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23 |
1 |
1 |
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4066010100 |
一般行政 |
244,316 |
217,776 |
205,931 |
26,540 |
1.本年度預算數244,316千元,包括人事費174,856千元,業務費68,505千元,設備及投資913千元,獎補助費42千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費174,856千元,較上 年度增列職員5人之人事費及伸 算調整待遇等經費13,748千元 。 (2)基本行政工作維持費69,460千 元,較上年度減列高架地板汰 換經費2,811千元,增列辦公大 樓管理、辦公室廁所修繕、行 政工作委外及新設金融市場發 展與創新處辦公室裝修等經費1 5,603千元,計淨增12,792千元 。 |
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