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16 |
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0051000000 |
農業部主管 |
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16 |
11 |
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0051110000 |
茶及飲料作物改良場 |
264,334 |
241,966 |
231,696 |
22,368 |
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16 |
11 |
* |
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5251110000 |
科學支出 |
74,247 |
77,810 |
87,377 |
-3,563 |
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16 |
11 |
1 |
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5251111000 |
茶及飲料作物研究改良 |
74,247 |
77,810 |
87,377 |
-3,563 |
1.本年度預算數74,247千元,包括人事費270千元,業務費64,002千元,設備及投資9,975千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)作物改良試驗研究經費26,304 千元,較上年度增列辦理茶業 產銷智動化管理研究等經費51 千元。 (2)加工技術試驗研究經費24,994 千元,較上年度增列辦理茶與 咖啡創新製程及高值化之研究 等經費1,637千元。 (3)作物環境試驗研究經費16,974 千元,較上年度減列辦理茶葉 多重元素分析標準化技術之研 究等經費637千元。 (4)產業服務及推廣經費5,975千元 ,較上年度減列辦理外銷潛力 作物中小微數位轉型輔導等經 費4,614千元。 |
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16 |
11 |
* |
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5651110000 |
農業支出 |
190,087 |
164,156 |
144,319 |
25,931 |
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16 |
11 |
2 |
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5651110100 |
一般行政 |
155,221 |
147,207 |
138,496 |
8,014 |
1.本年度預算數155,221千元,包括人事費144,409千元,業務費10,077千元,設備及投資269千元,獎補助費466千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費144,409千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費7 ,258千元。 (2)基本行政工作維持費10,812千 元,較上年度增列電費等756千 元。 |
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16 |
11 |
3 |
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5651111000 |
農業試驗發展 |
33,856 |
15,939 |
4,829 |
17,917 |
1.本年度預算數33,856千元,包括業務費16,086千元,設備及投資17,770千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)提升茶業研發管理及服務量能 經費1,756千元,與上年度同。 (2)提升茶葉產值升級加值經費3,1 83千元,與上年度同。 (3)總場南遷之環評等先期規劃經 費11,500千元,較上年度增列 辦理土地鑑價作業等經費500千 元。 (4)新增新設梅山試驗站中長程計 畫(112至116年)總經費550,180 千元,分年辦理,本年度編列 第1年經費17,417千元。 |
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16 |
11 |
4 |
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5651119000 |
一般建築及設備 |
910 |
910 |
995 |
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16 |
11 |
4 |
1 |
5651119011 |
交通及運輸設備 |
910 |
910 |
995 |
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本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.汰換四輪傳動客貨兩用車1輛經費910千元。2.上年度汰換四輪傳動客貨兩用車1輛預算業已編竣,所列910千元如數減列。 |
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16 |
11 |
5 |
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5651119800 |
第一預備金 |
100 |
100 |
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仍照上年度預算數編列。 |
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