歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 5651150100 一般行政

工作計畫名稱及編號 5651150100 一般行政
預算金額 150,492
計畫內容 辦理本場一般行政管理及試驗研究之後援工作。  
預期成果 使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期 達成。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 125,605 人事室 本分支計畫為辦理本場基本行政工作維持所需之 人員維持費。其內容如下: 1.人事費125,605千元。  (1)職員68人俸給、專業加給等63,634千元。  (2)約僱17人薪津等7,250千元。  (3)技工23人、駕駛1人、工友2人之工餉、加    給等11,410千元。  (4)考績獎金、年終工作獎金及退休人員年終    慰問金等19,112千元。  (5)休假補助費1,776千元。  (6)超時加班費、未休假加班費等3,400千元。  (7)退休人員退職補償金58千元。  (8)提撥退撫基金、勞退準備金等10,837千元    。  (9)員工健保、公保及勞保等8,128千元。
1000 人事費 125,605
1015 法定編制人員待遇 63,634
1020 約聘僱人員待遇 7,250
1025 技工及工友待遇 11,410
1030 獎金 19,112
1035 其他給與 1,776
1040 加班費 3,400
1045 退休退職給付 58
1050 退休離職儲金 10,837
1055 保險 8,128
02 基本行政工作維持 24,887 各科室 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務所 需經費。其內容如下: 1.業務費13,561千元。  (1)員工教育訓練費90千元。  (2)水電費859千元。  (3)網路通訊、郵資、電話費等220千元。  (4)雲端版文書檔案管理資訊系統、辦公室自    動化系統、薪資管理及財產管理等系統維    護費1,614千元。  (5)辦理計畫活動租車、試驗成果發表等場地    租金30千元。  (6)公務車輛燃料使用費及牌照稅等200千元。  (7)辦公廳舍、車輛及試驗成果發表活動保險    等200千元。  (8)試驗後援工作僱用約用人力5,179千元。  (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理、    全民國防教育、個人資料保護等政策性訓    練課程各項講習講座鐘點費等130千元。  (10)公務車輛用油、文具用品、電腦用紙、耗     材、圖書、報章雜誌等790千元。  (11)員工文康活動費、環境教育、員工健康檢     查、印刷、環境佈置及清潔、保全、消防     及公共設施安全檢查、雜支等3,072千元     。  (12)辦公廳舍及宿舍維修費等268千元。  (13)公務用車輛及辦公器具維修費等216千元     。  (14)機電設備及公共設施保養等所需維修費74     千元。  (15)國內差旅費345千元。  (16)運送各項資料、器材、工具及廢棄物等所     需運費120千元。  (17)首長特別費154千元。 2.設備及投資11,062千元。  (1)資訊機房消防與環控設備改善工程及職務    宿舍修繕等房屋建築及設備7,291千元。  (2)種子冷藏庫整修工程等機械設備1,325千元    。  (3)類比電話機等運輸設備92千元。  (4)個人電腦及文書編輯軟體等資訊設備764千    元。  (5)電視牆等雜項設備費1,590千元。 3.獎補助費264千元,係退休退職人員三節慰問  金。
2000 業務費 13,561
2003 教育訓練費 90
2006 水電費 859
2009 通訊費 220
2018 資訊服務費 1,614
2021 其他業務租金 30
2024 稅捐及規費 200
2027 保險費 200
2033 約用人員酬金 5,179
2036 按日按件計資酬金 130
2051 物品 790
2054 一般事務費 3,072
2063 房屋建築養護費 268
2066 車輛及辦公器具養護費 216
2069 設施及機械設備養護費 74
2072 國內旅費 345
2081 運費 120
2093 特別費 154
3010 房屋建築及設備費 7,291
3020 機械設備費 1,325
3025 運輸設備費 92
3030 資訊軟硬體設備費 764
3035 雜項設備費 1,590
4085 獎勵及慰問 264
3000 設備及投資 11,062
4000 獎補助費 264