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17 |
4 |
1 |
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5257250300 |
科技業務 |
254,968 |
187,531 |
237,218 |
67,437 |
1.本年度預算數254,968千元,包括業務費150,007千元,設備及投資104,961千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)持續提供高品質健保服務經費3 8,209千元,較上年度減列AI人 工智慧客服語音協作建置規劃 等經費2,845千元。 (2)健保大數據數位應用計畫總經 費745,240千元,分5年辦理,1 10至113年度已編列611,481千 元,本年度續編最後1年經費13 3,759千元,較上年度減列970 千元。 (3)健保資料加值提升計畫經費83, 000千元,較上年度增列推動臺 灣生醫健康資料整合應用等經 費78,213千元。 (4)上年度推動雲端健康資料跨域 服務預算業已編竣,所列6,961 千元如數減列。 |
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17 |
4 |
2 |
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6157250100 |
一般行政 |
3,270,506 |
3,154,777 |
3,043,231 |
115,729 |
1.本年度預算數3,270,506千元,包括人事費3,135,601千元,業務費53,718千元,設備及投資80,017千元,獎補助費1,170千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費3,135,601千元,較 上年度伸算增列調整待遇等經 費78,268千元。 (2)基本行政工作維持費134,905千 元,較上年度增列辦公室整修 工程等經費37,461千元。 |
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17 |
4 |
3 |
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6157250200 |
健保業務 |
14,353,472 |
2,855,941 |
2,324,200 |
11,497,531 |
1.本年度預算數14,353,472千元,包括業務費1,582,034千元,設備及投資858,997千元,獎補助費11,912,441千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)健保承保規劃及管理經費1,420 ,201千元,較上年度增列辦理 健保卡首發及遺失換發等經費8 ,965千元。 (2)健保財務收支管理及監控經費2 5,767千元,較上年度增列郵局 代收代付健保業務款項及民眾 使用信用卡繳費手續費等2,116 千元。 (3)醫務管理推動督導經費9,058千 元,較上年度增列辦理醫務管 理業務相關會議等經費1,632千 元。 (4)推動醫審及藥材作業經費3,971 千元,較上年度減列辦理健保 醫療費用總額審查作業等經費1 34,880千元。 (5)健保資訊服務經費253,556千元 ,較上年度增列辦理保費計費 、醫療費用核付資訊系統基本 維運等經費89,341千元。 (6)健保政策規劃與推展經費15,05 4千元,較上年度增列辦理健保 綜合規劃業務等經費3,604千元 。 (7)保費收繳及醫療費用核付作業 經費635,737千元,較上年度增 列電費及進用約用人員等經費2 5,162千元。 (8)新南向醫衛合作與產業鏈發展 中長程計畫第二期總經費784,4 83千元,分4年辦理,111至113 年度已編列598,190千元,本年 度續編最後1年經費186,293千 元,本科目編列6,186千元,與 上年度同。 (9)政府資訊數位建設發展計畫經 費7,500千元,較上年度減列29 ,366千元,包括: <1>機關資料傳輸韌性強化暨發 放共用基礎平臺建置計畫- 中央健康保險署總經費20,00 0千元,分4年辦理,113年度 已編列2,548千元,本年度續 編第2年經費1,000千元,較 上年度減列1,548千元。 <2>行政部門關鍵民生系統精進 雲端備份及回復計畫-中央 健康保險署總經費161,155千 元,分4年辦理,113年度已 編列34,318千元,本年度續 編第2年經費6,500千元,較 上年度減列27,818千元。 (10)健保醫療平權數位升級計畫總 經費4,511,508千元,分4年辦 理,113年度已編列445,485千 元,本年度續編第2年經費1,1 63,017千元,較上年度增列71 7,532千元。 (11)新增健康台灣-導入智慧醫療 經費25,425千元。 (12)新增完善健保醫療費用總額及 給付機制經費10,788,000千元 。 |
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