歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
17 0057000000 衛生福利部主管
17 6 0057350000 社會及家庭署 46,519,143 44,921,531 37,980,760 1,597,612 本科目上年度法定預算數44,550,488 千元,連同由衛生福利部「社會保險 補助」科目移入371,043千元,共計 如表列上年度預算數。
17 6 * 5257350000 科學支出 34,060 25,953 24,652 8,107
17 6 1 5257351100 科技業務 34,060 25,953 24,652 8,107 1.本年度預算數34,060千元,包括業務費23,400千元,設備及投資10,660千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)民間資源提升數位效能計畫經  費2,250千元,較上年度增列社  區發展季刊線上投審暨閱覽平  臺系統功能增修等經費489千元  。  (2)社會福利分析模型計畫經費3,1  85千元,較上年度增列社會福  利資料分析模型系統功能維護  等經費136千元。  (3)數位身心障礙證明規劃暨全國  身心障礙福利資訊整合平臺系  統改版計畫經費6,000千元,較  上年度減列辦理數位身心障礙  證明規劃業務等經費2,811千元  。  (4)超高齡社會之數位與生活計畫  經費7,500千元,較上年度增列  運用智能科技之老人遠距服務  模式分析等經費451千元。  (5)新增0至17歲兒少靜態、動態人  體計測調查計畫經費15,125千  元。  (6)上年度強化社會安全網資訊整  合智慧決策平臺預算業已編竣  ,所列5,283千元如數減列。
17 6 * 6157350000 社會保險支出 6,664,844 6,435,779 7,122,319 229,065
17 6 2 6157351200 社會保險業務 6,664,844 6,435,779 7,122,319 229,065 1.本年度預算數6,664,844千元,均為獎補助費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)中度、重度、極重度身心障礙  者參加全民健康保險保險費補  助經費4,246,383千元,較上年  度增列130,556千元。  (2)七十歲以上中低收入老人參加  全民健康保險保險費補助經費1  ,106,228千元,較上年度增列4  1,581千元。  (3)中低收入戶兒童及少年參加全  民健康保險保險費補助經費884  ,262千元,與上年度同。  (4)65歲以上離島地區居民健保費  補助經費427,971千元,較上年  度增列56,928千元。
17 6 * 6357350000 福利服務支出 39,820,239 38,459,799 30,833,789 1,360,440
17 6 3 6357350100 一般行政 228,439 187,677 174,099 40,762 1.本年度預算數228,439千元,包括人事費185,268千元,業務費41,653千元,設備及投資1,500千元,獎補助費18千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費185,268千元,較上  年度增列員額38人之人事費等3  6,933千元。  (2)基本行政工作維持費43,171千  元,較上年度增列辦公房舍無  障礙設施施作等經費3,829千元  。
17 6 4 6357351300 社會福利服務業務 39,509,170 38,180,876 30,566,688 1,328,294 1.本年度預算數39,509,170千元,包括業務費269,891千元,設備及投資44,153千元,獎補助費39,195,126千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)推展社會福利綜合企劃及婦女  福利服務經費1,425,463千元,  較上年度減列辦理機關團體充  實社會工作及其他專業人力補  助等經費102,436千元。  (2)推展老人福利服務經費645,541  千元,較上年度增列51,974千  元,包括:    <1>辦理推展老人福利服務相關    經費338,795千元,較上年度    增列補助財團法人、公設民    營老人福利機構用電優惠及    電價凍漲差額等經費54,985    千元。    <2>因應超高齡社會對策方案總    經費92,898,399千元,公務    預算負擔2,893,481千元,分    4年辦理,112至113年度已編    列575,164千元,本年度續編    第3年經費306,746千元,較    上年度減列3,011千元。  (3)推展身心障礙者福利服務經費4  ,026,820千元,較上年度增列1  ,623,926千元,包括:    <1>身心障礙照顧服務資源布建    計畫總經費47,986,495千元    ,中央公務預算負擔19,443,    707千元,分5年辦理,113年    度已編列1,279,749千元,本    年度續編第2年經費2,839,86    6千元,本科目編列2,478,26    3千元,較上年度增列1,530,    484千元。    <2>辦理推展身心障礙者福利服    務相關經費1,523,437千元,    較上年度增列補助居家使用    維生器材與必要生活輔具身    心障礙者家庭、財團法人、    公設民營身心障礙福利機構    等之用電優惠及電價凍漲差    額等經費97,322千元。    <3>推動手語視訊轉譯服務先導    計畫總經費107,499千元,分    4年辦理,113年度已編列29,    000千元,本年度續編第2年    經費25,120千元,較上年度    減列3,880千元。  (4)推展兒童及少年福利服務經費1  ,963,036千元,較上年度增列  補助財團法人、公設民營兒童  及少年安置及教養機構用電優  惠與電價凍漲差額等經費880千  元。  (5)推展家庭支持服務經費188,055  千元,較上年度增列辦理家庭  支持服務業務宣導等經費840千  元。  (6)我國少子女化對策計畫經費28,  820,292千元,較上年度減列55  2,531千元,包括:    <1>我國少子女化對策計畫—0至    2歲嬰幼兒照顧總經費167,70    8,758千元,中央公務預算負    擔142,678,349千元,分8年    辦理,107至113年度已編列1    13,986,193千元,本年度續    編最後1年經費28,692,156千    元,較上年度減列552,531千    元。    <2>我國少子女化對策計畫—特    殊需求兒少的支持服務之發    展遲緩兒童早期療育服務總    經費4,332,848千元,中央公    務預算負擔613,848千元,分    8年辦理,107至113年度已編    列485,712千元,本年度續編    最後1年經費128,136千元,    與上年度同。  (7)強化社會安全網經費2,360,487  千元,較上年度增列305,641千  元,包括:    <1>強化社會安全網第二期計畫    總經費32,968,875千元,中    央公務預算負擔23,458,857    千元,分5年辦理,110至113    年度已編列16,762,263千元    ,本年度續編最後1年經費6,    696,594千元,本科目編列2,    337,402千元,較上年度增列    305,641千元。    <2>強化社會安全網相關政策規    劃、研究發展及資源協調經    費23,085千元,與上年度同    。  (8)新增中低收入老人裝置假牙費  用補助經費79,476千元。  (9)上年度中低收入老人補助裝置  假牙實施計畫預算業已編竣,  所列79,476千元如數減列。
17 6 5 6357358100 非營業特種基金 82,085 90,701 93,001 -8,616
17 6 5 1 6357358110 衛生福利特別收入基金 82,085 90,701 93,001 -8,616 1.本年度預算數82,085千元,均為設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)公益彩券回饋金撥充社會福利  基金辦理社福機構硬體擴充及  改善經費82,085千元,較上年  度減列5,696千元。  (2)上年度強化社會安全網第二期  計畫預算業已編竣,所列2,920  千元如數減列。
17 6 6 6357359800 第一預備金 545 545 仍照上年度預算數編列。