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4 |
36 |
1 |
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3405900100 |
一般行政 |
43,714 |
38,421 |
33,857 |
5,293 |
1.本年度預算數43,714千元,包括人事費40,634千元,業務費2,780千元,設備及投資288千元,獎補助費12千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費40,634千元,較上 年度增列員額4人之人事費、員 工薪俸晉級差額及伸算調整待 遇等經費5,228千元。 (2)基本行政工作維持費939千元, 較上年度增列辦公器具養護費 等12千元。 (3)辦理司法行政業務經費2,141千 元,較上年度增列強化資訊安 全等經費53千元。 |
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