歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 5651800100 一般行政

工作計畫名稱及編號 5651800100 一般行政
預算金額 166,417
計畫內容 支應本署用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租 金、修繕、養護及法規管理等所需經費。  
預期成果 基本行政工作維持,提高行政效率。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 124,283 人事室 職員89人人事費如列數。
1000 人事費 124,283
1015 法定編制人員待遇 81,000
1030 獎金 18,916
1035 其他給與 1,424
1040 加班費 7,753
1050 退休離職儲金 8,250
1055 保險 6,940
02 基本行政工作維持 42,134 秘書室 本分支計畫係辦理一般性行政事務工作等所需經 費。其內容如下: 1.業務費37,134千元。  (1)員工教育訓練費96千元。  (2)水電費1,902千元。  (3)文件寄送郵資、電話及數據網路通訊費等2    ,788千元。  (4)計畫經費作業、公務類資訊、行政資訊等    系統維護費及軟體使用費7,000千元。  (5)舉辦各項活動、研討會所需場地、器材、    影印機、電話機、電話、辦公室租用、停    車位租用、檔案庫房租用等10,511千元。  (6)各項規費等80千元。  (7)業務活動等所需保險費等52千元。  (8)雇用約用人員協辦業務492千元。  (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理、    全民國防教育、個人資料保護及其他政策    性訓練課程等各項講習訓練之講座鐘點費    及聘請專家學者出席費等107千元。  (10)購置紙張、文具用品、碳粉、光碟片、電     腦耗材、報章雜誌圖書及油料等773千元     。  (11)印刷、獎牌製作、環境佈置、清潔、保全     、員工文康活動、健康檢查、宿舍管理費     、雜支等12,237千元,辦理員工協助方案     77千元,合共12,314千元。  (12)車輛及辦公器具養護費等229千元。  (13)公共設施及各項機電設備之保養、維修費     等200千元。  (14)國內差旅費356千元。  (15)運送各項器材、工具、廢棄物等費用10千     元。  (16)短程洽公車資6千元。  (17)首長特別費218千元。 2.設備及投資5,000千元。  (1)購置電腦軟、硬體、周邊設備與資訊系統    及相關環境建置擴充、維運等3,400千元。  (2)購置辦公室及檔案室所需事務設備等1,600    千元。
2000 業務費 37,134
2003 教育訓練費 96
2006 水電費 1,902
2009 通訊費 2,788
2018 資訊服務費 7,000
2021 其他業務租金 10,511
2024 稅捐及規費 80
2027 保險費 52
2033 約用人員酬金 492
2036 按日按件計資酬金 107
2051 物品 773
2054 一般事務費 12,314
2066 車輛及辦公器具養護費 229
2069 設施及機械設備養護費 200
2072 國內旅費 356
2081 運費 10
2084 短程車資 6
2093 特別費 218
3030 資訊軟硬體設備費 3,400
3035 雜項設備費 1,600
3000 設備及投資 5,000