歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
20 0062000000 數位發展部主管
20 3 0062200000 數位產業署 4,538,474 3,555,676 2,571,491 982,798
20 3 * 5262200000 科學支出 4,538,474 3,555,676 2,571,491 982,798
20 3 1 5262200100 一般行政 269,966 256,896 212,471 13,070 1.本年度預算數269,966千元,包括人事費220,260千元,業務費49,211千元,設備及投資495千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費220,260千元,較上  年度增列員額13人之人事費及  員工薪俸晉級差額等經費16,75  0千元。  (2)基本行政工作維持費49,706千  元,較上年度減列中央華光特  二辦公廳舍新建計畫先期規劃  作業等經費7,317千元,增列水  電及行政庶務處理等經費3,637  千元,計淨減3,680千元。
20 3 2 5262200200 促進數位創新動能轉型升級 4,265,508 3,295,780 2,359,019 969,728 1.本年度預算數4,265,508千元,包括業務費3,124,466千元,設備及投資60,000千元,獎補助費1,081,042千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)推動資通訊數位服務升級與普  及經費1,745,339千元,較上年  度減列高齡科技產業—數位賦  能推動銀髮世代社會連結計畫  等經費144,917千元,增列數位  產業跨域軟體基盤暨數位服務  躍升計畫等經費195,169千元,  計淨增50,252千元。其中數位  產業跨域軟體基盤暨數位服務  躍升計畫總經費2,211,000千元  ,分4年辦理,113年度已編列3  80,000千元,本年度續編第2年  經費517,700千元,較上年度增  列137,700千元。  (2)策進數位跨域應用與平台服務  經費2,520,169千元,較上年度  增列919,476千元,包括:    <1>辦理晶片驅動臺灣產業創新    —AI產業應用與普及發展計    畫等經費2,100,169千元,較    上年度增列799,476千元。    <2>智慧防詐與數位信任應用發    展計畫總經費1,200,000千元    ,分4年辦理,113年度已編    列300,000千元,本年度續編    第2年經費300,000千元,與    上年度同。    <3>新增城鄉建模與數位雙生基    礎建設應用計畫總經費1,800    ,000千元,分4年辦理,本年    度編列第1年經費120,000千    元。
20 3 3 5262209800 第一預備金 3,000 3,000 仍照上年度預算數編列。