| 款 | 項 | 目 | 節 | 編號 | 名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 | 詳細資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0066000000 | 金融監督管理委員會主管 | ||||||||||
| 23 | 4 | 0066300000 | 保險局 | 177,025 | 173,555 | 159,217 | 3,470 | |||||
| 23 | 4 | * | 4066300000 | 財務支出 | 177,025 | 173,555 | 159,217 | 3,470 | ||||
| 23 | 4 | 1 | 4066300100 | 一般行政 | 170,208 | 167,137 | 150,699 | 3,071 | 1.本年度預算數170,208千元,包括人事費149,109千元,業務費17,546千元,設備及投資3,547千元,獎補助費6千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費149,109千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費9 83千元。 (2)基本行政工作維持費21,099千 元,較上年度減列資訊操作維 護費等1,716千元,增列辦公大 樓管理、行政工作委外及系統 開發等經費3,804千元,計淨增 2,088千元。 | |||
| 23 | 4 | 2 | 4066300500 | 保險監理 | 6,767 | 6,368 | 6,779 | 399 | 本年度預算數6,767千元,係辦理保 險監理業務所需經費,較上年度增列 出國教育訓練費及國外旅費399千元 。 | |||
| 23 | 4 | 3 | 4066309000 | 一般建築及設備 | 1,739 | |||||||
| 23 | 4 | 3 | 1 | 4066309011 | 交通及運輸設備 | 1,739 | 前年度決算數係汰換首長專用車1輛 及相關設施等經費。 | |||||
| 23 | 4 | 4 | 4066309800 | 第一預備金 | 50 | 50 | 仍照上年度預算數編列。 |