歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
19 0061000000 文化部主管
19 1 0061010000 文化部 18,809,311 17,409,124 13,110,821 1,400,187
19 1 * 5361010000 文化支出 18,809,311 17,409,124 13,110,821 1,400,187
19 1 1 5361010100 一般行政 578,607 564,120 544,258 14,487 1.本年度預算數578,607千元,包括人事費483,857千元,業務費90,261千元,設備及投資723千元,獎補助費3,766千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費483,857千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費12,413千元。  (2)基本行政工作維持費94,750千  元,較上年度增列檔案整理與  辦公廳大樓水電及管理等經費2  ,074千元。
19 1 2 5361012000 綜合規劃業務 275,193 290,855 202,117 -15,662 1.本年度預算數275,193千元,包括業務費195,908千元,設備及投資41,101千元,獎補助費38,184千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)文化發展之評估與推動經費78,  001千元,較上年度增列推動辦  理文化發展業務等經費6,870千  元。  (2)文化活動資訊調查與統計經費2  6,960千元,較上年度減列辦理  文化統計調查等經費4,000千元  。  (3)辦理文化平權推廣經費6,790千  元,較上年度增列推動平權業  務等經費1千元。  (4)推動文化產業減碳淨零工作經  費69,600千元,較上年度減列  辦理文化產業淨零排放業務等  經費8,323千元。  (5)辦理高齡科技與藝術應用工作  經費10,880千元,較上年度減  列辦理樂齡數位文化體驗等經  費7,093千元。  (6)資訊系統維護暨安全管理經費8  2,962千元,較上年度增列雲端  化服務、汰換資安防護與網路  設備等經費8,507千元。  (7)上年度文化數據智能分析與決  策輔助計畫預算業已編竣,所  列5,424千元如數減列。  (8)上年度數位文化內容流通機制  推動計畫預算業已編竣,所列6  ,200千元如數減列。
19 1 3 5361013000 文化資源業務 2,857,140 2,511,534 1,919,967 345,606
19 1 3 1 5361013001 文化資源業務推動與輔導 1,507,051 727,857 855,846 779,194 1.本年度預算數1,507,051千元,包括業務費278,129千元,設備及投資97,853千元,獎補助費1,131,069千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)社區營造及村落文化發展經費3  14,623千元,較上年度增列辦  理社區營造工作等經費8,024千  元。  (2)文化設施規劃與設置經費10,39  3千元,較上年度增列辦理文化  設施相關委託調查研究及規劃  等經費3,366千元。  (3)博物館事業推展經費70,949千  元,較上年度增列辦理博物館  包容科技近用及開放計畫等經  費23,567千元。  (4)輔助國立歷史博物館經費168,5  86千元,較上年度減列5,820千  元。  (5)匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-c  ontent plan 2023暨2024~202  7臺流文化內容躍升計畫總經費  10,000,000千元,分4年辦理,  113年度已編列2,901,156千元  ,本年度續編第2年經費2,908,  713千元,本科目編列192,500  千元,較上年度增列57千元。  (6)新增地方藝文場館、博物館與  地方文化館深耕經費585,000千  元。  (7)新增文化部聯合典藏中心整建  經費100,000千元。  (8)新增打造永續共好地方創生計  畫總經費800,000千元,分4年  辦理,本年度編列第1年經費13  0,000千元,本科目編列65,000  千元。
19 1 3 2 5361013005 國家鐵道博物館籌備業務 1,235,513 1,522,589 832,801 -287,076 1.本年度預算數1,235,513千元,包括人事費24,611千元,業務費555,438千元,設備及投資647,764千元,獎補助費7,700千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費24,611千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整待遇等經費1,863千元  。  (2)基本行政工作維持費302千元,  較上年度增列電費225千元。  (3)臺北機廠活化轉型國家鐵道博  物館園區實施計畫總經費8,890  ,430千元,分10年辦理,106至  113年度已編列6,688,787千元  ,本年度續編第9年經費1,210,  600千元,較上年度減列289,16  4千元。
19 1 3 3 5361013006 國家兒童未來館籌備業務 114,576 261,088 231,319 -146,512 1.本年度預算數114,576千元,包括人事費14,496千元,業務費17,080千元,設備及投資83,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費14,496千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費800千元。  (2)基本行政工作維持費80千元,  較上年度增列文康活動費等10  千元。  (3)國家兒童未來館興建計畫總經  費16,494,660千元,分10年辦  理,110至113年度已編列533,5  50千元,本年度續編第5年經費  100,000千元,較上年度減列14  7,322千元。
19 1 4 5361014000 文化創意產業發展業務 3,764,394 3,879,571 1,745,559 -115,177 1.本年度預算數3,764,394千元,包括業務費400,407千元,設備及投資218,740千元,獎補助費3,145,247千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)文化創意產業推動與輔導經費8  0,943千元,較上年度增列推動  文創產業發展等經費10,000千  元。  (2)產業集聚效應推展經費102,375  千元,較上年度增列花蓮及嘉  義文創園區管理等經費29,490  千元。  (3)推動文創產業科技應用創新經  費165,300千元,較上年度增列  辦理具國際潛力沉浸式內容跨  域多元應用計畫等經費26,867  千元。  (4)輔助行政法人文化內容策進院  經費733,202千元,與上年度同  。  (5)空總臺灣當代文化實驗場第二  期整體發展計畫總經費1,024,0  79千元,分4年辦理,111至113  年度已編列755,517千元,本年  度續編最後1年經費268,562千  元,較上年度減列49,288千元  。  (6)藝文消費促進推展經費1,950,0  00千元,較上年度減列辦理加  碼優惠活動等經費48,550千元  。  (7)匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-c  ontent plan 2023暨2024~202  7臺流文化內容躍升計畫總經費  10,000,000千元,分4年辦理,  113年度已編列2,901,156千元  ,本年度續編第2年經費2,908,  713千元,本科目編列464,012  千元,與上年度同。  (8)上年度華山2.0—文化內容產業  聚落發展計畫預算業已編竣,  所列83,696千元如數減列。
19 1 5 5361015000 影視及流行音樂發展業務 4,653,232 4,082,208 3,648,826 571,024
19 1 5 1 5361015001 影視及流行音樂策劃與發展 1,628,775 1,057,751 2,045,941 571,024 1.本年度預算數1,628,775千元,包括業務費134,445千元,設備及投資6,510千元,獎補助費1,487,820千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)影視音政策規劃補助與跨域整  合經費123,275千元,較上年度  減列辦理影視音相關產業展演  活動與推廣補助等經費24,971  千元。  (2)臺灣經典影視聽作品修復及利  用經費35,100千元,較上年度  減列辦理影視聽作品整飭、數  位修復及購置修復工作站數量  等經費3,900千元。  (3)國家電影及視聽文化典藏專業  設施改善及博物館建置計畫總  經費4,510,000千元,分7年辦  理,112至113年度已編列105,9  20千元,本年度續編第3年經費  60,000千元,較上年度減列35,  920千元。  (4)發展國際數位傳播經費1,003,0  00千元,較上年度增列辦理國  際影音平臺營運、節目製播、  行銷推廣及人才培育等經費425  ,631千元。  (5)推升影視音智慧發展經費105,0  00千元,較上年度增列辦理文  化科技應用體驗及展演旗艦計  畫等經費7,784千元。  (6)匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-c  ontent plan 2023暨2024~202  7臺流文化內容躍升計畫總經費  10,000,000千元,分4年辦理,  113年度已編列2,901,156千元  ,本年度續編第2年經費2,908,  713千元,本科目編列100,000  千元,與上年度同。  (7)新增岸內影視基地發展經費202  ,400千元。
19 1 5 2 5361015002 影視及流行音樂推動與輔導 3,024,457 3,024,457 1,602,885 1.本年度預算數3,024,457千元,均屬獎補助費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)對財團法人公視基金會捐助經  費2,309,051千元,與上年度同  。其中匯聚臺流文化黑潮1plus  4—T-content plan 2023暨202  4~2027臺流文化內容躍升計畫  總經費10,000,000千元,分4年  辦理,113年度已編列2,901,15  6千元,本年度續編第2年經費2  ,908,713千元,本科目編列600  ,000千元,與上年度同。  (2)對財團法人中央廣播電臺捐助  經費450,420千元,與上年度同  。  (3)輔助行政法人國家電影及視聽  文化中心經費264,986千元,與  上年度同。
19 1 6 5361016000 人文及出版業務 1,402,506 1,508,070 934,242 -105,564
19 1 6 1 5361016001 人文文學及出版業務推展與輔導 1,248,491 1,508,070 934,242 -259,579 1.本年度預算數1,248,491千元,包括業務費442,305千元,設備及投資9,585千元,獎補助費796,601千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人文推廣業務經費339,240千元  ,較上年度減列歌仔戲輔導等  經費48,310千元。  (2)文學發展及閱讀推廣經費60,13  3千元,較上年度增列輔導民間  辦理閱讀及文學推廣活動等經  費7,590千元。  (3)出版事業之輔導經費81,572千  元,較上年度增列辦理台北國  際書展相關推廣措施等經費9,3  21千元。  (4)匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-c  ontent plan 2023暨2024~202  7臺流文化內容躍升計畫總經費  10,000,000千元,分4年辦理,  113年度已編列2,901,156千元  ,本年度續編第2年經費2,908,  713千元,本科目編列227,500  千元,較上年度增列7,500千元  。  (5)對財團法人中央通訊社捐助經  費320,046千元,較上年度增列  10,000千元。  (6)新增多元閱讀推廣、健全出版  生態系、出版及創作人才培育  等經費200,000千元。  (7)新增國家語言跨語言、跨領域  之語料蒐集、研究、數位運用  之研發及人才培育等經費20,00  0千元。  (8)上年度出版產業振興方案中程  計畫預算業已編竣,所列141,2  40千元如數減列。  (9)上年度國家漫畫博物館計畫預  算業已編竣,所列324,440千元  如數減列。
19 1 6 2 5361016006 國家漫畫博物館籌備業務 154,015 154,015 1.本年度預算數154,015千元,包括人事費13,938千元,業務費45,577千元,設備及投資94,500千元。2.新增辦理國家漫畫營運推展所需人力、園區維運及籌建等經費如列數。
19 1 7 5361017000 藝術發展業務 4,622,465 3,911,632 3,697,105 710,833
19 1 7 1 5361017001 視覺及表演藝術之策劃與發展 1,346,669 1,119,741 860,760 226,928 1.本年度預算數1,346,669千元,包括業務費332,529千元,設備及投資28,713千元,獎補助費985,427千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)表演暨視覺藝術政策之研議與  推動經費68,826千元,較上年  度增列文化體驗教育與補助藝  術推廣研習及展演活動等經費1  ,950千元。  (2)表演藝術之輔導與推動經費385  ,025千元,與上年度同。  (3)視覺藝術之輔導與推動經費177  ,382千元,較上年度減列藝術  銀行計畫庫房整備等經費43,60  5千元。  (4)展演藝術之推廣與應用經費66,  177千元,較上年度增列推廣臺  灣展演藝術活動等經費3,826千  元。  (5)藝文場館科藝創新計畫經費38,  000千元,較上年度增列辦理科  技藝術補助與扶植計畫等經費8  ,635千元。  (6)桃園市立美術館興建計畫總經  費3,070,642千元,中央負擔1,  375,648千元,分7年辦理,109  至113年度已編列816,808千元  ,本年度續編第6年經費280,00  0千元,較上年度增列74,122千  元。  (7)匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-c  ontent plan 2023暨2024~202  7臺流文化內容躍升計畫總經費  10,000,000千元,分4年辦理,  113年度已編列2,901,156千元  ,本年度續編第2年經費2,908,  713千元,本科目編列149,259  千元,與上年度同。  (8)新增重建臺灣藝術史2.0社會發  展經費182,000千元。
19 1 7 2 5361017002 藝術業務推展與輔導 3,026,381 2,554,762 2,599,650 471,619 1.本年度預算數3,026,381千元,均屬獎補助費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)輔助國立中正紀念堂管理處經  費203,339千元,較上年度增列  2,173千元。  (2)輔助國立國父紀念館經費457,3  71千元,較上年度增列127,946  千元。  (3)輔助行政法人國家表演藝術中  心經費2,098,514千元,較上年  度增列291,500千元。  (4)對財團法人國家文化藝術基金  會捐助經費267,157千元,較上  年度增列50,000千元。
19 1 7 3 5361017004 交響樂團業務 249,415 237,129 236,695 12,286 1.本年度預算數249,415千元,包括人事費162,589千元,業務費75,533千元,設備及投資2,368千元,獎補助費8,925千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費162,589千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整等經費11,600千元。  (2)基本行政工作維持費17,594千  元,較上年度增列電費等964千  元。  (3)推展交響樂團業務經費69,232  千元,較上年度減列國外展演  等經費278千元。
19 1 8 5361017100 文化交流業務 528,348 526,910 321,698 1,438 1.本年度預算數528,348千元,包括業務費301,228千元,設備及投資738千元,獎補助費226,382千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)全球布局策略推展計畫經費132  ,127千元,較上年度增列辦理  國際及兩岸交流人才養成等經  費2,038千元。  (2)國際及兩岸區域布局計畫經費2  08,365千元,較上年度減列辦  理文化據點營運及區域交流拓  展等經費600千元。  (3)匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-c  ontent plan 2023暨2024~202  7臺流文化內容躍升計畫總經費  10,000,000千元,分4年辦理,  113年度已編列2,901,156千元  ,本年度續編第2年經費2,908,  713千元,本科目編列187,856  千元,與上年度同。
19 1 9 5361017200 蒙藏文化中心業務 28,826 27,789 26,822 1,037 1.本年度預算數28,826千元,包括業務費25,079千元,設備及投資1,316千元,獎補助費2,431千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)蒙古文化之規劃推動與發展經  費7,349千元,較上年度增列辦  理蒙古文化交流活動與學術研  討會宣傳等經費457千元。  (2)西藏文化之規劃推動與發展經  費7,706千元,較上年度增列辦  理輔導國內藏人及照護服務等  經費450千元。  (3)發揮蒙藏文化社教典藏功能經  費13,771千元,較上年度增列  蒙藏文化館保養、整修及水電  費等經費130千元。
19 1 10 5361018100 非營業特種基金 73,750 83,435 70,227 -9,685
19 1 10 1 5361018101 國立文化機構作業基金 73,750 83,435 70,227 -9,685 1.本年度預算數73,750千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)國立中正紀念堂管理處經費22,  090千元,較上年度減列10,041  千元。  (2)國立國父紀念館經費24,060千  元,較上年度增列23,372千元  。  (3)國立歷史博物館經費27,600千   元,較上年度減列23,016千元   。
19 1 11 5361019000 交通及運輸設備 1,850 1,850 汰換副首長專用車1輛經費1,850千元 。
19 1 12 5361019800 第一預備金 23,000 23,000 仍照上年度預算數編列。