|
19 |
4 |
1 |
|
5361300100 |
一般行政 |
378,381 |
365,907 |
350,963 |
12,474 |
1.本年度預算數378,381千元,包括人事費296,177千元,業務費77,173千元,設備及投資4,692千元,獎補助費339千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費296,177千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費10,329千 元。 (2)基本行政工作維持費82,204千 元,較上年度增列電費等2,145 千元。 |
|
|
19 |
4 |
2 |
|
5361300200 |
傳統藝術中心業務 |
680,217 |
553,207 |
501,112 |
127,010 |
1.本年度預算數680,217千元,包括業務費528,656千元,設備及投資31,041千元,獎補助費120,520千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)傳統藝術資料庫基礎維運與出 版計畫經費18,222千元,與上 年度同。 (2)傳統藝術展演交流與推廣計畫 經費273,639千元,較上年度增 列辦理傳統藝術競賽推廣等經 費25,484千元。 (3)傳統藝術展示與營運計畫經費6 2,837千元,較上年度減列辦理 主題展覽等經費801千元。 (4)臺灣音樂資源整合計畫經費55, 675千元,較上年度增列重建臺 灣藝術史2.0社會發展經費41,0 00千元。 (5)京劇之展演與發展計畫經費43, 893千元,較上年度增列辦理多 媒體演出製作等經費3,865千元 。 (6)高雄傳藝園區及豫劇之展演與 發展計畫經費124,480千元,較 上年度增列辦理戲曲展演推廣 等經費53,140千元。 (7)臺灣國樂展演與發展計畫經費2 5,853千元,較上年度增列辦理 臺灣國樂團演出製作等經費1,5 25千元。 (8)匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-c ontent plan 2023暨2024~202 7臺流文化內容躍升計畫總經費 10,000,000千元,分4年辦理, 113年度已編列2,901,156千元 ,本年度續編第2年經費2,908, 713千元,本科目編列50,000千 元,與上年度同。 (9)歷史與文化資產維護發展第五 期計畫─文化資產價值詮釋計 畫總經費3,150,404千元,中央 負擔2,591,395千元,分6年辦 理,113年度已編列338,459千 元,本年度續編第2年經費662, 313千元,本科目編列2,209千 元,較上年度增列249千元。 (10)歷史與文化資產維護發展第五 期計畫─文化資產多元實踐計 畫總經費13,005,955千元,中 央負擔10,239,165千元,分6 年辦理,113年度已編列1,495 ,301千元,本年度續編第2年 經費2,078,560千元,本科目 編列23,409千元,較上年度增 列2,548千元。 |
|