歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
18 0060000000 環境部主管
18 1 0060010000 環境部 1,573,076 1,239,472 3,967,647 333,604 本科目上年度法定預算數1,307,101千元,移出「科技發展」科目88,623千元,列入氣候變遷署「科技發展」科目項下及國家環境研究院「科技發展」科目項下,另由資源循環署移入「科技發展」科目20,994千元,移出移入數互抵後,淨計如表列上年度預算數。
18 1 * 5260010000 科學支出 140,348 170,341 179,227 -29,993
18 1 1 5260011400 科技發展 140,348 170,341 179,227 -29,993 1.本年度預算數140,348千元,包括業務費128,348千元,獎補助費12,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)環境科學及技術之研究30,458  千元,較上年度減列辦理車輛  污染排放導入遙測監視作業及  建置科技執法配套措施等經費1  ,077千元。  (2)淨零排放科技109,890千元,較  上年度減列辦理淨零綠生活轉  型技術示範及推廣計畫等經費2  8,916千元。
18 1 * 7160010000 環境保護支出 1,432,728 1,069,131 3,788,420 363,597
18 1 2 7160010100 一般行政 513,595 489,042 646,833 24,553 1.本年度預算數513,595千元,包括人事費432,427千元,業務費77,152千元,設備及投資3,908千元,獎補助費108千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費432,267千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費1  8,185千元。  (2)基本行政工作維持費73,370千  元,較上年度增列辦理新聞輿  情蒐報及汰換電話機等經費6,3  68千元。  (3)統計業務7,958千元,與上年度   同。
18 1 3 7160011000 綜合企劃及管制考核 89,810 79,661 63,025 10,149 1.本年度預算數89,810千元,包括業務費85,460千元,設備及投資3,350千元,獎補助費1,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)政策規劃及考核4,563千元,較  上年度減列辦理彙編環境政策  及圖書管理工作等經費403千元  。  (2)生活轉型環標管理31,650千元  ,較上年度減列推廣淨零綠生  活及消費等經費1,348千元。  (3)公害糾紛處理與鑑定3,290千元  ,較上年度增列協助地方政府  公害糾紛紓處等經費144千元。  (4)國際合作永續發展12,711千元  ,較上年度增列推動環境永續  等公約、國際事務參與及協調  工作等經費6,684千元。  (5)環境影響評估整合與管理37,59  6千元,較上年度增列再生能源  環評案件審查、研修環評審議  規範及辦理環保許可整合管理  等經費5,072千元。
18 1 4 7160011100 空氣品質保護及噪音管制 253,580 142,940 2,563,549 110,640 1.本年度預算數253,580千元,包括業務費102,155千元,獎補助費151,425千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)空氣品質管理策略規劃及推動9  0千元,與上年度同。  (2)固定空氣污染源管制55千元,  與上年度同。  (3)移動空氣污染源防制92,855千  元,較上年度減列11,200千元  ,包括:    <1>辦理移動污染源管制法規修    訂等相關事宜55千元,與上    年度同。    <2>2030年客運車輛電動化推動    計畫總經費19,243,200千元    ,分7年辦理,113年度已編    列104,000千元,本年度續編    第2年經費92,800千元,較上    年度減列11,200千元。  (4)噪音、振動及非屬原子能游離  輻射管制10,255千元,較上年  度增列辦理車輛噪音管制及提  升噪音陳情案件品質等經費5,4  74千元。  (5)強化全國環境檢測智慧轉型計  畫總經費507,377千元,分6年  辦理,111至113年度已編列259  ,298千元,本年度續編第4年經  費101,187千元,本科目編列58  ,525千元,較上年度增列24,56  6千元。  (6)新增建構國家安全化學與韌性  永續計畫總經費9,666,986千元  ,分5年辦理,本年度編列第1  年經費1,169,510千元,本科目  編列91,800千元。
18 1 5 7160011200 水質保護 465,336 243,909 360,480 221,427 1.本年度預算數465,336千元,包括業務費62,657千元,獎補助費402,679千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)水污染防治455,571千元,較上  年度增列221,427千元,包括:    <1>推動水質保護政策及水體品    質規劃管理工作等經費15,39    2千元,較上年度增列規劃推    動全國水體污染防治及水質    改善工作等經費267千元。    <2>永續水質推動計畫2.0-河川    環境品質提升計畫總經費2,6    89,500千元,分4年辦理,11    3年度已編列262,709千元,    本年度續編列第2年經費486,    569千元,本科目編列440,17    9千元,較上年度增列221,16    0千元。   (2)飲用水管理9,765千元,與上年   度同。
18 1 6 7160011300 環境監測資訊 106,407 109,579 154,533 -3,172 1.本年度預算數106,407千元,包括業務費92,991千元,設備及投資13,416千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)環境監測管理與品質保證54,73  5千元,較上年度增列7,109千  元,包括:    <1>永續水質推動計畫2.0-河川    環境品質提升計畫總經費2,6    89,500千元,分4年辦理,11    3年度已編列262,709千元,    本年度續編列第2年經費486,    569千元,本科目編列46,390    千元,較上年度增列2,700千    元。    <2>辦理監測規劃業務8,345千元    ,較上年度增列辦理優化全    國環境水質監測及增測業務    等經費4,409千元。  (2)環境監測整合與規劃11,044千  元,較上年度增列參加國際會  議等經費63千元。  (3)環境資訊規劃及數位服務24,17  4千元,較上年度減列11,070千  元,包括:    <1>擴充資訊服務導入新興科技    等經費6,490千元,較上年度    減列辦理建置環境共通資訊    服務等經費8,870千元。    <2>智慧環保一站通計畫總經費1    09,522千元,分5年辦理,11    0至113年度已編列91,838千    元,本年度續編最後1年經費    17,684千元,較上年度減列2    ,200千元。  (4)資訊系統整合及資安推動執行1  6,454千元,較上年度增列辦理  資訊安全監控防護等經費726千  元。
18 1 7 7160019800 第一預備金 4,000 4,000 仍照上年度預算數編列。