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18 |
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0060000000 |
環境部主管 |
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18 |
1 |
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0060010000 |
環境部 |
1,573,076 |
1,239,472 |
3,967,647 |
333,604 |
本科目上年度法定預算數1,307,101千元,移出「科技發展」科目88,623千元,列入氣候變遷署「科技發展」科目項下及國家環境研究院「科技發展」科目項下,另由資源循環署移入「科技發展」科目20,994千元,移出移入數互抵後,淨計如表列上年度預算數。 |
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18 |
1 |
* |
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5260010000 |
科學支出 |
140,348 |
170,341 |
179,227 |
-29,993 |
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18 |
1 |
1 |
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5260011400 |
科技發展 |
140,348 |
170,341 |
179,227 |
-29,993 |
1.本年度預算數140,348千元,包括業務費128,348千元,獎補助費12,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)環境科學及技術之研究30,458 千元,較上年度減列辦理車輛 污染排放導入遙測監視作業及 建置科技執法配套措施等經費1 ,077千元。 (2)淨零排放科技109,890千元,較 上年度減列辦理淨零綠生活轉 型技術示範及推廣計畫等經費2 8,916千元。 |
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18 |
1 |
* |
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7160010000 |
環境保護支出 |
1,432,728 |
1,069,131 |
3,788,420 |
363,597 |
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18 |
1 |
2 |
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7160010100 |
一般行政 |
513,595 |
489,042 |
646,833 |
24,553 |
1.本年度預算數513,595千元,包括人事費432,427千元,業務費77,152千元,設備及投資3,908千元,獎補助費108千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費432,267千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費1 8,185千元。 (2)基本行政工作維持費73,370千 元,較上年度增列辦理新聞輿 情蒐報及汰換電話機等經費6,3 68千元。 (3)統計業務7,958千元,與上年度
同。 |
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18 |
1 |
3 |
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7160011000 |
綜合企劃及管制考核 |
89,810 |
79,661 |
63,025 |
10,149 |
1.本年度預算數89,810千元,包括業務費85,460千元,設備及投資3,350千元,獎補助費1,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)政策規劃及考核4,563千元,較 上年度減列辦理彙編環境政策 及圖書管理工作等經費403千元 。 (2)生活轉型環標管理31,650千元 ,較上年度減列推廣淨零綠生 活及消費等經費1,348千元。 (3)公害糾紛處理與鑑定3,290千元 ,較上年度增列協助地方政府 公害糾紛紓處等經費144千元。 (4)國際合作永續發展12,711千元 ,較上年度增列推動環境永續 等公約、國際事務參與及協調 工作等經費6,684千元。 (5)環境影響評估整合與管理37,59 6千元,較上年度增列再生能源 環評案件審查、研修環評審議 規範及辦理環保許可整合管理 等經費5,072千元。 |
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18 |
1 |
4 |
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7160011100 |
空氣品質保護及噪音管制 |
253,580 |
142,940 |
2,563,549 |
110,640 |
1.本年度預算數253,580千元,包括業務費102,155千元,獎補助費151,425千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)空氣品質管理策略規劃及推動9 0千元,與上年度同。 (2)固定空氣污染源管制55千元, 與上年度同。 (3)移動空氣污染源防制92,855千 元,較上年度減列11,200千元 ,包括: <1>辦理移動污染源管制法規修 訂等相關事宜55千元,與上 年度同。 <2>2030年客運車輛電動化推動 計畫總經費19,243,200千元 ,分7年辦理,113年度已編 列104,000千元,本年度續編 第2年經費92,800千元,較上 年度減列11,200千元。 (4)噪音、振動及非屬原子能游離 輻射管制10,255千元,較上年 度增列辦理車輛噪音管制及提 升噪音陳情案件品質等經費5,4 74千元。 (5)強化全國環境檢測智慧轉型計 畫總經費507,377千元,分6年 辦理,111至113年度已編列259 ,298千元,本年度續編第4年經 費101,187千元,本科目編列58 ,525千元,較上年度增列24,56 6千元。 (6)新增建構國家安全化學與韌性 永續計畫總經費9,666,986千元 ,分5年辦理,本年度編列第1 年經費1,169,510千元,本科目 編列91,800千元。 |
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18 |
1 |
5 |
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7160011200 |
水質保護 |
465,336 |
243,909 |
360,480 |
221,427 |
1.本年度預算數465,336千元,包括業務費62,657千元,獎補助費402,679千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)水污染防治455,571千元,較上 年度增列221,427千元,包括: <1>推動水質保護政策及水體品 質規劃管理工作等經費15,39 2千元,較上年度增列規劃推 動全國水體污染防治及水質 改善工作等經費267千元。 <2>永續水質推動計畫2.0-河川 環境品質提升計畫總經費2,6 89,500千元,分4年辦理,11 3年度已編列262,709千元, 本年度續編列第2年經費486, 569千元,本科目編列440,17 9千元,較上年度增列221,16 0千元。
(2)飲用水管理9,765千元,與上年
度同。 |
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18 |
1 |
6 |
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7160011300 |
環境監測資訊 |
106,407 |
109,579 |
154,533 |
-3,172 |
1.本年度預算數106,407千元,包括業務費92,991千元,設備及投資13,416千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)環境監測管理與品質保證54,73 5千元,較上年度增列7,109千 元,包括: <1>永續水質推動計畫2.0-河川 環境品質提升計畫總經費2,6 89,500千元,分4年辦理,11 3年度已編列262,709千元, 本年度續編列第2年經費486, 569千元,本科目編列46,390 千元,較上年度增列2,700千 元。 <2>辦理監測規劃業務8,345千元 ,較上年度增列辦理優化全 國環境水質監測及增測業務 等經費4,409千元。 (2)環境監測整合與規劃11,044千 元,較上年度增列參加國際會 議等經費63千元。 (3)環境資訊規劃及數位服務24,17 4千元,較上年度減列11,070千 元,包括: <1>擴充資訊服務導入新興科技 等經費6,490千元,較上年度 減列辦理建置環境共通資訊 服務等經費8,870千元。 <2>智慧環保一站通計畫總經費1 09,522千元,分5年辦理,11 0至113年度已編列91,838千 元,本年度續編最後1年經費 17,684千元,較上年度減列2 ,200千元。 (4)資訊系統整合及資安推動執行1 6,454千元,較上年度增列辦理 資訊安全監控防護等經費726千 元。 |
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18 |
1 |
7 |
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7160019800 |
第一預備金 |
4,000 |
4,000 |
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仍照上年度預算數編列。 |
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