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19 |
9 |
1 |
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5361800100 |
一般行政 |
102,063 |
97,263 |
89,170 |
4,800 |
1.本年度預算數102,063千元,包括人事費52,873千元,業務費48,745千元,設備及投資445千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費52,873千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費3,348千元 。 (2)基本行政工作維持費49,190千 元,較上年度增列電費1,452千 元。 |
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19 |
9 |
2 |
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5361802000 |
博物館業務之推展 |
318,196 |
293,560 |
399,130 |
24,636 |
1.本年度預算數318,196千元,包括業務費144,203千元,設備及投資159,448千元,獎補助費14,545千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人權史料文物蒐集典藏及出版 計畫經費16,355千元,較上年 度增列辦理研究、出版及圖書 室維運推廣等經費3,500千元。 (2)人權教育展示及推廣計畫經費3 5,937千元,較上年度增列辦理 人權主題展示、活動等經費4,3 20千元。 (3)維護管理歷史遺址及公共服務 優化計畫經費50,904千元,較 上年度增列辦理政治受難者暨 家屬關懷活動等經費2,799千元 。 (4)國家人權博物館中程計畫總經 費2,201,900千元,分年辦理, 105至113年度已編列1,352,797 千元,本年度續編210,000千元 ,較上年度增列9,017千元。 (5)新增博物館包容科技近用及開
放計畫經費5,000千元。 |
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