歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
19 0061000000 文化部主管
19 5 0061400000 國立臺灣美術館及所屬 701,809 521,373 559,362 180,436
19 5 * 5361400000 文化支出 701,809 521,373 559,362 180,436
19 5 1 5361400100 一般行政 152,616 137,678 130,900 14,938 1.本年度預算數152,616千元,包括人事費110,856千元,業務費40,345千元,設備及投資100千元,獎補助費1,315千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費110,856千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整待遇等經費5,151千元  。  (2)基本行政工作維持費41,760千  元,較上年度增列水電費及機  電設備保養維運等經費9,787千  元。
19 5 2 5361400200 美術館業務 308,602 152,069 149,092 156,533 1.本年度預算數308,602千元,包括業務費225,060千元,設備及投資77,592千元,獎補助費5,950千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)美術推展工作經費110,102千元  ,較上年度減列辦理國際交流  展等經費2,447千元。  (2)藝文場館科藝創新計畫經費29,  000千元,較上年度增列辦理科  技藝術展演等經費7,499千元。  (3)新增博物館包容科技近用及開  放計畫經費12,000千元。  (4)新增重建臺灣藝術史2.0社會發  展經費157,500千元。  (5)上年度博物館智慧升級示範計  畫預算業已編竣,所列18,019  千元如數減列。
19 5 3 5361400500 生活美學業務 239,591 230,626 279,370 8,965
19 5 3 1 5361400501 新竹生活美學館業務 54,633 52,899 49,336 1,734 1.本年度預算數54,633千元,包括人事費24,060千元,業務費26,026千元,設備及投資2,300千元,獎補助費2,247千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費24,060千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整待遇等經費567千元。  (2)基本行政工作維持費11,428千  元,較上年度增列館舍清潔維  護及裝修工程等經費1,167千元  。  (3)生活美學業務推展經費19,145  千元,與上年度同。
19 5 3 2 5361400502 彰化生活美學館業務 64,061 61,814 60,186 2,247 1.本年度預算數64,061千元,包括人事費25,651千元,業務費31,842千元,設備及投資1,917千元,獎補助費4,651千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費25,651千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整待遇等經費993千元。  (2)基本行政工作維持費13,592千  元,較上年度增列辦理館舍空  間及設備改善等經費2,130千元  。  (3)生活美學業務推展經費24,818  千元,較上年度增列辦理全國  社會組合唱比賽等經費34千元  。  (4)上年度交通及運輸設備計畫預  算業已編竣,所列910千元如數  減列。
19 5 3 3 5361400503 臺南生活美學館業務 66,924 63,843 119,251 3,081 1.本年度預算數66,924千元,包括人事費27,001千元,業務費29,734千元,設備及投資9,110千元,獎補助費1,079千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費27,001千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整待遇等經費1,175千元  。  (2)基本行政工作維持費29,458千  元,較上年度增列電費及館舍  漏水改善等經費358千元。  (3)生活美學業務推展經費10,465  千元,較上年度增列展演培力  暨推展計畫等經費1,548千元。
19 5 3 4 5361400504 臺東生活美學館業務 53,973 52,070 50,596 1,903 1.本年度預算數53,973千元,包括人事費24,989千元,業務費25,576千元,設備及投資500千元,獎補助費2,908千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費24,989千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整待遇等經費826千元。  (2)基本行政工作維持費11,607千  元,較上年度增列行政資訊系  統維護等經費241千元。  (3)生活美學業務推展經費17,377  千元,較上年度增列辦理區域  藝文展演等經費836千元。
19 5 4 5361409800 第一預備金 1,000 1,000 仍照上年度預算數編列。