歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
23 0066000000 金融監督管理委員會主管
23 4 0066300000 保險局 177,025 173,555 159,217 3,470
23 4 * 4066300000 財務支出 177,025 173,555 159,217 3,470
23 4 1 4066300100 一般行政 170,208 167,137 150,699 3,071 1.本年度預算數170,208千元,包括人事費149,109千元,業務費17,546千元,設備及投資3,547千元,獎補助費6千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費149,109千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費9  83千元。  (2)基本行政工作維持費21,099千  元,較上年度減列資訊操作維  護費等1,716千元,增列辦公大  樓管理、行政工作委外及系統  開發等經費3,804千元,計淨增  2,088千元。
23 4 2 4066300500 保險監理 6,767 6,368 6,779 399 本年度預算數6,767千元,係辦理保 險監理業務所需經費,較上年度增列 出國教育訓練費及國外旅費399千元 。
23 4 3 4066309000 一般建築及設備 1,739
23 4 3 1 4066309011 交通及運輸設備 1,739 前年度決算數係汰換首長專用車1輛 及相關設施等經費。
23 4 4 4066309800 第一預備金 50 50 仍照上年度預算數編列。