歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
22 0065000000 國家科學及技術委員會主管
22 4 0065300000 南部科學園區管理局 1,638,983 1,097,155 1,140,041 541,828
22 4 * 5165300000 教育支出 1,248,436 725,187 782,994 523,249
22 4 1 5165300200 園區實驗中學教學與訓輔輔助 518,754 433,803 403,721 84,951 1.本年度預算數518,754千元,全數為獎補助費。2.本年度預算數518,754千元,係輔助國立南科國際實驗高級中學、國立屏科實驗高級中等學校、國立嘉科實驗高級中等學校與國立高科實驗高級中等學校籌備處之教學及訓輔經費,較上年度增列84,951千元。
22 4 2 5165308100 非營業特種基金 729,682 291,384 379,273 438,298
22 4 2 1 5165308110 科學園區管理局作業基金 729,682 291,384 379,273 438,298 1.本年度預算數729,682千元,全數為設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)國立屏科實驗高級中等學校建  設計畫,總經費1,580,000千元  ,分6年辦理,112至113年度已  編列359,598千元,本年度續編  第3年經費300,600千元,較上  年度增列116,428千元。  (2)國立嘉科實驗高級中等學校建  設計畫,總經費1,580,000千元  ,分6年辦理,112至113年度已  編列282,638千元,本年度續編  第3年經費350,700千元,較上  年度增列243,488千元。  (3)新增國立高科實驗高級中等學  校建設計畫,總經費2,701,190  千元,分6年辦理,本年度編列  第1年經費78,382千元。
22 4 * 5265300000 科學支出 390,547 371,968 357,047 18,579
22 4 3 5265300100 一般行政 255,267 240,026 230,886 15,241 1.本年度預算數255,267千元,包括人事費205,576千元,業務費48,006千元,設備及投資1,685千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費205,576千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整待遇等經費10,510千  元。  (2)基本行政工作維持費49,691千  元,較上年度增列設施維護委  外及辦公廳舍管理服務等經費4  ,731千元。
22 4 4 5265301000 園區業務推展 134,280 130,942 122,422 3,338
22 4 4 1 5265301020 綜合企劃 58,962 58,280 51,182 682 1.本年度預算數58,962千元,包括業務費45,522千元,設備及投資13,440千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)企劃作業經費1,572千元,較上  年度減列辦公用品等67千元。  (2)園區資訊化業務規劃發展經費5  7,390千元,較上年度減列汰換  機房虛擬主機等經費9,844千元  ,增列汰換機房設備等經費10,  593千元,計淨增749千元。
22 4 4 2 5265301021 投資推廣 46,348 50,084 49,097 -3,736 1.本年度預算數46,348千元,包括業務費36,358千元,設備及投資90千元,獎補助費9,900千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)投資服務經費2,866千元,較上  年度增列國內旅費等160千元。  (2)業務推廣經費5,295千元,較上  年度增列委託辦理園區訪客接  待服務等經費46千元。  (3)產學研發業務經費19,713千元  ,較上年度增列管理課程與專  題研討人才培訓及科學園區人  才培育補助計畫等經費763千元  。  (4)精準健康研發與聚落發展計畫  —精準健康產業跨域推升計畫  經費18,474千元,較上年度減  列委託辦理推動計畫執行工作  等經費4,705千元。
22 4 4 3 5265301022 社會行政 19,736 16,116 16,066 3,620 1.本年度預算數19,736千元,包括業務費19,086千元,設備及投資123千元,獎補助費527千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)勞動檢查經費2,842千元,較上  年度增列辦理勞工安全衛生及  健康促進臨廠輔導等經費355千  元。  (2)勞工業務經費2,790千元,較上  年度增列出席費等211千元。  (3)環境保護經費14,104千元,較  上年度增列辦理園區環境管理  、環保審查許可及溫室氣體管  理等經費3,054千元。
22 4 4 4 5265301023 工商行政 3,625 3,526 3,100 99 1.本年度預算數3,625千元,包括業務費3,025千元,獎補助費600千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)工商服務經費1,963千元,較上  年度減列辦理廠商決算書表委  外查核及公司登記審查計畫等  經費55千元。  (2)外貿服務經費1,662千元,較上  年度增列辦理工商服務業營運  廠商年度履約管理及對民間團  體獎補助費等154千元。
22 4 4 5 5265301024 營建行政 3,537 895 773 2,642 1.本年度預算數3,537千元,包括業務費888千元,獎補助費2,649千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)園區公共設施維護管理等經費8  88千元,較上年度減列國內旅  費等7千元。  (2)新增補助科學園區管理局作業   基金電價優惠差額經費2,649千   元。
22 4 4 6 5265301025 建管行政 2,072 2,041 2,204 31 1.本年度預算數2,072千元,全數為業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)建築工程及維護經費328千元,  較上年度減列國內旅費等3千元  。  (2)財產登記及管理經費372千元,  較上年度增列圖簿文件晒圖費  等1千元。  (3)土地使用規劃及建築管理經費1  ,372千元,較上年度增列辦理  公共建築昇降設備複查等經費3  3千元。
22 4 5 5265309000 一般建築及設備 3,740
22 4 5 1 5265309011 交通及運輸設備 3,740 前年度決算數係汰換公務車2輛及相 關設施等經費。
22 4 6 5265309800 第一預備金 1,000 1,000 仍照上年度預算數編列。