歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
17 0057000000 衛生福利部主管
17 7 0057450000 國家中醫藥研究所 267,348 206,470 202,762 60,878
17 7 * 5257450000 科學支出 34,407 32,900 38,840 1,507
17 7 1 5257451000 科技業務 34,407 32,900 38,840 1,507 1.本年度預算數34,407千元,包括業務費24,207千元,設備及投資10,200千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)中藥品質科學研究方法之開發  經費10,900千元,較上年度增  列購置化學藥品及實驗設備等  經費2,984千元。  (2)中藥材光譜分析技術開發研究  經費1,586千元,較上年度減列  購置實驗材料等經費1,861千元  。  (3)中藥複方成分分析資料庫建構  經費4,500千元,較上年度增列  購置高效能儀器設備等經費1,2  24千元。  (4)中藥在肺部疾病之整合研究經  費3,700千元,較上年度增列購  置實驗耗材等經費36千元。  (5)中藥在神經遺傳與老化疾病之  開發與整合研究經費5,700千元  ,較上年度減列購置儀器設備  等經費2,524千元。  (6)中藥在代謝症候群及相關併發  症之整合研究經費3,700千元,  較上年度增列購置實驗材料及  冷凍櫃等經費735千元。  (7)中醫藥介入對老年症候群之影  響經費4,321千元,較上年度增  列資料庫使用等經費913千元。
17 7 * 6557450000 醫療保健支出 232,941 173,570 163,922 59,371
17 7 2 6557450100 一般行政 101,686 94,301 84,538 7,385 1.本年度預算數101,686千元,包括 人事費73,787千元,業務費24,140千元,設備及投資911千元,獎補助費2,848千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費73,787千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費3  ,961千元。  (2)基本行政工作維持費24,311千  元,較上年度增列水電費等2,7  74千元。  (3)資訊維運管理經費3,588千元,  較上年度增列進用約用人員等  經費650千元。
17 7 3 6557452000 研究及實驗 131,249 79,263 79,384 51,986 1.本年度預算數131,249千元,包括業務費111,378千元,設備及投資18,871千元,獎補助費1,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)藥物研究與實驗經費22,382千  元,較上年度減列購置實驗耗  材等經費3,850千元。  (2)新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費784,4  83千元,分4年辦理,111至113  年度已編列598,190千元,本年  度續編最後1年經費186,293千  元,本科目編列13,346千元,  與上年度同。  (3)解說教育與推廣經費2,130千元  ,與上年度同。  (4)專著及提要編印經費1,982千元  ,與上年度同。  (5)中醫藥振興計畫總經費1,209,5  91千元,分5年辦理,111至113  年度已編列219,211千元,本年  度續編第4年經費288,061千元  ,本科目編列91,409千元,較  上年度增列55,836千元。
17 7 4 6557459800 第一預備金 6 6 仍照上年度預算數編列。