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19 |
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0061000000 |
文化部主管 |
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19 |
1 |
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0061010000 |
文化部 |
18,809,311 |
17,409,124 |
13,110,821 |
1,400,187 |
|
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|
19 |
1 |
* |
|
5361010000 |
文化支出 |
18,809,311 |
17,409,124 |
13,110,821 |
1,400,187 |
|
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19 |
1 |
1 |
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5361010100 |
一般行政 |
578,607 |
564,120 |
544,258 |
14,487 |
1.本年度預算數578,607千元,包括人事費483,857千元,業務費90,261千元,設備及投資723千元,獎補助費3,766千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費483,857千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額等 經費12,413千元。 (2)基本行政工作維持費94,750千 元,較上年度增列檔案整理與 辦公廳大樓水電及管理等經費2 ,074千元。 |
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19 |
1 |
2 |
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5361012000 |
綜合規劃業務 |
275,193 |
290,855 |
202,117 |
-15,662 |
1.本年度預算數275,193千元,包括業務費195,908千元,設備及投資41,101千元,獎補助費38,184千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)文化發展之評估與推動經費78, 001千元,較上年度增列推動辦 理文化發展業務等經費6,870千 元。 (2)文化活動資訊調查與統計經費2 6,960千元,較上年度減列辦理 文化統計調查等經費4,000千元 。 (3)辦理文化平權推廣經費6,790千 元,較上年度增列推動平權業 務等經費1千元。 (4)推動文化產業減碳淨零工作經 費69,600千元,較上年度減列 辦理文化產業淨零排放業務等 經費8,323千元。 (5)辦理高齡科技與藝術應用工作 經費10,880千元,較上年度減 列辦理樂齡數位文化體驗等經 費7,093千元。 (6)資訊系統維護暨安全管理經費8 2,962千元,較上年度增列雲端 化服務、汰換資安防護與網路 設備等經費8,507千元。 (7)上年度文化數據智能分析與決 策輔助計畫預算業已編竣,所 列5,424千元如數減列。 (8)上年度數位文化內容流通機制 推動計畫預算業已編竣,所列6 ,200千元如數減列。 |
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19 |
1 |
3 |
|
5361013000 |
文化資源業務 |
2,857,140 |
2,511,534 |
1,919,967 |
345,606 |
|
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19 |
1 |
3 |
1 |
5361013001 |
文化資源業務推動與輔導 |
1,507,051 |
727,857 |
855,846 |
779,194 |
1.本年度預算數1,507,051千元,包括業務費278,129千元,設備及投資97,853千元,獎補助費1,131,069千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)社區營造及村落文化發展經費3 14,623千元,較上年度增列辦 理社區營造工作等經費8,024千 元。 (2)文化設施規劃與設置經費10,39 3千元,較上年度增列辦理文化 設施相關委託調查研究及規劃 等經費3,366千元。 (3)博物館事業推展經費70,949千 元,較上年度增列辦理博物館 包容科技近用及開放計畫等經 費23,567千元。 (4)輔助國立歷史博物館經費168,5 86千元,較上年度減列5,820千 元。 (5)匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-c ontent plan 2023暨2024~202 7臺流文化內容躍升計畫總經費 10,000,000千元,分4年辦理, 113年度已編列2,901,156千元 ,本年度續編第2年經費2,908, 713千元,本科目編列192,500 千元,較上年度增列57千元。 (6)新增地方藝文場館、博物館與 地方文化館深耕經費585,000千 元。 (7)新增文化部聯合典藏中心整建 經費100,000千元。 (8)新增打造永續共好地方創生計 畫總經費800,000千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費13 0,000千元,本科目編列65,000 千元。 |
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19 |
1 |
3 |
2 |
5361013005 |
國家鐵道博物館籌備業務 |
1,235,513 |
1,522,589 |
832,801 |
-287,076 |
1.本年度預算數1,235,513千元,包括人事費24,611千元,業務費555,438千元,設備及投資647,764千元,獎補助費7,700千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費24,611千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費1,863千元 。 (2)基本行政工作維持費302千元, 較上年度增列電費225千元。 (3)臺北機廠活化轉型國家鐵道博 物館園區實施計畫總經費8,890 ,430千元,分10年辦理,106至 113年度已編列6,688,787千元 ,本年度續編第9年經費1,210, 600千元,較上年度減列289,16 4千元。 |
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19 |
1 |
3 |
3 |
5361013006 |
國家兒童未來館籌備業務 |
114,576 |
261,088 |
231,319 |
-146,512 |
1.本年度預算數114,576千元,包括人事費14,496千元,業務費17,080千元,設備及投資83,000千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費14,496千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額等 經費800千元。 (2)基本行政工作維持費80千元, 較上年度增列文康活動費等10 千元。 (3)國家兒童未來館興建計畫總經 費16,494,660千元,分10年辦 理,110至113年度已編列533,5 50千元,本年度續編第5年經費 100,000千元,較上年度減列14 7,322千元。 |
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19 |
1 |
4 |
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5361014000 |
文化創意產業發展業務 |
3,764,394 |
3,879,571 |
1,745,559 |
-115,177 |
1.本年度預算數3,764,394千元,包括業務費400,407千元,設備及投資218,740千元,獎補助費3,145,247千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)文化創意產業推動與輔導經費8 0,943千元,較上年度增列推動 文創產業發展等經費10,000千 元。 (2)產業集聚效應推展經費102,375 千元,較上年度增列花蓮及嘉 義文創園區管理等經費29,490 千元。 (3)推動文創產業科技應用創新經 費165,300千元,較上年度增列 辦理具國際潛力沉浸式內容跨 域多元應用計畫等經費26,867 千元。 (4)輔助行政法人文化內容策進院 經費733,202千元,與上年度同 。 (5)空總臺灣當代文化實驗場第二 期整體發展計畫總經費1,024,0 79千元,分4年辦理,111至113 年度已編列755,517千元,本年 度續編最後1年經費268,562千 元,較上年度減列49,288千元 。 (6)藝文消費促進推展經費1,950,0 00千元,較上年度減列辦理加 碼優惠活動等經費48,550千元 。 (7)匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-c ontent plan 2023暨2024~202 7臺流文化內容躍升計畫總經費 10,000,000千元,分4年辦理, 113年度已編列2,901,156千元 ,本年度續編第2年經費2,908, 713千元,本科目編列464,012 千元,與上年度同。 (8)上年度華山2.0—文化內容產業 聚落發展計畫預算業已編竣, 所列83,696千元如數減列。 |
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19 |
1 |
5 |
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5361015000 |
影視及流行音樂發展業務 |
4,653,232 |
4,082,208 |
3,648,826 |
571,024 |
|
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19 |
1 |
5 |
1 |
5361015001 |
影視及流行音樂策劃與發展 |
1,628,775 |
1,057,751 |
2,045,941 |
571,024 |
1.本年度預算數1,628,775千元,包括業務費134,445千元,設備及投資6,510千元,獎補助費1,487,820千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)影視音政策規劃補助與跨域整 合經費123,275千元,較上年度 減列辦理影視音相關產業展演 活動與推廣補助等經費24,971 千元。 (2)臺灣經典影視聽作品修復及利 用經費35,100千元,較上年度 減列辦理影視聽作品整飭、數 位修復及購置修復工作站數量 等經費3,900千元。 (3)國家電影及視聽文化典藏專業 設施改善及博物館建置計畫總 經費4,510,000千元,分7年辦 理,112至113年度已編列105,9 20千元,本年度續編第3年經費 60,000千元,較上年度減列35, 920千元。 (4)發展國際數位傳播經費1,003,0 00千元,較上年度增列辦理國 際影音平臺營運、節目製播、 行銷推廣及人才培育等經費425 ,631千元。 (5)推升影視音智慧發展經費105,0 00千元,較上年度增列辦理文 化科技應用體驗及展演旗艦計 畫等經費7,784千元。 (6)匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-c ontent plan 2023暨2024~202 7臺流文化內容躍升計畫總經費 10,000,000千元,分4年辦理, 113年度已編列2,901,156千元 ,本年度續編第2年經費2,908, 713千元,本科目編列100,000 千元,與上年度同。 (7)新增岸內影視基地發展經費202 ,400千元。 |
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19 |
1 |
5 |
2 |
5361015002 |
影視及流行音樂推動與輔導 |
3,024,457 |
3,024,457 |
1,602,885 |
|
1.本年度預算數3,024,457千元,均屬獎補助費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)對財團法人公視基金會捐助經 費2,309,051千元,與上年度同 。其中匯聚臺流文化黑潮1plus 4—T-content plan 2023暨202 4~2027臺流文化內容躍升計畫 總經費10,000,000千元,分4年 辦理,113年度已編列2,901,15 6千元,本年度續編第2年經費2 ,908,713千元,本科目編列600 ,000千元,與上年度同。 (2)對財團法人中央廣播電臺捐助 經費450,420千元,與上年度同 。 (3)輔助行政法人國家電影及視聽 文化中心經費264,986千元,與 上年度同。 |
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19 |
1 |
6 |
|
5361016000 |
人文及出版業務 |
1,402,506 |
1,508,070 |
934,242 |
-105,564 |
|
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19 |
1 |
6 |
1 |
5361016001 |
人文文學及出版業務推展與輔導 |
1,248,491 |
1,508,070 |
934,242 |
-259,579 |
1.本年度預算數1,248,491千元,包括業務費442,305千元,設備及投資9,585千元,獎補助費796,601千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人文推廣業務經費339,240千元 ,較上年度減列歌仔戲輔導等 經費48,310千元。 (2)文學發展及閱讀推廣經費60,13 3千元,較上年度增列輔導民間 辦理閱讀及文學推廣活動等經 費7,590千元。 (3)出版事業之輔導經費81,572千 元,較上年度增列辦理台北國 際書展相關推廣措施等經費9,3 21千元。 (4)匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-c ontent plan 2023暨2024~202 7臺流文化內容躍升計畫總經費 10,000,000千元,分4年辦理, 113年度已編列2,901,156千元 ,本年度續編第2年經費2,908, 713千元,本科目編列227,500 千元,較上年度增列7,500千元 。 (5)對財團法人中央通訊社捐助經 費320,046千元,較上年度增列 10,000千元。 (6)新增多元閱讀推廣、健全出版 生態系、出版及創作人才培育 等經費200,000千元。 (7)新增國家語言跨語言、跨領域 之語料蒐集、研究、數位運用 之研發及人才培育等經費20,00 0千元。 (8)上年度出版產業振興方案中程 計畫預算業已編竣,所列141,2 40千元如數減列。 (9)上年度國家漫畫博物館計畫預 算業已編竣,所列324,440千元 如數減列。 |
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19 |
1 |
6 |
2 |
5361016006 |
國家漫畫博物館籌備業務 |
154,015 |
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154,015 |
1.本年度預算數154,015千元,包括人事費13,938千元,業務費45,577千元,設備及投資94,500千元。2.新增辦理國家漫畫營運推展所需人力、園區維運及籌建等經費如列數。 |
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19 |
1 |
7 |
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5361017000 |
藝術發展業務 |
4,622,465 |
3,911,632 |
3,697,105 |
710,833 |
|
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19 |
1 |
7 |
1 |
5361017001 |
視覺及表演藝術之策劃與發展 |
1,346,669 |
1,119,741 |
860,760 |
226,928 |
1.本年度預算數1,346,669千元,包括業務費332,529千元,設備及投資28,713千元,獎補助費985,427千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)表演暨視覺藝術政策之研議與 推動經費68,826千元,較上年 度增列文化體驗教育與補助藝 術推廣研習及展演活動等經費1 ,950千元。 (2)表演藝術之輔導與推動經費385 ,025千元,與上年度同。 (3)視覺藝術之輔導與推動經費177 ,382千元,較上年度減列藝術 銀行計畫庫房整備等經費43,60 5千元。 (4)展演藝術之推廣與應用經費66, 177千元,較上年度增列推廣臺 灣展演藝術活動等經費3,826千 元。 (5)藝文場館科藝創新計畫經費38, 000千元,較上年度增列辦理科 技藝術補助與扶植計畫等經費8 ,635千元。 (6)桃園市立美術館興建計畫總經 費3,070,642千元,中央負擔1, 375,648千元,分7年辦理,109 至113年度已編列816,808千元 ,本年度續編第6年經費280,00 0千元,較上年度增列74,122千 元。 (7)匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-c ontent plan 2023暨2024~202 7臺流文化內容躍升計畫總經費 10,000,000千元,分4年辦理, 113年度已編列2,901,156千元 ,本年度續編第2年經費2,908, 713千元,本科目編列149,259 千元,與上年度同。 (8)新增重建臺灣藝術史2.0社會發 展經費182,000千元。 |
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19 |
1 |
7 |
2 |
5361017002 |
藝術業務推展與輔導 |
3,026,381 |
2,554,762 |
2,599,650 |
471,619 |
1.本年度預算數3,026,381千元,均屬獎補助費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)輔助國立中正紀念堂管理處經 費203,339千元,較上年度增列 2,173千元。 (2)輔助國立國父紀念館經費457,3 71千元,較上年度增列127,946 千元。 (3)輔助行政法人國家表演藝術中 心經費2,098,514千元,較上年 度增列291,500千元。 (4)對財團法人國家文化藝術基金 會捐助經費267,157千元,較上 年度增列50,000千元。 |
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19 |
1 |
7 |
3 |
5361017004 |
交響樂團業務 |
249,415 |
237,129 |
236,695 |
12,286 |
1.本年度預算數249,415千元,包括人事費162,589千元,業務費75,533千元,設備及投資2,368千元,獎補助費8,925千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費162,589千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額及 伸算調整等經費11,600千元。 (2)基本行政工作維持費17,594千 元,較上年度增列電費等964千 元。 (3)推展交響樂團業務經費69,232 千元,較上年度減列國外展演 等經費278千元。 |
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19 |
1 |
8 |
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5361017100 |
文化交流業務 |
528,348 |
526,910 |
321,698 |
1,438 |
1.本年度預算數528,348千元,包括業務費301,228千元,設備及投資738千元,獎補助費226,382千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)全球布局策略推展計畫經費132 ,127千元,較上年度增列辦理 國際及兩岸交流人才養成等經 費2,038千元。 (2)國際及兩岸區域布局計畫經費2 08,365千元,較上年度減列辦 理文化據點營運及區域交流拓 展等經費600千元。 (3)匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-c ontent plan 2023暨2024~202 7臺流文化內容躍升計畫總經費 10,000,000千元,分4年辦理, 113年度已編列2,901,156千元 ,本年度續編第2年經費2,908, 713千元,本科目編列187,856 千元,與上年度同。 |
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19 |
1 |
9 |
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5361017200 |
蒙藏文化中心業務 |
28,826 |
27,789 |
26,822 |
1,037 |
1.本年度預算數28,826千元,包括業務費25,079千元,設備及投資1,316千元,獎補助費2,431千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)蒙古文化之規劃推動與發展經 費7,349千元,較上年度增列辦 理蒙古文化交流活動與學術研 討會宣傳等經費457千元。 (2)西藏文化之規劃推動與發展經 費7,706千元,較上年度增列辦 理輔導國內藏人及照護服務等 經費450千元。 (3)發揮蒙藏文化社教典藏功能經 費13,771千元,較上年度增列 蒙藏文化館保養、整修及水電 費等經費130千元。 |
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19 |
1 |
10 |
|
5361018100 |
非營業特種基金 |
73,750 |
83,435 |
70,227 |
-9,685 |
|
|
|
19 |
1 |
10 |
1 |
5361018101 |
國立文化機構作業基金 |
73,750 |
83,435 |
70,227 |
-9,685 |
1.本年度預算數73,750千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)國立中正紀念堂管理處經費22, 090千元,較上年度減列10,041 千元。 (2)國立國父紀念館經費24,060千 元,較上年度增列23,372千元 。 (3)國立歷史博物館經費27,600千
元,較上年度減列23,016千元
。 |
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19 |
1 |
11 |
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5361019000 |
交通及運輸設備 |
1,850 |
|
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1,850 |
汰換副首長專用車1輛經費1,850千元
。 |
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19 |
1 |
12 |
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5361019800 |
第一預備金 |
23,000 |
23,000 |
|
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仍照上年度預算數編列。 |
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