| 款 | 項 | 目 | 節 | 編號 | 名稱 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 | 詳細資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0066000000 | 金融監督管理委員會主管 | ||||||||||
| 23 | 5 | 0066400000 | 檢查局 | 519,920 | 492,673 | 481,872 | 27,247 | |||||
| 23 | 5 | * | 4066400000 | 財務支出 | 519,920 | 492,673 | 481,872 | 27,247 | ||||
| 23 | 5 | 1 | 4066400100 | 一般行政 | 489,547 | 466,741 | 459,335 | 22,806 | 1.本年度預算數489,547千元,包括人事費435,741千元,業務費45,196千元,設備及投資8,568千元,獎補助費42千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費435,741千元,較上 年度增列職員6人之人事費及伸 算調整待遇等經費21,744千元 。 (2)基本行政工作維持費53,806千 元,較上年度減列高架地板汰 換等經費2,706千元,增列辦公 大樓管理、LED燈具汰換及資訊 軟硬體設備維護等經費3,768千 元,計淨增1,062千元。 | |||
| 23 | 5 | 2 | 4066400600 | 金融機構檢查 | 29,678 | 23,427 | 22,537 | 6,251 | 本年度預算數29,678千元,係辦理金融機構檢查業務所需經費,較上年度減列通訊費等36千元,增列國內外旅費及大陸地區旅費等6,287千元,計淨增6,251千元。 | |||
| 23 | 5 | 3 | 4066409000 | 一般建築及設備 | 1,810 | -1,810 | ||||||
| 23 | 5 | 3 | 1 | 4066409011 | 交通及運輸設備 | 1,810 | -1,810 | 上年度汰換首長專用車1輛及相關設 施預算業已編竣,所列1,810千元如 數減列。 | ||||
| 23 | 5 | 4 | 4066409800 | 第一預備金 | 695 | 695 | 仍照上年度預算數編列。 |