| 工作計畫名稱及編號 | 3767100100 一般行政 |
| 預算金額 | 1,566,923 |
| 計畫內容 | 辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班、保險 、退儲給與等工作。 |
| 預期成果 | 支援本分署各業務單位及所屬之工作計畫,俾能達成預期 施政目標。 |
| 分支計畫及用途別科目 | 金額 | 承辦單位 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分支計畫 | 子分支計畫 | 子分支計畫 | ||||
| 01 人員維持 | 1,566,923 | 金馬澎分署311 | 本計畫係本分署各單位人員之人事費1,566,923 千元,內容如下: 1.法定編制人員待遇1,142,721千元。 2.考績獎金70,384千元、年終工作獎金93,620千 元及其他業務獎金10,636千元,合計174,640 千元。 3.其他給與59,467千元,係依相關法令支領之休 假補助等各項費用。 4.加班費20,433千元。 5.退休離職儲金76,603千元。 6.政府負擔之健保67,103千元、公保922千元及 軍保25,034千元,合計93,059千元。 | |||
| 1000 人事費 | 1,566,923 | |||||
| 1015 法定編制人員待遇 | 1,142,721 | |||||
| 1030 獎金 | 174,640 | |||||
| 1035 其他給與 | 59,467 | |||||
| 1040 加班費 | 20,433 | |||||
| 1050 退休離職儲金 | 76,603 | |||||
| 1055 保險 | 93,059 | |||||