歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
17 0057000000 衛生福利部主管
17 4 0057250000 中央健康保險署 17,880,606 6,200,669 5,609,268 11,679,937
17 4 * 5257250000 科學支出 254,968 187,531 237,218 67,437
17 4 1 5257250300 科技業務 254,968 187,531 237,218 67,437 1.本年度預算數254,968千元,包括業務費150,007千元,設備及投資104,961千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)持續提供高品質健保服務經費3  8,209千元,較上年度減列AI人  工智慧客服語音協作建置規劃  等經費2,845千元。  (2)健保大數據數位應用計畫總經  費745,240千元,分5年辦理,1  10至113年度已編列611,481千  元,本年度續編最後1年經費13  3,759千元,較上年度減列970  千元。  (3)健保資料加值提升計畫經費83,  000千元,較上年度增列推動臺  灣生醫健康資料整合應用等經  費78,213千元。  (4)上年度推動雲端健康資料跨域  服務預算業已編竣,所列6,961  千元如數減列。
17 4 * 6157250000 社會保險支出 17,625,638 6,013,138 5,372,049 11,612,500
17 4 2 6157250100 一般行政 3,270,506 3,154,777 3,043,231 115,729 1.本年度預算數3,270,506千元,包括人事費3,135,601千元,業務費53,718千元,設備及投資80,017千元,獎補助費1,170千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費3,135,601千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費78,268千元。  (2)基本行政工作維持費134,905千  元,較上年度增列辦公室整修  工程等經費37,461千元。
17 4 3 6157250200 健保業務 14,353,472 2,855,941 2,324,200 11,497,531 1.本年度預算數14,353,472千元,包括業務費1,582,034千元,設備及投資858,997千元,獎補助費11,912,441千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)健保承保規劃及管理經費1,420  ,201千元,較上年度增列辦理  健保卡首發及遺失換發等經費8  ,965千元。  (2)健保財務收支管理及監控經費2  5,767千元,較上年度增列郵局  代收代付健保業務款項及民眾  使用信用卡繳費手續費等2,116  千元。  (3)醫務管理推動督導經費9,058千  元,較上年度增列辦理醫務管  理業務相關會議等經費1,632千  元。  (4)推動醫審及藥材作業經費3,971  千元,較上年度減列辦理健保  醫療費用總額審查作業等經費1  34,880千元。  (5)健保資訊服務經費253,556千元  ,較上年度增列辦理保費計費  、醫療費用核付資訊系統基本  維運等經費89,341千元。  (6)健保政策規劃與推展經費15,05  4千元,較上年度增列辦理健保  綜合規劃業務等經費3,604千元  。  (7)保費收繳及醫療費用核付作業  經費635,737千元,較上年度增  列電費及進用約用人員等經費2  5,162千元。  (8)新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費784,4  83千元,分4年辦理,111至113  年度已編列598,190千元,本年  度續編最後1年經費186,293千  元,本科目編列6,186千元,與  上年度同。  (9)政府資訊數位建設發展計畫經  費7,500千元,較上年度減列29  ,366千元,包括:    <1>機關資料傳輸韌性強化暨發    放共用基礎平臺建置計畫-    中央健康保險署總經費20,00    0千元,分4年辦理,113年度    已編列2,548千元,本年度續    編第2年經費1,000千元,較    上年度減列1,548千元。    <2>行政部門關鍵民生系統精進    雲端備份及回復計畫-中央    健康保險署總經費161,155千    元,分4年辦理,113年度已    編列34,318千元,本年度續    編第2年經費6,500千元,較    上年度減列27,818千元。  (10)健保醫療平權數位升級計畫總    經費4,511,508千元,分4年辦    理,113年度已編列445,485千    元,本年度續編第2年經費1,1    63,017千元,較上年度增列71    7,532千元。  (11)新增健康台灣-導入智慧醫療    經費25,425千元。  (12)新增完善健保醫療費用總額及    給付機制經費10,788,000千元    。
17 4 4 6157259000 一般建築及設備 1,650 2,410 4,618 -760
17 4 4 1 6157259011 交通及運輸設備 1,650 2,410 4,618 -760 1.本年度預算數1,650千元,均為設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)新增汰換小客貨兩用車2輛經費  1,650千元。  (2)上年度汰換油電混合動力車1輛  及小客貨兩用車2輛預算業已編  竣,所列2,410千元如數減列。
17 4 5 6157259800 第一預備金 10 10 仍照上年度預算數編列。