歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
4 0005000000 司法院主管
4 16 0005420000 臺灣士林地方法院 1,011,250 947,541 858,346 63,709 本科目上年度法定預算數943,511千元,連同由司法院「一般行政」科目移入2,830千元及臺灣高等法院「一般行政」科目移入1,200千元,共計如表列上年度預算數。
4 16 * 3405420000 司法支出 1,011,250 947,541 858,346 63,709
4 16 1 3405420100 一般行政 879,479 838,089 751,262 41,390 1.本年度預算數879,479千元,包括人事費808,566千元,業務費70,721千元,獎補助費192千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費808,566千元,較上  年度增列員額35人之人事費、  員工薪俸晉級差額及伸算調整  待遇等經費59,977千元。  (2)基本行政工作維持費25,526千  元,較上年度增列辦公廳室租  金等3,801千元。  (3)辦理司法行政業務經費45,387  千元,較上年度減列國民法官  法庭整修等經費22,388千元。
4 16 2 3405421000 審判業務 130,471 106,752 104,948 23,719 1.本年度預算數130,471千元,包括業務費121,124千元,設備及投資9,347千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)辦理民事事件業務經費44,432  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費7,220千  元。  (2)辦理刑事案件業務經費43,882  千元,較上年度增列購置火警  受信總機等經費5,022千元。  (3)辦理民事執行業務經費25,451  千元,較上年度增列郵資等4,0  00千元。  (4)辦理家事事件業務經費2,928千  元,較上年度增列國內旅費等1  30千元。  (5)辦理少年事件業務經費12,260  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費7  ,347千元。  (6)辦理公證及提存業務經費1,518  千元,與上年度同。
4 16 3 3405429000 一般建築及設備 910 2,310 2,135 -1,400
4 16 3 1 3405429011 交通及運輸設備 910 2,310 2,135 -1,400 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.汰購觀護車1輛經費910千元。2.上年度汰購執行車3輛預算業已編竣,所列2,310千元如數減列。
4 16 4 3405429800 第一預備金 390 390 仍照上年度預算數編列。