歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 5651170100 一般行政

工作計畫名稱及編號 5651170100 一般行政
預算金額 126,108
計畫內容 支應本場用人費、各專項事務費用、稅金、油料、保險、 租金、修繕、養護等所需經費。
預期成果 基本行政工作維持,創造知識農業發展的環境,提高行政 效率。
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 102,795 人事室 本分支計畫係辦理本場業務所需之人員維持費 ,其內容如下: 1.人事費102,795千元。 (1)職員薪俸54,265千元。 (2)約僱人員薪俸2,764千元。 (3)技工、工友薪俸11,624千元。 (4)員工考績獎金、年終獎金等15,464千元   。 (5)員工休假補助1,664千元。 (6)員工加班及未休假加班費等2,939千元。 (7)技工、工友退職補償金30千元。 (8)員工退休離職儲金等提撥金6,855千元。 (9)員工公保、勞保及健保等7,190千元。
1000 人事費 102,795
1015 法定編制人員待遇 54,265
1020 約聘僱人員待遇 2,764
1025 技工及工友待遇 11,624
1030 獎金 15,464
1035 其他給與 1,664
1040 加班費 2,939
1045 退休退職給付 30
1050 退休離職儲金 6,855
1055 保險 7,190
02 基本行政工作維持 23,313 秘書室 本分支計畫係辦理本場行政工作業務所需經費 ,其內容如下: 1.業務費21,477千元。 (1)員工教育訓練費50千元。 (2)水電費3,780千元。 (3)電話費、郵資及網路通訊費等1,100千元   。 (4)資訊設備保養、維修服務及操作維護等2   10千元。 (5)其他業務租金30千元。 (6)公務車牌照稅、燃料使用費及規費等342   千元。 (7)辦公廳舍、公務車輛及公共意外保險等1   80千元。 (8)僱用臨時人員協助辦理總務、研考、主   計等行政工作,及依身心障礙者權益保   障法進用協助辦理人事資訊處理等業務6   ,438千元。 (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理   、全民國防教育、個人資料保護及其他   政策性訓練課程等各項講習訓練及聘請   專家學者講座鐘點費、稿費及出席費等1   40千元。 (10)辦公器具、文具紙張、清潔用品、油料   、水電耗材、肥料、藥品、電腦耗材、   圖書與報章雜誌等1,390千元。 (11)辦理印刷、保全、環境佈置、除草、獎   牌製作、員工文康活動、健康檢查、協   助資料建置、勞務承攬及雜支等費用5,   719千元;員工協助方案相關經費30千   元,共計5,749千元。 (12)辦公廳舍、倉庫及其他建築之修繕費用   等300千元。 (13)公務車輛及辦公器具保養維修等596千   元。 (14)各項設施、機電設備及儀器之保養維護   等200千元。 (15)國內差旅費758千元。 (16)運送各項器材、物品及廢棄物等60千元   。 (17)首長特別費154千元。 2.設備及投資1,616千元。 (1)澎湖分場停車場遮雨棚維修等經費885千   元。 (2)花卉影像擷取及圖庫建置系統等581千元   。 (3)電腦等150千元。 3.獎補助費220千元,係退休退職人員三節慰  問金。
2000 業務費 21,477
2003 教育訓練費 50
2006 水電費 3,780
2009 通訊費 1,100
2018 資訊服務費 210
2021 其他業務租金 30
2024 稅捐及規費 342
2027 保險費 180
2033 臨時人員酬金 6,438
2036 按日按件計資酬金 140
2051 物品 1,390
2054 一般事務費 5,749
2063 房屋建築養護費 300
2066 車輛及辦公器具養護費 596
2069 設施及機械設備養護費 200
2072 國內旅費 758
2081 運費 60
2093 特別費 154
3015 公共建設及設施費 885
3020 機械設備費 581
3030 資訊軟硬體設備費 150
4085 獎勵及慰問 220
3000 設備及投資 1,616
4000 獎補助費 220