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01 人員維持 |
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131,660 |
本場各科室 |
本分支計畫本年度編列人事費131,660千元。其
內容如下:
1.法定編制人員待遇65,352千元,係職員68人之
薪俸、加給等。
2.約聘僱人員待遇12,540千元,係約僱27人之酬
金。
3.技工及工友待遇8,799千元,係技工18人及駕
駛1人之工餉、加給等。
4.獎金20,064千元,係員工考績獎金、年終工作
獎金及獎章之獎勵金等。
5.其他給與1,618千元,係員工休假補助等。
6.加班費4,909千元,係員工超時加班及未休假
加班費等。
7.退休退職給付1,329千元,係技工退職補償金
。
8.退休離職儲金7,876千元,係員工依法應提撥
之退休、離職儲金等。
9.保險9,173千元,係員工依法應提撥之公、勞
、健保費等。 |
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02 基本行政工作維持 |
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13,327 |
秘書室 |
本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務所
需經費。其內容如下:
1.業務費12,767千元。
(1)員工教育訓練費50千元。
(2)水電費1,750千元。
(3)寄送文件、物品及年報郵資、電話及網路
通訊等825千元。
(4)電腦及周邊設備軟硬體維修、安裝、操作
等407千元。
(5)租用影印機、訓練班、觀摩會活動場地及
車輛等租金259千元。
(6)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗等395
千元。
(7)房屋及公務車輛保險等375千元。
(8)遴用約用人員協助辦理資料建置等費用3,4
72千元。
(9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理、
全民國防教育等各項講習訓練之講座鐘點
費、聘請專家學者稿費及出席費等60千元
。
(10)文具紙張、清潔衛生用品、報章雜誌、藥
品及油料等1,045千元。
(11)印刷、環境佈置、保全、文康活動費、員
工健康檢查、辦公大樓消防、公共安全檢
查等821千元;員工協助方案相關經費35
千元,合共856千元。
(12)辦公廳舍及其他建築修繕費等200千元。
(13)公務車輛及辦公器具養護費等521千元。
(14)辦理公共設施及各項機電設備之保養維護
等1,848千元。
(15)國內差旅費550千元。
(16)首長特別費154千元。
2.設備及投資200千元,係購置電腦等。
3.獎補助費360千元,係退休(職)人員三節慰問
金等經費。 |