度增列辦理茶與  咖啡創新製程及高值化之研究  等經費1,637千元。  (3)作物環境試驗研究經費16,974  千元,較上年度減列辦理茶葉  多重元素分析標準化技術之研  究等經費637千元。  (4)產業服務及推廣經費5,975千元  ,較上年度減列辦理外銷潛力  作物中小微數位轉型輔導等經  費4,614千元。
16 11 * 5651110000 農業支出 190,087 164,156 144,319 25,931
16 11 2 5651110100 一般行政 155,221 147,207 138,496 8,014 1.本年度預算數155,221千元,包括人事費144,409千元,業務費10,077千元,設備及投資269千元,獎補助費466千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費144,409千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費7  ,258千元。  (2)基本行政工作維持費10,812千  元,較上年度增列電費等756千  元。
16 11 3 5651111000 農業試驗發展 33,856 15,939 4,829 17,917 1.本年度預算數33,856千元,包括業務費16,086千元,設備及投資17,770千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)提升茶業研發管理及服務量能  經費1,756千元,與上年度同。  (2)提升茶葉產值升級加值經費3,1  83千元,與上年度同。  (3)總場南遷之環評等先期規劃經  費11,500千元,較上年度增列  辦理土地鑑價作業等經費500千  元。  (4)新增新設梅山試驗站中長程計  畫(112至116年)總經費550,180  千元,分年辦理,本年度編列  第1年經費17,417千元。
16 11 4 5651119000 一般建築及設備 910 910 995
16 11 4 1 5651119011 交通及運輸設備 910 910 995 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.汰換四輪傳動客貨兩用車1輛經費910千元。2.上年度汰換四輪傳動客貨兩用車1輛預算業已編竣,所列910千元如數減列。
16 11 5 5651119800 第一預備金 100 100 仍照上年度預算數編列。