歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
17 0057000000 衛生福利部主管
17 1 0057010000 衛生福利部 278,569,537 227,786,410 222,230,289 50,783,127 本科目上年度法定預算數228,157,453千元,移出「社會保險補助」科目371,043千元,列入社會及家庭署「社會保險業務」科目項下,淨計如表列上年度預算數。
17 1 * 5157010000 教育支出 288,250 273,042 267,396 15,208
17 1 1 5157011100 公費生培育 288,250 273,042 267,396 15,208 1.本年度預算數288,250千元,包括業務費14,386千元,設備及投資3,000千元,獎補助費270,864千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)辦理重點科別培育公費醫師制  度計畫第二期總經費635,898千  元,分5年辦理,110至113年度  已編列487,958千元,本年度續  編最後1年經費147,940千元,  較上年度增列3,718千元。  (2)原住民族及離島地區醫事人員  養成計畫第五期總經費918,294  千元,分5年辦理,111至113年  度已編列445,923千元,本年度  續編第4年經費140,310千元,  較上年度增列11,490千元。
17 1 * 5257010000 科學支出 5,495,151 5,415,624 4,975,965 79,527
17 1 2 5257011700 科技業務 5,495,151 5,415,624 4,975,965 79,527
17 1 2 1 5257011710 科技發展工作 1,450,832 1,469,601 876,981 -18,769 1.本年度預算數1,450,832千元,包括業務費562,404千元,設備及投資147,104千元,獎補助費741,324千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)推動衛生福利科技發展與管理  經費71,902千元,較上年度增  列辦理精準醫療人才研習或訓  練等經費3,937千元。  (2)健康醫藥生技轉譯臨床推動計  畫經費525,829千元,較上年度  增列辦理臨床試驗新型態卓越  計畫等經費13,034千元。  (3)社會福利及統計應用計畫經費5  9,230千元,較上年度減列購置  雲端服務相關設備等經費1,254  千元。  (4)永續提供高品質健康醫療服務  經費301,646千元,較上年度增  列辦理推廣醫療機構淨零轉型  永續發展計畫等經費158,371千  元。  (5)數位資訊醫療之推動與整合經  費411,500千元,較上年度減列  辦理次世代數位醫療平臺等經  費190,599千元。  (6)推動中醫藥科技發展計畫經費3  7,937千元,較上年度增列辦理  精進中藥品質安全與建立管理  規範研究計畫等經費195千元。  (7)衛福業務數位轉型服務躍升計  畫總經費366,212千元,分5年  辦理,110至113年度已編列310  ,707千元,本年度續編最後1年  經費55,505千元,本科目編列4  2,788千元,較上年度減列2,45  3千元。
17 1 2 2 5257011720 財團法人國家衛生研究院發展計畫 4,044,319 3,946,023 4,098,984 98,296 1.本年度預算數4,044,319千元,均為獎補助費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)國家衛生研究院基本運作計畫  經費2,038,914千元,較上年度  增列研究業務及院區維護等經  費172,164千元。  (2)國家健康政策智庫與研究經費4  7,611千元,較上年度增列辦理  健康星球永續發展前瞻策略規  劃-以曝險科學技術建構精準  環境與健康等經費10,003千元  。  (3)健康福祉研究經費531,441千元  ,較上年度減列辦理高齡醫學  暨健康福祉研究中心等經費139  ,423千元。  (4)生技醫藥產品與技術研發經費3  30,735千元,較上年度減列辦  理開發新穎多面向細胞及基因  治療策略-由關鍵技術平臺至  臨床試驗、健康大數據永續平  臺等經費150,296千元。  (5)財團法人國家衛生研究院新建  生物製劑廠及戰略平臺資源庫  計畫總經費7,833,809千元,公  務預算負擔5,833,809千元,分  6年辦理,110至113年度已編列  1,102,095千元,本年度續編第  5年經費280,000千元,較上年  度減列475,820千元。  (6)高齡醫學暨健康福祉研究中心  興建工程計畫總經費2,300,825  千元,分5年辦理,110至113年  度已編列1,485,207千元,本年  度續編最後1年經費815,618千  元,較上年度增列681,668千元  。
17 1 * 6157010000 社會保險支出 238,024,674 205,541,400 203,011,778 32,483,274
17 1 3 6157012000 社會保險業務 238,024,674 205,541,400 203,011,778 32,483,274
17 1 3 1 6157012010 社會保險行政工作 34,783 29,636 28,218 5,147 1.本年度預算數34,783千元,包括業務費32,758千元,設備及投資2,025千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)全民健康保險管理經費6,963千  元,較上年度增列辦理全民健  康保險醫療服務成本指數編製  精進作業研究等經費1,781千元  。  (2)全民健康保險醫療費用協定及  監理經費5,563千元,與上年度  同。  (3)全民健康保險爭議審議作業經  費14,046千元,較上年度增列  辦理全民健康保險爭議審議業  務等經費2,456千元。  (4)國民年金保險管理經費2,846千  元,較上年度增列國民年金所  得未達一定標準比對及審核管  理資訊系統維護與增修等經費2  77千元。  (5)國民年金監理及審議經費5,365  千元,較上年度增列辦理國民  年金監理業務及辦公場所基本  維運等經費633千元。
17 1 3 2 6157012020 社會保險補助 237,989,891 205,511,764 202,983,560 32,478,127 1.本年度預算數237,989,891千元,均為獎補助費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)漁民及其他團體健保費補助經  費28,070,358千元,較上年度  增列926,940千元。  (2)政府應負擔健保費法定下限經  費121,300,000千元,較上年度  增列19,600,000千元。  (3)公益彩券回饋金協助弱勢族群  排除就醫障礙經費317,896千元  ,較上年度增列93,026千元。  (4)低收入戶健保費及醫療補助經  費8,674,408千元,較上年度減  列747,625千元。  (5)國民年金保險補助經費78,667,  229千元,較上年度增列11,645  ,786千元。  (6)新增中低收入戶健保費補助經  費960,000千元。
17 1 * 6257010000 社會救助支出 1,224,010 1,176,758 1,020,287 47,252
17 1 4 6257011000 社會救助業務 1,224,010 1,176,758 1,020,287 47,252 1.本年度預算數1,224,010千元,包括業務費39,614千元,設備及投資1,819千元,獎補助費1,182,577千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)督導辦理各項救助經費619,075  千元,較上年度增列辦理1957  福利諮詢專線等經費3,041千元  。  (2)低收入戶健保病患住院膳食費  濟助經費93,661千元,與上年  度同。  (3)小康計畫精神病患收治經費140  ,542千元,較上年度減列辦理  精神病患公費就養及醫療補助  等經費5,455千元。  (4)紓困及強化社會安全網第二期  計畫經費370,732千元,較上年  度增列49,666千元,包括:    <1>辦理急難救助經費2,075千元    ,與上年度同。    <2>強化社會安全網第二期計畫    總經費32,968,875千元,中    央公務預算負擔23,458,857    千元,分5年辦理,110至113    年度已編列16,762,263千元    ,本年度續編最後1年經費6,    696,594千元,本科目編列36    8,657千元,較上年度增列49    ,666千元。
17 1 * 6357010000 福利服務支出 1,962,549 1,558,801 1,187,170 403,748
17 1 5 6357011000 社工及社區發展業務 44,201 40,110 36,867 4,091 1.本年度預算數44,201千元,包括業務費29,918千元,獎補助費14,283千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)規劃建立社會工作專業經費5,3  87千元,較上年度增列辦理社  工師繼續教育課程積分之審查  認定作業等經費138千元。  (2)建立社會福利志願服務制度經  費9,605千元,與上年度同。  (3)推展社區發展經費12,621千元  ,與上年度同。  (4)公益勸募管理經費1,588千元,  與上年度同。  (5)強化社會安全網第二期計畫總  經費32,968,875千元,中央公  務預算負擔23,458,857千元,  分5年辦理,110至113年度已編  列16,762,263千元,本年度續  編最後1年經費6,696,594千元  ,本科目編列15,000千元,較  上年度增列3,953千元。
17 1 6 6357012000 保護服務業務 1,918,348 1,518,691 1,150,303 399,657 1.本年度預算數1,918,348千元,包括業務費27,506千元,獎補助費1,890,842千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)推展性別暴力防治經費137,637  千元,較上年度增列辦理性別  暴力防治處理業務等經費5,476  千元。  (2)推展兒少保護及處遇輔導經費5  ,553千元,較上年度增列進用  約用人員等經費1,600千元。  (3)強化社會安全網第二期計畫總  經費32,968,875千元,中央公  務預算負擔23,458,857千元,  分5年辦理,110至113年度已編  列16,762,263千元,本年度續  編最後1年經費6,696,594千元  ,本科目編列1,696,435千元,  較上年度增列313,858千元。  (4)新增衛生福利部推動性騷擾防  治法中長程個案計畫總經費462  ,469千元,中央公務預算負擔3  82,796千元,分4年辦理,本年  度編列78,723千元。
17 1 * 6557010000 醫療保健支出 31,574,903 13,820,785 11,767,693 17,754,118
17 1 7 6557010100 一般行政 1,087,180 1,009,166 984,170 78,014 1.本年度預算數1,087,180千元,包括人事費944,305千元,業務費138,758千元,設備及投資3,391千元,獎補助費726千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費931,010千元,較上  年度增列員額44人之人事費等7  1,625千元。  (2)基本行政工作維持費142,875千  元,較上年度增列電費及辦理  檔案清查作業等經費9,029千元  。  (3)研發替代役經費13,295千元,  較上年度減列替代役人事費2,6  40千元,其中新南向醫衛合作  與產業鏈發展中長程計畫第二  期總經費784,483千元,分4年  辦理,111至113年度已編列598  ,190千元,本年度續編最後1年  經費186,293千元,本科目編列  2,200千元,較上年度減列460  千元。
17 1 8 6557011000 醫政業務 9,527,020 1,802,911 987,977 7,724,109 1.本年度預算數9,527,020千元,包括業務費1,339,699千元,設備及投資72,055千元,獎補助費8,115,266千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)醫政法規與醫事人員及機構管  理經費32,002千元,較上年度  增列辦理醫療事故預防及爭議  處理等經費5,570千元。  (2)醫療業務督導管理經費7,249千  元,較上年度增列參加2025年  國際健康照護品質協會年會等  經費84千元。  (3)替代役經費875千元,較上年度  減列辦理替代役各項活動等經  費375千元。  (4)健全醫療政策網絡經費349,224  千元,較上年度減列辦理建構  更具韌性之急重症照護體系等  經費47,599千元。  (5)新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費784,4  83千元,分4年辦理,111至113  年度已編列598,190千元,本年  度續編最後1年經費186,293千  元,本科目編列29,149千元,  與上年度同。  (6)辦理生產事故救濟經費43,200  千元,與上年度同。  (7)優化偏鄉醫療精進計畫第二期  總經費6,128,566千元,公務預  算負擔5,788,266千元,分4年  辦理,113年度已編列100,816  千元,本年度續編第2年經費1,  137,080千元,本科目編列103,  200千元,較上年度增列2,384  千元。  (8)新增完善兒童醫療網絡經費1,5  80,326千元。  (9)新增建構國家安全化學與韌性  永續計畫總經費369,250千元,  分5年辦理,本年度編列第1年  經費77,910千元。  (10)新增韌性國家醫療整備計畫總    經費7,663,000千元,分4年辦    理,本年度編列1,752,550千    元。  (11)新增健康台灣-投資醫療永續    發展經費5,551,335千元。  (12)上年度優化兒童醫療照護計畫    預算業已編竣,所列1,198,07    6千元如數減列。
17 1 9 6557011100 心理及口腔健康業務 7,699,455 5,607,273 4,328,385 2,092,182 1.本年度預算數7,699,455千元,包括業務費508,767千元,設備及投資2,121,370千元,獎補助費5,069,318千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)心理健康行政管理經費9,461千  元,與上年度同。  (2)口腔健康行政管理經費849千元  ,與上年度同。  (3)整合及提升心理健康服務經費8  91,158千元,較上年度增列辦  理特定人口群心理支持服務及  衛教資源等經費385,545千元。  (4)強化藥癮治療服務經費316,579  千元,與上年度同。  (5)強化社會安全網經費4,501,933  千元,較上年度增列777,228千  元,包括:    <1>強化社會安全網第二期計畫    總經費32,968,875千元,中    央公務預算負擔23,458,857    千元,分5年辦理,110至113    年度已編列16,762,263千元    ,本年度續編最後1年經費6,    696,594千元,本科目編列2,    279,100千元,較上年度增列    295,380千元。    <2>司法精神醫療保安處分處所    興建計畫總經費5,113,426千    元,分4年辦理,111至113年    度已編列3,013,426千元,本    年度續編最後1年經費2,100,    000千元,較上年度增列359,    015千元。    <3>新增司法精神醫療保安處分    處所籌備中心經費122,833千    元。  (6)國民口腔健康促進計畫第二期  總經費6,306,144千元,公務預  算負擔3,843,242千元,分5年  辦理,111至113年度已編列1,6  18,881千元,本年度續編第4年  經費631,158千元,與上年度同  。  (7)新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費784,4  83千元,分4年辦理,111至113  年度已編列598,190千元,本年  度續編最後1年經費186,293千  元,本科目編列19,534千元,  較上年度增列496千元。  (8)強化精神醫療及社區資源經費3  88,863千元,較上年度減列11,  007千元,包括:    <1>身心障礙照顧服務資源布建    計畫總經費47,986,495千元    ,中央公務預算負擔19,443,    707千元,分5年辦理,113年    度已編列1,279,749千元,本    年度續編第2年經費2,839,86    6千元,本科目編列361,603    千元,較上年度增列29,633    千元。    <2>新增補助公立精神護理之家    用電優惠經費27,260千元。    <3>上年度優化兒童醫療照護計    畫預算業已編竣,所列67,90    0千元如數減列。  (9)優化偏鄉醫療精進計畫第二期  總經費6,128,566千元,公務預  算負擔5,788,266千元,分4年  辦理,113年度已編列100,816  千元,本年度續編第2年經費1,  137,080千元,新增本科目編列  333,880千元。  (10)新增優化兒童精神醫療及口腔    照護資源經費174,400千元。  (11)新增國家癌症防治及品質改善    計畫經費370,000千元,包括    :    <1>第五期國家癌症防治計畫總    經費55,924,920千元,公務    預算負擔21,565,116千元,    分7年辦理,本年度編列4,00    0,000千元,本科目編列250,    000千元。    <2>癌症治療品質改善服務經費1    20,000千元。  (12)新增健康台灣-優化牙醫臨床    數位訓練計畫經費61,640千元    。
17 1 10 6557011200 護理及健康照護業務 7,987,995 478,797 479,203 7,509,198 1.本年度預算數7,987,995千元,包括業務費226,482千元,設備及投資28,908千元,獎補助費7,732,605千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)護理行政經費716千元,與上年  度同。  (2)強化護理及健康照護量能經費2  14,444千元,較上年度增列辦  理離島地區緊急醫療救護船船  舶管理等經費7,324千元。  (3)加強原住民族及離島地區醫療  保健服務經費86,419千元,較  上年度增列維護原鄉離島衛生  所(室)及巡迴醫療點網路服  務與整合等經費48,604千元。  (4)護理法規與護理人員及機構管  理經費5,615千元,較上年度增  列補助公立一般護理之家用電  優惠及電價凍漲差額等經費2,2  70千元。  (5)金門、連江、澎湖三離島地區  航空器駐地備勤計畫總經費1,8  74,995千元,中央公務預算負  擔1,149,005千元,分5年辦理  ,110至113年度已編列919,204  千元,本年度續編最後1年經費  229,801千元,與上年度同。  (6)新增護理人力政策整備中長程  計畫總經費27,540,000千元,  分4年辦理,本年度編列第1年  經費6,885,000千元。  (7)新增建構完善住院整合照護服  務及輔佐人力制度經費566,000  千元。
17 1 11 6557011500 中醫藥業務 396,757 183,969 167,344 212,788 1.本年度預算數396,757千元,包括業務費173,858千元,設備及投資8,117千元,獎補助費214,782千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)中醫規劃及管理經費16,069千  元,與上年度同。  (2)中藥規劃及管理經費21,255千  元,與上年度同。  (3)中藥查驗登記及查廠經費13,65  0千元,較上年度減列辦理中藥  製劑品質提升及教育訓練相關  計畫等經費7,944千元。  (4)新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費784,4  83千元,分4年辦理,111至113  年度已編列598,190千元,本年  度續編最後1年經費186,293千  元,本科目編列5,695千元,與  上年度同。  (5)中醫藥振興計畫總經費1,209,5  91千元,分5年辦理,111至113  年度已編列219,211千元,本年  度續編第4年經費288,061千元  ,本科目編列196,652千元,較  上年度增列122,248千元。  (6)新增健康台灣-中醫多元人才  培育經費143,436千元。  (7)上年度中醫優質發展計畫預算  業已編竣,所列44,952千元如  數減列。
17 1 12 6557011600 綜合規劃業務 172,824 139,120 130,048 33,704 1.本年度預算數172,824千元,包括業務費134,481千元,設備及投資8,343千元,獎補助費30,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)企劃重要政策經費8,955千元,  較上年度增列辦理政策溝通協  商共識會議等經費2,183千元。  (2)管制考核經費4,062千元,較上  年度減列資訊系統維護等經費6  31千元。  (3)政策推展經費14,028千元,較  上年度減列辦理強化施政說明  、新聞輿情蒐報及回應處理等  經費44千元。  (4)衛生福利業務協調與推展經費1  0,380千元,較上年度增列辨理  強化衛生福利政策及重要措施  推展等經費3,841千元。  (5)衛生與社會福利統計及調查分  析經費71,733千元,較上年度  減列辦理衛生福利資料統計應  用業務等經費1,767千元。  (6)衛生福利人員訓練經費29,335  千元,較上年度增列辦理學員  訓練等經費122千元。  (7)促進國際衛生福利政策交流經  費4,331千元,與上年度同。  (8)新增打造永續共好地方創生計  畫總經費280,000千元,分4年  辦理,本年度編列第1年經費30  ,000千元。
17 1 13 6557011700 國際衛生業務 155,696 144,393 120,322 11,303 1.本年度預算數155,696千元,包括業務費138,698千元,設備及投資202千元,獎補助費16,796千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)參與多邊國際性組織活動經費1  2,933千元,較上年度增列推動  參與世界衛生組織計畫等經費3  ,155千元。  (2)雙邊國際衛生合作與交流經費8  ,945千元,較上年度減列推動  雙邊交流合作計畫等經費566千  元。  (3)區域性國際衛生合作交流經費7  ,010千元,較上年度增列辦理  亞太經濟合作(APEC)衛生相  關工作等經費974千元。  (4)國際醫療人才培育及醫衛援助  合作經費24,874千元,較上年  度增列辦理臺灣全球健康論壇  計畫等經費7,710千元。  (5)新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費784,4  83千元,分4年辦理,111至113  年度已編列598,190千元,本年  度續編最後1年經費186,293千  元,本科目編列101,934千元,  較上年度增列30千元。
17 1 14 6557011800 衛生福利資訊業務 162,449 87,899 79,363 74,550 1.本年度預算數162,449千元,包括 業務費87,931千元,設備及投資16 ,518千元,獎補助費58,000千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)衛福行政資訊服務經費15,022  千元,較上年度增列衛福行政  資訊系統維護等經費845千元。  (2)基礎建設及網路服務經費49,25  5千元,較上年度減列辦理資訊  技術支援服務等經費62千元。  (3)公衛、醫療及社政資訊服務經  費9,039千元,較上年度減列醫  事憑證管理中心系統增修等經  費221千元。  (4)智能醫療及資訊整合應用計畫  經費10,133千元,較上年度減  列辦理醫療機構資訊整合機制  及醫療智能服務產業應用等經  費145千元。  (5)機關資料傳輸韌性強化暨發放  共用基礎平臺建置計畫-衛生  福利部總經費20,000千元,分4  年辦理,113年度已編列4,867  千元,本年度續編第2年經費1,  000千元,較上年度減列3,867  千元。  (6)新增健康台灣-醫療影像AI應  用計畫經費78,000千元。
17 1 15 6557011900 醫院營運業務 4,256,852 4,057,116 3,925,355 199,736 1.本年度預算數4,256,852千元,包括業務費9,782千元,設備及投資18,573千元,獎補助費4,228,497千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)醫院營運輔導經費4,096,591千  元,較上年度增列補助所屬醫  院營運所需人事費等65,372千  元。  (2)精進所屬醫院醫療照護體系經  費20,097千元,與上年度同。  (3)新增健康台灣—智慧照護優化  醫療效能經費140,164千元。  (4)上年度樂生園區整體發展計畫  預算業已編竣,所列5,800千元  如數減列。
17 1 16 6557018100 非營業特種基金 114,675 296,141 565,527 -181,466
17 1 16 1 6557018130 醫療藥品基金 114,675 296,141 565,527 -181,466 1.本年度預算數114,675千元,均為設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)新增衛生福利部朴子醫院東石  院區興建計畫總經費99,920千  元,公務預算負擔50,000千元  ,分4年辦理,本年度編列37,6  75千元。  (2)新增衛生福利部花蓮醫院0403  災後修復及結構補強工程經費7  7,000千元。  (3)衛生福利部屏東醫院新醫療大  樓興建計畫總經費3,560,000千  元,公務預算負擔2,860,000千  元,分7年辦理,111至113年度  已編列13,850千元,本年度暫  緩編列,上年度所列13,850千  元如數減列。  (4)上年度樂生園區整體發展計畫  預算業已編竣,所列282,291千  元如數減列。
17 1 17 6557019800 第一預備金 14,000 14,000 仍照上年度預算數編列。