| 款 | 項 | 目 | 節 | 編號 | 名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 | 詳細資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0057000000 | 衛生福利部主管 | ||||||||||
| 17 | 6 | 0057350000 | 社會及家庭署 | 46,519,143 | 44,921,531 | 37,980,760 | 1,597,612 | 本科目上年度法定預算數44,550,488 千元,連同由衛生福利部「社會保險 補助」科目移入371,043千元,共計 如表列上年度預算數。 | ||||
| 17 | 6 | * | 5257350000 | 科學支出 | 34,060 | 25,953 | 24,652 | 8,107 | ||||
| 17 | 6 | 1 | 5257351100 | 科技業務 | 34,060 | 25,953 | 24,652 | 8,107 | 1.本年度預算數34,060千元,包括業務費23,400千元,設備及投資10,660千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)民間資源提升數位效能計畫經 費2,250千元,較上年度增列社 區發展季刊線上投審暨閱覽平 臺系統功能增修等經費489千元 。 (2)社會福利分析模型計畫經費3,1 85千元,較上年度增列社會福 利資料分析模型系統功能維護 等經費136千元。 (3)數位身心障礙證明規劃暨全國 身心障礙福利資訊整合平臺系 統改版計畫經費6,000千元,較 上年度減列辦理數位身心障礙 證明規劃業務等經費2,811千元 。 (4)超高齡社會之數位與生活計畫 經費7,500千元,較上年度增列 運用智能科技之老人遠距服務 模式分析等經費451千元。 (5)新增0至17歲兒少靜態、動態人 體計測調查計畫經費15,125千 元。 (6)上年度強化社會安全網資訊整 合智慧決策平臺預算業已編竣 ,所列5,283千元如數減列。 | |||
| 17 | 6 | * | 6157350000 | 社會保險支出 | 6,664,844 | 6,435,779 | 7,122,319 | 229,065 | ||||
| 17 | 6 | 2 | 6157351200 | 社會保險業務 | 6,664,844 | 6,435,779 | 7,122,319 | 229,065 | 1.本年度預算數6,664,844千元,均為獎補助費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)中度、重度、極重度身心障礙 者參加全民健康保險保險費補 助經費4,246,383千元,較上年 度增列130,556千元。 (2)七十歲以上中低收入老人參加 全民健康保險保險費補助經費1 ,106,228千元,較上年度增列4 1,581千元。 (3)中低收入戶兒童及少年參加全 民健康保險保險費補助經費884 ,262千元,與上年度同。 (4)65歲以上離島地區居民健保費 補助經費427,971千元,較上年 度增列56,928千元。 | |||
| 17 | 6 | * | 6357350000 | 福利服務支出 | 39,820,239 | 38,459,799 | 30,833,789 | 1,360,440 | ||||
| 17 | 6 | 3 | 6357350100 | 一般行政 | 228,439 | 187,677 | 174,099 | 40,762 | 1.本年度預算數228,439千元,包括人事費185,268千元,業務費41,653千元,設備及投資1,500千元,獎補助費18千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費185,268千元,較上 年度增列員額38人之人事費等3 6,933千元。 (2)基本行政工作維持費43,171千 元,較上年度增列辦公房舍無 障礙設施施作等經費3,829千元 。 | |||
| 17 | 6 | 4 | 6357351300 | 社會福利服務業務 | 39,509,170 | 38,180,876 | 30,566,688 | 1,328,294 | 1.本年度預算數39,509,170千元,包括業務費269,891千元,設備及投資44,153千元,獎補助費39,195,126千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)推展社會福利綜合企劃及婦女 福利服務經費1,425,463千元, 較上年度減列辦理機關團體充 實社會工作及其他專業人力補 助等經費102,436千元。 (2)推展老人福利服務經費645,541 千元,較上年度增列51,974千 元,包括: <1>辦理推展老人福利服務相關 經費338,795千元,較上年度 增列補助財團法人、公設民 營老人福利機構用電優惠及 電價凍漲差額等經費54,985 千元。 <2>因應超高齡社會對策方案總 經費92,898,399千元,公務 預算負擔2,893,481千元,分 4年辦理,112至113年度已編 列575,164千元,本年度續編 第3年經費306,746千元,較 上年度減列3,011千元。 (3)推展身心障礙者福利服務經費4 ,026,820千元,較上年度增列1 ,623,926千元,包括: <1>身心障礙照顧服務資源布建 計畫總經費47,986,495千元 ,中央公務預算負擔19,443, 707千元,分5年辦理,113年 度已編列1,279,749千元,本 年度續編第2年經費2,839,86 6千元,本科目編列2,478,26 3千元,較上年度增列1,530, 484千元。 <2>辦理推展身心障礙者福利服 務相關經費1,523,437千元, 較上年度增列補助居家使用 維生器材與必要生活輔具身 心障礙者家庭、財團法人、 公設民營身心障礙福利機構 等之用電優惠及電價凍漲差 額等經費97,322千元。 <3>推動手語視訊轉譯服務先導 計畫總經費107,499千元,分 4年辦理,113年度已編列29, 000千元,本年度續編第2年 經費25,120千元,較上年度 減列3,880千元。 (4)推展兒童及少年福利服務經費1 ,963,036千元,較上年度增列 補助財團法人、公設民營兒童 及少年安置及教養機構用電優 惠與電價凍漲差額等經費880千 元。 (5)推展家庭支持服務經費188,055 千元,較上年度增列辦理家庭 支持服務業務宣導等經費840千 元。 (6)我國少子女化對策計畫經費28, 820,292千元,較上年度減列55 2,531千元,包括: <1>我國少子女化對策計畫—0至 2歲嬰幼兒照顧總經費167,70 8,758千元,中央公務預算負 擔142,678,349千元,分8年 辦理,107至113年度已編列1 13,986,193千元,本年度續 編最後1年經費28,692,156千 元,較上年度減列552,531千 元。 <2>我國少子女化對策計畫—特 殊需求兒少的支持服務之發 展遲緩兒童早期療育服務總 經費4,332,848千元,中央公 務預算負擔613,848千元,分 8年辦理,107至113年度已編 列485,712千元,本年度續編 最後1年經費128,136千元, 與上年度同。 (7)強化社會安全網經費2,360,487 千元,較上年度增列305,641千 元,包括: <1>強化社會安全網第二期計畫 總經費32,968,875千元,中 央公務預算負擔23,458,857 千元,分5年辦理,110至113 年度已編列16,762,263千元 ,本年度續編最後1年經費6, 696,594千元,本科目編列2, 337,402千元,較上年度增列 305,641千元。 <2>強化社會安全網相關政策規 劃、研究發展及資源協調經 費23,085千元,與上年度同 。 (8)新增中低收入老人裝置假牙費 用補助經費79,476千元。 (9)上年度中低收入老人補助裝置 假牙實施計畫預算業已編竣, 所列79,476千元如數減列。 | |||
| 17 | 6 | 5 | 6357358100 | 非營業特種基金 | 82,085 | 90,701 | 93,001 | -8,616 | ||||
| 17 | 6 | 5 | 1 | 6357358110 | 衛生福利特別收入基金 | 82,085 | 90,701 | 93,001 | -8,616 | 1.本年度預算數82,085千元,均為設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)公益彩券回饋金撥充社會福利 基金辦理社福機構硬體擴充及 改善經費82,085千元,較上年 度減列5,696千元。 (2)上年度強化社會安全網第二期 計畫預算業已編竣,所列2,920 千元如數減列。 | ||
| 17 | 6 | 6 | 6357359800 | 第一預備金 | 545 | 545 | 仍照上年度預算數編列。 |