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01 人員維持 |
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102,795 |
人事室 |
本分支計畫係辦理本場業務所需之人員維持費
,其內容如下:
1.人事費102,795千元。
(1)職員薪俸54,265千元。
(2)約僱人員薪俸2,764千元。
(3)技工、工友薪俸11,624千元。
(4)員工考績獎金、年終獎金等15,464千元
。
(5)員工休假補助1,664千元。
(6)員工加班及未休假加班費等2,939千元。
(7)技工、工友退職補償金30千元。
(8)員工退休離職儲金等提撥金6,855千元。
(9)員工公保、勞保及健保等7,190千元。 |
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02 基本行政工作維持 |
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23,313 |
秘書室 |
本分支計畫係辦理本場行政工作業務所需經費
,其內容如下:
1.業務費21,477千元。
(1)員工教育訓練費50千元。
(2)水電費3,780千元。
(3)電話費、郵資及網路通訊費等1,100千元
。
(4)資訊設備保養、維修服務及操作維護等2
10千元。
(5)其他業務租金30千元。
(6)公務車牌照稅、燃料使用費及規費等342
千元。
(7)辦公廳舍、公務車輛及公共意外保險等1
80千元。
(8)僱用臨時人員協助辦理總務、研考、主
計等行政工作,及依身心障礙者權益保
障法進用協助辦理人事資訊處理等業務6
,438千元。
(9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理
、全民國防教育、個人資料保護及其他
政策性訓練課程等各項講習訓練及聘請
專家學者講座鐘點費、稿費及出席費等1
40千元。
(10)辦公器具、文具紙張、清潔用品、油料
、水電耗材、肥料、藥品、電腦耗材、
圖書與報章雜誌等1,390千元。
(11)辦理印刷、保全、環境佈置、除草、獎
牌製作、員工文康活動、健康檢查、協
助資料建置、勞務承攬及雜支等費用5,
719千元;員工協助方案相關經費30千
元,共計5,749千元。
(12)辦公廳舍、倉庫及其他建築之修繕費用
等300千元。
(13)公務車輛及辦公器具保養維修等596千
元。
(14)各項設施、機電設備及儀器之保養維護
等200千元。
(15)國內差旅費758千元。
(16)運送各項器材、物品及廢棄物等60千元
。
(17)首長特別費154千元。
2.設備及投資1,616千元。
(1)澎湖分場停車場遮雨棚維修等經費885千
元。
(2)花卉影像擷取及圖庫建置系統等581千元
。
(3)電腦等150千元。
3.獎補助費220千元,係退休退職人員三節慰
問金。 |