歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 5651130100 一般行政

工作計畫名稱及編號 5651130100 一般行政
預算金額 144,987
計畫內容 依據施政計畫,處理一般行政管理事務。  
預期成果 1.基本行政工作維持,提高行政效率。 2.提升研發效益,促進產業發展,改善農民生活品質,提  升農業競爭力。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 131,660 本場各科室 本分支計畫本年度編列人事費131,660千元。其 內容如下: 1.法定編制人員待遇65,352千元,係職員68人之  薪俸、加給等。 2.約聘僱人員待遇12,540千元,係約僱27人之酬  金。 3.技工及工友待遇8,799千元,係技工18人及駕  駛1人之工餉、加給等。 4.獎金20,064千元,係員工考績獎金、年終工作  獎金及獎章之獎勵金等。 5.其他給與1,618千元,係員工休假補助等。 6.加班費4,909千元,係員工超時加班及未休假  加班費等。 7.退休退職給付1,329千元,係技工退職補償金  。 8.退休離職儲金7,876千元,係員工依法應提撥  之退休、離職儲金等。 9.保險9,173千元,係員工依法應提撥之公、勞  、健保費等。
1000 人事費 131,660
1015 法定編制人員待遇 65,352
1020 約聘僱人員待遇 12,540
1025 技工及工友待遇 8,799
1030 獎金 20,064
1035 其他給與 1,618
1040 加班費 4,909
1045 退休退職給付 1,329
1050 退休離職儲金 7,876
1055 保險 9,173
02 基本行政工作維持 13,327 秘書室 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務所 需經費。其內容如下: 1.業務費12,767千元。  (1)員工教育訓練費50千元。  (2)水電費1,750千元。  (3)寄送文件、物品及年報郵資、電話及網路    通訊等825千元。  (4)電腦及周邊設備軟硬體維修、安裝、操作    等407千元。  (5)租用影印機、訓練班、觀摩會活動場地及    車輛等租金259千元。  (6)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗等395    千元。  (7)房屋及公務車輛保險等375千元。  (8)遴用約用人員協助辦理資料建置等費用3,4    72千元。  (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理、    全民國防教育等各項講習訓練之講座鐘點    費、聘請專家學者稿費及出席費等60千元    。  (10)文具紙張、清潔衛生用品、報章雜誌、藥     品及油料等1,045千元。  (11)印刷、環境佈置、保全、文康活動費、員     工健康檢查、辦公大樓消防、公共安全檢     查等821千元;員工協助方案相關經費35     千元,合共856千元。  (12)辦公廳舍及其他建築修繕費等200千元。  (13)公務車輛及辦公器具養護費等521千元。  (14)辦理公共設施及各項機電設備之保養維護     等1,848千元。  (15)國內差旅費550千元。  (16)首長特別費154千元。 2.設備及投資200千元,係購置電腦等。 3.獎補助費360千元,係退休(職)人員三節慰問  金等經費。
2000 業務費 12,767
2003 教育訓練費 50
2006 水電費 1,750
2009 通訊費 825
2018 資訊服務費 407
2021 其他業務租金 259
2024 稅捐及規費 395
2027 保險費 375
2033 約用人員酬金 3,472
2036 按日按件計資酬金 60
2051 物品 1,045
2054 一般事務費 856
2063 房屋建築養護費 200
2066 車輛及辦公器具養護費 521
2069 設施及機械設備養護費 1,848
2072 國內旅費 550
2093 特別費 154
3030 資訊軟硬體設備費 200
4085 獎勵及慰問 360
3000 設備及投資 200
4000 獎補助費 360