歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 7706600100 一般行政

工作計畫名稱及編號 7706600100 一般行政
預算金額 195,352
計畫內容 凡本局各項特定業務計畫以外之行政管理事務,均屬本計 畫以內。  
預期成果 以良好之行政管理,達成協助退撫基金(儲金)業務之順利 推展。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 173,750 人事室 1.計畫內容:本計畫係在預算員額範圍內,包括  法定編制人員104人、聘用人員11人、技工2人  、駕駛1人及工友1人, 共計119人,所需人事  費173,750千元,依「全國軍公教員工待遇支  給要點」標準核實計列。 2.經費計算依據:依規定標準核實計列。  (1)待遇105,744千元,包括:法定編制人員待    遇96,026千元、約聘僱人員待遇8,459千元    、技工及工友待遇1,259千元。  (2)獎金34,742千元,包括:考績獎金11,315    千元、特殊功勳獎賞50千元、年終工作獎    金13,019千元及其他業務獎金10,358千元    。  (3)其他給與係休假補助1,856千元。  (4)加班費10,234千元,包括:超時加班費5,2    00千元、未休假加班費5,034千元。  (5)退休離職儲金11,205千元,包括:法定編    制人員退休金公提部分10,726千元、約聘    僱人員退休金公提部分397千元、技工及工    友退休準備金及工資墊償基金提撥82千元    。  (6)保險9,969千元,包括:健保保險補助6,50    0千元、公保保險補助2,799千元、勞保保    險補助670千元。
1000 人事費 173,750
1015 法定編制人員待遇 96,026
1020 約聘僱人員待遇 8,459
1025 技工及工友待遇 1,259
1030 獎金 34,742
1035 其他給與 1,856
1040 加班費 10,234
1050 退休離職儲金 11,205
1055 保險 9,969
02 基本行政工作維持 21,602 秘書室、人事室、主計室 1.員工教育訓練費50千元。  2.辦公大樓水電費等2,505千元。 3.電話費及郵資等1,795千元。  4.財物管理系統維護費49千元。  5.檔案庫房租賃費948千元。  6.車輛牌照稅、燃料使用費及車輛檢驗執照費等  29千元。 7.車輛保險費4千元。  8.顧問出席費及辦理講習訓練講座鐘點費等500  千元。  9.參加退休基金協會及會計研究發展基金會會費  計60千元。 10.物品346千元,包括:  (1)文具紙張及訂閱報雜誌等259千元。  (2)車輛油料費87千元。 11.一般事務費14,201千元,包括:  (1)印製施政計畫等業務報告計237千元。  (2)勞力事務委外31人計13,051千元。  (3)清潔及垃圾清運費等556千元。  (4)文康活動費:員工119人,每人每年3,000    元,計357千元。 12.房屋建築修繕費16千元。 13.車輛及辦公器具養護費205千元,包括:  (1)車輛養護費85千元。  (2)辦公器具養護費,職員104人、聘用人員11    人,合計115人,每人每年1,048元,計120    千元。 14.水電空調、電梯保養及消防安全設備維護費   等404千元。  15.有關基金(儲金)管理業務之連繫及會議出席   等台澎金馬地區出差旅費9千元。  16.本局各項業務之接洽及會議出席等短程車資1   0千元。  17.本局局長特別費218千元。 18.汰換及購置辦公用事務機具及設備等計235千   元。 19.退休人員3人,三節慰問金每人每年6,000元   ,計18千元。
2000 業務費 21,349
2003 教育訓練費 50
2006 水電費 2,505
2009 通訊費 1,795
2018 資訊服務費 49
2021 其他業務租金 948
2024 稅捐及規費 29
2027 保險費 4
2036 按日按件計資酬金 500
2045 國內組織會費 60
2051 物品 346
2054 一般事務費 14,201
2063 房屋建築養護費 16
2066 車輛及辦公器具養護費 205
2069 設施及機械設備養護費 404
2072 國內旅費 9
2084 短程車資 10
2093 特別費 218
3035 雜項設備費 235
4085 獎勵及慰問 18
3000 設備及投資 235
4000 獎補助費 18