歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
4 0005000000 司法院主管
4 21 0005500000 臺灣臺中地方法院 1,891,521 1,789,531 1,666,615 101,990 本科目上年度法定預算數1,780,306千元,連同由司法院「一般行政」科目移入6,025千元及臺灣高等法院「一般行政」科目移入3,200千元,共計如表列上年度預算數。
4 21 * 3405500000 司法支出 1,891,521 1,789,531 1,666,615 101,990
4 21 1 3405500100 一般行政 1,657,099 1,556,665 1,492,618 100,434 1.本年度預算數1,657,099千元,包括人事費1,543,485千元,業務費105,995千元,設備及投資7,139千元,獎補助費480千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費1,543,485千元,較  上年度增列員額23人之人事費  、員工薪俸晉級差額及伸算調  整待遇等經費105,294千元。  (2)基本行政工作維持費37,479千  元,較上年度減列水電費等1,7  55千元。  (3)辦理司法行政業務經費76,135  千元,較上年度減列辦公室改  善工程等經費3,105千元。
4 21 2 3405501000 審判業務 192,943 177,566 163,342 15,377 1.本年度預算數192,943千元,包括業務費191,902千元,設備及投資1,041千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)辦理民事事件業務經費70,841  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費1,296千  元。  (2)辦理刑事案件業務經費58,097  千元,較上年度增列國內旅費  等3,094千元。  (3)辦理民事執行業務經費44,415  千元,與上年度同。  (4)辦理家事事件業務經費5,275千  元,較上年度增列國內旅費等4  69千元。  (5)辦理少年事件業務經費13,063  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費1  0,018千元。  (6)辦理公證及提存業務經費1,252  千元,較上年度增列購置文具  紙張等經費500千元。
4 21 3 3405508500 司法機關擴遷建計畫 37,656 49,072 8,930 -11,416 臺灣臺中地方法院興建法院辦公廳室新興房屋建築計畫總經費697,015千元,分6年辦理,111至113年度已編列60,002千元,本年度續編第4年經費37,656千元,較上年度減列11,416千元。
4 21 4 3405509000 一般建築及設備 3,115 5,520 1,725 -2,405
4 21 4 1 3405509011 交通及運輸設備 3,115 5,520 1,725 -2,405 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.汰購勘驗車2輛及執行車1輛經費3,115千元。2.上年度汰購首長專用車、中型警備車及執行車各1輛預算業已編竣,所列5,520千元如數減列。
4 21 5 3405509800 第一預備金 708 708 仍照上年度預算數編列。