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20 |
3 |
1 |
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5262200100 |
一般行政 |
269,966 |
256,896 |
212,471 |
13,070 |
1.本年度預算數269,966千元,包括人事費220,260千元,業務費49,211千元,設備及投資495千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費220,260千元,較上 年度增列員額13人之人事費及 員工薪俸晉級差額等經費16,75 0千元。 (2)基本行政工作維持費49,706千 元,較上年度減列中央華光特 二辦公廳舍新建計畫先期規劃 作業等經費7,317千元,增列水 電及行政庶務處理等經費3,637 千元,計淨減3,680千元。 |
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20 |
3 |
2 |
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5262200200 |
促進數位創新動能轉型升級 |
4,265,508 |
3,295,780 |
2,359,019 |
969,728 |
1.本年度預算數4,265,508千元,包括業務費3,124,466千元,設備及投資60,000千元,獎補助費1,081,042千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)推動資通訊數位服務升級與普 及經費1,745,339千元,較上年 度減列高齡科技產業—數位賦 能推動銀髮世代社會連結計畫 等經費144,917千元,增列數位 產業跨域軟體基盤暨數位服務 躍升計畫等經費195,169千元, 計淨增50,252千元。其中數位 產業跨域軟體基盤暨數位服務 躍升計畫總經費2,211,000千元 ,分4年辦理,113年度已編列3 80,000千元,本年度續編第2年 經費517,700千元,較上年度增 列137,700千元。 (2)策進數位跨域應用與平台服務 經費2,520,169千元,較上年度 增列919,476千元,包括: <1>辦理晶片驅動臺灣產業創新 —AI產業應用與普及發展計 畫等經費2,100,169千元,較 上年度增列799,476千元。 <2>智慧防詐與數位信任應用發 展計畫總經費1,200,000千元 ,分4年辦理,113年度已編 列300,000千元,本年度續編 第2年經費300,000千元,與 上年度同。 <3>新增城鄉建模與數位雙生基 礎建設應用計畫總經費1,800 ,000千元,分4年辦理,本年 度編列第1年經費120,000千 元。 |
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