歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
19 0061000000 文化部主管
19 4 0061300000 國立傳統藝術中心 1,061,348 920,114 852,076 141,234
19 4 * 5361300000 文化支出 1,061,348 920,114 852,076 141,234
19 4 1 5361300100 一般行政 378,381 365,907 350,963 12,474 1.本年度預算數378,381千元,包括人事費296,177千元,業務費77,173千元,設備及投資4,692千元,獎補助費339千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費296,177千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整待遇等經費10,329千  元。  (2)基本行政工作維持費82,204千  元,較上年度增列電費等2,145  千元。
19 4 2 5361300200 傳統藝術中心業務 680,217 553,207 501,112 127,010 1.本年度預算數680,217千元,包括業務費528,656千元,設備及投資31,041千元,獎補助費120,520千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)傳統藝術資料庫基礎維運與出  版計畫經費18,222千元,與上  年度同。  (2)傳統藝術展演交流與推廣計畫  經費273,639千元,較上年度增  列辦理傳統藝術競賽推廣等經  費25,484千元。  (3)傳統藝術展示與營運計畫經費6  2,837千元,較上年度減列辦理  主題展覽等經費801千元。  (4)臺灣音樂資源整合計畫經費55,  675千元,較上年度增列重建臺  灣藝術史2.0社會發展經費41,0  00千元。  (5)京劇之展演與發展計畫經費43,  893千元,較上年度增列辦理多  媒體演出製作等經費3,865千元  。  (6)高雄傳藝園區及豫劇之展演與  發展計畫經費124,480千元,較  上年度增列辦理戲曲展演推廣  等經費53,140千元。  (7)臺灣國樂展演與發展計畫經費2  5,853千元,較上年度增列辦理  臺灣國樂團演出製作等經費1,5  25千元。  (8)匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-c  ontent plan 2023暨2024~202  7臺流文化內容躍升計畫總經費  10,000,000千元,分4年辦理,  113年度已編列2,901,156千元  ,本年度續編第2年經費2,908,  713千元,本科目編列50,000千  元,與上年度同。  (9)歷史與文化資產維護發展第五  期計畫─文化資產價值詮釋計  畫總經費3,150,404千元,中央  負擔2,591,395千元,分6年辦  理,113年度已編列338,459千  元,本年度續編第2年經費662,  313千元,本科目編列2,209千  元,較上年度增列249千元。  (10)歷史與文化資產維護發展第五    期計畫─文化資產多元實踐計    畫總經費13,005,955千元,中    央負擔10,239,165千元,分6    年辦理,113年度已編列1,495    ,301千元,本年度續編第2年    經費2,078,560千元,本科目    編列23,409千元,較上年度增    列2,548千元。
19 4 3 5361309000 一般建築及設備 1,750 1,750
19 4 3 1 5361309011 交通及運輸設備 1,750 1,750 新增汰換首長專用車及公務車各1輛 經費如列數。
19 4 4 5361309800 第一預備金 1,000 1,000 仍照上年度預算數編列。