歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 6557150100 一般行政

工作計畫名稱及編號 6557150100 一般行政
預算金額 875,474
計畫內容 本計畫為配合業務辦理一般性行政管理工作,使各業務工 作人員得以順利推展。  
預期成果 使各部門工作人員得以順利辦理業務。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 801,274 人事室 本署預算員額654人,包括職員622人、駐警2人 、技工7人、駕駛1人及聘用22人,依規定編列人 事費801,274千元。
1000 人事費 17,784
1015 法定編制人員待遇 17,784
1020 約聘僱人員待遇 28,093
1025 技工及工友待遇 3,667
1030 獎金 123,739
1035 其他給與 10,411
1040 加班費 21,771
1045 退休退職給付 700
1050 退休離職儲金 60,440
1055 保險 53,791
02 基本行政工作維持 42,416 秘書室 辦理各項行政工作推展,共需經費42,416千元, 其內容如下: 1.辦理員工教育訓練,計列376千元。 2.辦公大樓及檔案室水電費,計列4,938千元。 3.郵資、電話、傳真及網路等通訊費,計列852  千元。 4.辦公室及檔案室、事務影印機及保全監控系統  租金,計列16,616千元。 5.公務用車輛牌照稅及燃料使用費等規費,計列  89千元。  6.保險費,計列295千元。 7.約用人員14名,計列10,427千元(約用人員酬  金)。 8.專家學者出席費及在職訓練講師鐘點費,計列  138千元。 9.油料(汽油、液化石油氣)、辦公用品、文具  紙張及報章雜誌等物品,計列1,097千元。 10.辦理員工協助方案,計列157千元。 11.辦理文康活動、各類文件印製、員工健康檢   查、辦公及公共區域維護管理、政風問卷調   查、駐警制服、志工車馬費、e-Tag通行費、   退休人員紀念品等各項行政業務所需一般事   務費,計列4,203千元。 12.房屋建築養護費,計列19千元。  13.車輛及辦公器具養護費,計列217千元。 14.機電、消防、空調設備、電梯、電話、供排   水系統等設施及機械設備養護費,計列58千   元。 15.國內旅費,計列126千元。  16.短程車資,計列8千元。 17.依規定編列署長特別費,計列218千元。  18.汰換筆記型電腦、印表機及公務手機等相關   設備,計列2,193千元(資本門)(資訊軟硬   體設備費1,100千元、雜項設備費1,093千元   )。  19.年改節省經費挹注退撫基金,計列77千元(   對公保軍保退撫基金之補助及挹注)。  20.退休退職人員三節慰問金,依據行政院105年   9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行   政院人事行政總處105年9月13日總處綜字第1   050053769號函規定辦理,計列312千元 。
2000 業務費 14,000
2003 教育訓練費 376
2006 水電費 4,938
2009 通訊費 852
2021 其他業務租金 14,000
2024 稅捐及規費 89
2027 保險費 295
2033 約用人員酬金 10,427
2036 按日按件計資酬金 138
2051 物品 1,097
2054 一般事務費 4,360
2063 房屋建築養護費 19
2066 車輛及辦公器具養護費 217
2069 設施及機械設備養護費 58
2072 國內旅費 126
2084 短程車資 8
2093 特別費 218
3030 資訊軟硬體設備費 1,100
3035 雜項設備費 1,093
4060 對公保軍保退撫基金之 77
4085 獎勵及慰問 312
3000 設備及投資 2,193
4000 獎補助費 389
03 研發替代役 17,784 企劃及科技管理組 研發替代役53人,計列17,784千元,其中「藥健 康-精進藥物及化粧品全生命週期管理第3期計 畫」奉行政院113年7月5日院臺衛字第113101595 7號函核定,總經費1,651,340千元,執行期間為 114至117年,本年度編列第1年經費228,771千元 ,本科目編列1,000千元。
04 辦公室空間規劃設計、施作及 14,000 秘書室 配合疾病管制署防疫中心興建工程之本署辦公廳 舍搬遷安置所需其他業務租金,計列14,000千元 。