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01 人員維持 |
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173,750 |
人事室 |
1.計畫內容:本計畫係在預算員額範圍內,包括
法定編制人員104人、聘用人員11人、技工2人
、駕駛1人及工友1人, 共計119人,所需人事
費173,750千元,依「全國軍公教員工待遇支
給要點」標準核實計列。
2.經費計算依據:依規定標準核實計列。
(1)待遇105,744千元,包括:法定編制人員待
遇96,026千元、約聘僱人員待遇8,459千元
、技工及工友待遇1,259千元。
(2)獎金34,742千元,包括:考績獎金11,315
千元、特殊功勳獎賞50千元、年終工作獎
金13,019千元及其他業務獎金10,358千元
。
(3)其他給與係休假補助1,856千元。
(4)加班費10,234千元,包括:超時加班費5,2
00千元、未休假加班費5,034千元。
(5)退休離職儲金11,205千元,包括:法定編
制人員退休金公提部分10,726千元、約聘
僱人員退休金公提部分397千元、技工及工
友退休準備金及工資墊償基金提撥82千元
。
(6)保險9,969千元,包括:健保保險補助6,50
0千元、公保保險補助2,799千元、勞保保
險補助670千元。 |
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02 基本行政工作維持 |
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21,602 |
秘書室、人事室、主計室 |
1.員工教育訓練費50千元。
2.辦公大樓水電費等2,505千元。
3.電話費及郵資等1,795千元。
4.財物管理系統維護費49千元。
5.檔案庫房租賃費948千元。
6.車輛牌照稅、燃料使用費及車輛檢驗執照費等
29千元。
7.車輛保險費4千元。
8.顧問出席費及辦理講習訓練講座鐘點費等500
千元。
9.參加退休基金協會及會計研究發展基金會會費
計60千元。
10.物品346千元,包括:
(1)文具紙張及訂閱報雜誌等259千元。
(2)車輛油料費87千元。
11.一般事務費14,201千元,包括:
(1)印製施政計畫等業務報告計237千元。
(2)勞力事務委外31人計13,051千元。
(3)清潔及垃圾清運費等556千元。
(4)文康活動費:員工119人,每人每年3,000
元,計357千元。
12.房屋建築修繕費16千元。
13.車輛及辦公器具養護費205千元,包括:
(1)車輛養護費85千元。
(2)辦公器具養護費,職員104人、聘用人員11
人,合計115人,每人每年1,048元,計120
千元。
14.水電空調、電梯保養及消防安全設備維護費
等404千元。
15.有關基金(儲金)管理業務之連繫及會議出席
等台澎金馬地區出差旅費9千元。
16.本局各項業務之接洽及會議出席等短程車資1
0千元。
17.本局局長特別費218千元。
18.汰換及購置辦公用事務機具及設備等計235千
元。
19.退休人員3人,三節慰問金每人每年6,000元
,計18千元。 |