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19 |
2 |
1 |
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5361100100 |
一般行政 |
204,546 |
194,762 |
184,997 |
9,784 |
1.本年度預算數204,546千元,包括人事費170,720千元,業務費29,093千元,設備及投資4,685千元,獎補助費48千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費170,720千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費5,770千元 。 (2)基本行政工作維持費33,826千 元,較上年度增列電費等4,014 千元。 |
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19 |
2 |
2 |
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5361100200 |
文化資產業務 |
3,457,755 |
2,242,399 |
2,290,260 |
1,215,356 |
1.本年度預算數3,457,755千元,包括業務費798,120千元,設備及投資80,920千元,獎補助費2,578,715千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)文化資產維護管理及再利用計 畫經費109,754千元,與上年度 同。 (2)歷史與文化資產維護發展第五 期計畫─文化資產價值詮釋計 畫總經費3,150,404千元,中央 負擔2,591,395千元,分6年辦 理,113年度已編列338,459千 元,本年度續編第2年經費662, 313千元,本科目編列660,104 千元,較上年度增列323,605千 元。 (3)歷史與文化資產維護發展第五 期計畫─文化資產多元實踐計 畫總經費13,005,955千元,中 央負擔10,239,165千元,分6年 辦理,113年度已編列1,495,30 1千元,本年度續編第2年經費2 ,078,560千元,本科目編列2,0 55,151千元,較上年度增列580 ,711千元。 (4)歷史與文化資產維護發展第五 期計畫─文化資產永續創能計 畫總經費3,146,697千元,中央 負擔2,747,578千元,分6年辦 理,113年度已編列251,706千 元,本年度續編第2年經費497, 746千元,較上年度增列246,04 0千元。 (5)水下文化資產保存維護管理第 二期計畫總經費490,000千元, 分6年辦理,113年度已編列70, 000千元,本年度續編第2年經 費70,000千元,與上年度同。 (6)新增打造永續共好地方創生計 畫總經費800,000千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費13 0,000千元,本科目編列65,000 千元。 |
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