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19 |
7 |
1 |
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5361600100 |
一般行政 |
171,284 |
165,623 |
163,050 |
5,661 |
1.本年度預算數171,284千元,包括人事費69,239千元,業務費98,866千元,設備及投資500千元,獎補助費2,679千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費69,239千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費2,211千元 。 (2)基本行政工作維持費102,045千 元,較上年度增列水電費等3,4 50千元。 |
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19 |
7 |
2 |
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5361600200 |
博物館業務 |
152,065 |
115,925 |
109,736 |
36,140 |
1.本年度預算數152,065千元,包括業務費103,648千元,設備及投資48,417千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)博物館業務之推展經費67,084 千元,較上年度增列辦理資訊 設備優化等經費346千元。 (2)歷史與文化資產維護發展第五 期計畫─臺灣博物館系統擴充 提升計畫總經費365,862千元, 分6年辦理,113年度已編列26, 757千元,本年度續編第2年經 費56,981千元,較上年度增列3 0,224千元。 (3)新增博物館包容科技近用及開 放計畫經費12,000千元。 (4)新增重建臺灣藝術史2.0社會發 展經費16,000千元。 (5)上年度博物館智慧升級示範計 畫預算業已編竣,所列22,430 千元如數減列。 |
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