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19 |
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0061000000 |
文化部主管 |
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19 |
5 |
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0061400000 |
國立臺灣美術館及所屬 |
701,809 |
521,373 |
559,362 |
180,436 |
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19 |
5 |
* |
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5361400000 |
文化支出 |
701,809 |
521,373 |
559,362 |
180,436 |
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19 |
5 |
1 |
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5361400100 |
一般行政 |
152,616 |
137,678 |
130,900 |
14,938 |
1.本年度預算數152,616千元,包括人事費110,856千元,業務費40,345千元,設備及投資100千元,獎補助費1,315千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費110,856千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費5,151千元 。 (2)基本行政工作維持費41,760千 元,較上年度增列水電費及機 電設備保養維運等經費9,787千 元。 |
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19 |
5 |
2 |
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5361400200 |
美術館業務 |
308,602 |
152,069 |
149,092 |
156,533 |
1.本年度預算數308,602千元,包括業務費225,060千元,設備及投資77,592千元,獎補助費5,950千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)美術推展工作經費110,102千元 ,較上年度減列辦理國際交流 展等經費2,447千元。 (2)藝文場館科藝創新計畫經費29, 000千元,較上年度增列辦理科 技藝術展演等經費7,499千元。 (3)新增博物館包容科技近用及開 放計畫經費12,000千元。 (4)新增重建臺灣藝術史2.0社會發 展經費157,500千元。 (5)上年度博物館智慧升級示範計 畫預算業已編竣,所列18,019 千元如數減列。 |
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19 |
5 |
3 |
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5361400500 |
生活美學業務 |
239,591 |
230,626 |
279,370 |
8,965 |
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19 |
5 |
3 |
1 |
5361400501 |
新竹生活美學館業務 |
54,633 |
52,899 |
49,336 |
1,734 |
1.本年度預算數54,633千元,包括人事費24,060千元,業務費26,026千元,設備及投資2,300千元,獎補助費2,247千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費24,060千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費567千元。 (2)基本行政工作維持費11,428千 元,較上年度增列館舍清潔維 護及裝修工程等經費1,167千元 。 (3)生活美學業務推展經費19,145 千元,與上年度同。 |
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19 |
5 |
3 |
2 |
5361400502 |
彰化生活美學館業務 |
64,061 |
61,814 |
60,186 |
2,247 |
1.本年度預算數64,061千元,包括人事費25,651千元,業務費31,842千元,設備及投資1,917千元,獎補助費4,651千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費25,651千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費993千元。 (2)基本行政工作維持費13,592千 元,較上年度增列辦理館舍空 間及設備改善等經費2,130千元 。 (3)生活美學業務推展經費24,818 千元,較上年度增列辦理全國 社會組合唱比賽等經費34千元 。 (4)上年度交通及運輸設備計畫預 算業已編竣,所列910千元如數 減列。 |
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19 |
5 |
3 |
3 |
5361400503 |
臺南生活美學館業務 |
66,924 |
63,843 |
119,251 |
3,081 |
1.本年度預算數66,924千元,包括人事費27,001千元,業務費29,734千元,設備及投資9,110千元,獎補助費1,079千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費27,001千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費1,175千元 。 (2)基本行政工作維持費29,458千 元,較上年度增列電費及館舍 漏水改善等經費358千元。 (3)生活美學業務推展經費10,465 千元,較上年度增列展演培力 暨推展計畫等經費1,548千元。 |
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19 |
5 |
3 |
4 |
5361400504 |
臺東生活美學館業務 |
53,973 |
52,070 |
50,596 |
1,903 |
1.本年度預算數53,973千元,包括人事費24,989千元,業務費25,576千元,設備及投資500千元,獎補助費2,908千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費24,989千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費826千元。 (2)基本行政工作維持費11,607千 元,較上年度增列行政資訊系 統維護等經費241千元。 (3)生活美學業務推展經費17,377 千元,較上年度增列辦理區域 藝文展演等經費836千元。 |
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19 |
5 |
4 |
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5361409800 |
第一預備金 |
1,000 |
1,000 |
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仍照上年度預算數編列。 |
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