歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 海洋委員會海巡署及所屬 - 3767100201 海巡規劃及管理

工作計畫名稱及編號 3767100201 海巡規劃及管理
預算金額 862,597
計畫內容 1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。  
預期成果 1.廣拓情蒐網絡,運用科技輔勤,有效打擊跨境犯罪,防  制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制,配合執行防檢疫,阻絕疫病入侵,確保  產業發展及國人健康。 3.落實資通安全防護管理,提升整體資安防護能量。 4.持續加強海域巡護,查處不法越界船舶,維護海域漁業  資源。 5.強化專屬經濟海域護漁作為,確保國家海洋權益。 6.充實救生救難能量,提升救援速度與效率,保障人民生  命財產安全。 7.辦理專業職能訓練,強化救生救難能量。 8.導入海洋政策實務,培養海洋知識與情感,提升國人海  洋意識。 9.結合民間訓練資源,培育海洋專業人力,強化海洋事務  處理能量。 10.協助海洋污染防治及海洋保育,確保海洋資源永續發   展。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 企劃管理作業 1,212 企劃組 本計畫主要係辦理本署施政策略、施政計畫之研 訂、管制及評估等事項,計編列1,212千元,包 括業務費687千元、設備及投資525千元,內容如 下: 1.業務費687千元:  (1)辦理國家海洋日活動所需設備租金90千元    。  (2)辦理企劃業務相關會議、講習所需出席費    及稿費7千元。  (3)辦理國家海洋日活動所需布置用品18千元    。  (4)辦理計畫研審、機關發展及績效管制考核    作業等經費187千元。  (5)辦理各項重要列管施政計畫實地查核及國    家海洋日參展等所需國內旅費385千元。 2.設備及投資525千元:辦理推動海洋驛站結合  雙語政策提升陳展成效計畫,預計籌補VR設備  與驛站陳展電視。
2000 業務費 198,642
2021 其他業務租金 1,964
2036 按日按件計資酬金 240
2051 物品 400
2054 一般事務費 95
2072 國內旅費 760
3035 雜項設備費 1,129
2003 教育訓練費 290
2006 水電費 371
2039 委辦費 6,965
2069 設施及機械設備養護費 156,719
2075 大陸地區旅費 55
2078 國外旅費 6,396
4085 獎勵及慰問 1,921
2018 資訊服務費 18,291
2027 保險費 115
3030 資訊軟硬體設備費 7,250
2024 稅捐及規費 278
2066 車輛及辦公器具養護費 532
3010 房屋建築及設備費 1,224
3020 機械設備費 322,639
2009 通訊費 21,083
3025 運輸設備費 19,925
3000 設備及投資 349,814
02 巡防作業 76,215 巡防組、人事室、秘書室41 本計畫主要係辦理海域與海岸巡防事務之規劃、 督導、災害防救及勤務指揮等事項,計編列76,2 15千元,包括業務費76,012千元、設備及投資10 0千元、獎補助費103千元,內容如下: 1.業務費76,012千元:  (1)救生救難裝備籌補計畫,編列300千元,預    計辦理搜救優選規劃系統操作訓練費。  (2)辦理無人機專業操作證教育訓練所需水電    費195千元。  (3)辦理專案演練所需設備租賃費1,964千元。  (4)偵搜犬訓練300千元及雷情作業系統操作訓    練等各項研習講座鐘點費290千元。  (5)拓展本署人才培育,並優化專業人力素質    技能所需經費6,965千元。  (6)物品22,666千元:    <1>辦理偵搜犬訓練所需用品70千元。    <2>辦理無人機專業操作證訓練所需油料96      千元。    <3>救生救難裝備籌補計畫,編列22,500千      元,預計籌補搜救優選規劃系統之海難      搜救測流浮標。  (7)一般事務費8,122千元:    <1>辦理視導、獎勵績優單位所需加菜金3,5      00千元。    <2>辦理巡防業務規劃工作、驗收成果及風      災應變業務相關等所需事務雜支費用3,5      38千元。(含媒體政策及業務宣導費1,7      20千元)    <3>偵搜犬訓練所需經費24千元。    <4>辦理專案演練所需場地布置等整備費1,0      60千元。  (8)設施及機械設備養護費32,946千元:    <1>智慧型港區監視系統維護經費31,900千      元。    <2>勤務指管作業相關系統設備及設施維護      經費46千元。    <3>救生救難裝備籌補計畫,編列1,000千元      ,預計辦理搜救優選規劃系統之海難搜      救測流浮標維保經費。  (9)巡查視導等所需國內旅費1,240千元。  (10)赴大陸地區參加中國國際救撈論壇暨IMRF     亞太區域發展會議等所需旅費122千元。  (11)參加國際搜索救助研討會、中西太平洋漁     業委員會技術與紀律次委員會、臺菲聯合     搜救桌面兵棋推演等國際性會議所需國外     旅費902千元。 2.設備及投資100千元:防護裝備汰換計畫,編  列100千元,預計籌補外穿型防彈背心4件及防  護頭盔4頂。 3.獎補助費103千元:辦理民眾協助救生救難獎  勵金。
4000 獎補助費 1,921
03 情報蒐整作業 135,887 情報組、特別行動42支援中心43 本計畫主要係辦理情報政策計畫研擬及督考、涉 外事務協調、海巡情資蒐集指導研整運用、諮詢 部署與績效考核,以及國內外情資交流研析運用 、特別行動之任務規劃協調與督導等工作,計編 列135,887千元,包括業務費23,584千元、設備 及投資110,382千元、獎補助費1,921千元,內容 如下: 1.業務費23,584千元:   (1)辦理國外進修及大數據資料分析等專業訓    練經費1,051千元。  (2)辦理視覺化輔助分析系統及海域情資蒐整    分析資訊系統等維護保養經費2,240千元。  (3)辦理駐外人員本眷醫療保險費(65%)1,3    33千元。  (4)辦理情報偵防實務、跨國偵防、無人機勤    務管理與航空法規等訓練經費157千元。  (5)物品3,468千元:    <1>辦理公文、情資專報、國際情勢研析及      特別行動任務等工作所需耗材1,068千元      。    <2>偵蒐裝備籌補計畫,編列2,400千元,預      計籌補微型攝影機及一般望遠鏡各200具      。  (6)一般事務費5,610千元:    <1>辦理國際交流、情報交換、任務會談、      專案諮詢部署慰勉、打擊犯罪執法交流      座談會、預防犯罪教育宣導、駐外人員      情報工作及參訪友邦單位與任務協調等      經費4,336千元。    <2>辦理視導、獎勵執行特別行動任務績優      單位所需加菜金1,274千元。  (7)辦理研析室影像設備等機具維護保養經費2    ,072千元。  (8)赴所屬單位督訪、考核及辦理各項情報協    調、調查、蒐整、聯繫與情傳作業督訪等    所需國內旅費1,202千元。  (9)赴大陸地區辦理海峽兩岸暨港澳警學研討    會等經費55千元。  (10)辦理駐外人員互調、參加臺美跨境緝毒合     作論壇及延續臺美海巡交流合作機制等國     際性會議所需國外旅費6,396千元。 2.設備及投資110,382千元:   (1)贓證物品管理智能庫房計畫,經行政院112    年6月2日院臺法字第1125010966號函核定    ,總經費56,522千元,分2年辦理,113年    度已編列41,550千元,本年度續編最後1年    經費14,972千元。包括:    <1>預計辦理庫房系統設定及擴充智能櫃相      關功能3,500千元。    <2>預計建置智能櫃與相關硬體設備11,472      千元。  (2)偵蒐裝備籌補計畫,編列95,410千元,預    計籌補夜視鏡、攝錄影機及熱顯像儀等設    備。 3.獎補助費1,921千元:辦理績優諮詢人員績效  獎勵金1,909千元及民眾檢舉獎金12千元。
04 後勤作業 100,827 後勤組、秘書室、人事室44 本計畫主要係辦理後勤裝備、物資補給、保修維 護、運輸勤務及衛生勤務等後勤支援,計編列10 0,827千元,包括業務費93,781千元、設備及投 資7,046千元,內容如下: 1.業務費93,781千元:   (1)採購專業人員及公共工程品質管理職能訓    練等經費60千元。  (2)本署各辦公廳舍水電及其他動力費16,136    千元。  (3)車輛牌照稅、燃料費及檢驗費221千元。  (4)車輛保險費301千元。  (5)辦理工程及營產審查委員出席費33千元。  (6)物品16,260千元:    <1>車輛油料費681千元。    <2>年度射擊訓練使用彈藥採購經費14,357      千元。    <3>辦理基層單位生活設施籌補、防疫及醫      療用品等經費1,031千元。    <4>偵搜犬所需飼料及用品等經費191千元。  (7)一般事務費50,510千元:    <1>本署及所屬人員服裝費48,444千元。    <2>辦理軍職人員體檢、外離島副食罐頭補      給及庶務支援等經費1,771千元。    <3>辦理偵搜犬醫療經費295千元。  (8)車輛養護費532千元。  (9)武器彈藥等裝備維修經費1,446千元。  (10)國內旅費8,282千元:    <1>外離島軍職人員返鄉票證補助費7,915千      元。    <2>後勤補保、工程及採購業務督導等所需      國內旅費367千元。 2.設備及投資7,046千元:   (1)辦理第二檔案庫房建置工程1,224千元。  (2)辦理救生訓練游泳池過濾桶系統汰換850千    元。  (3)辦理人事資訊系統建置3,843千元。  (4)辦理署區空調及消防設備汰換1,129千元。
05 通信資訊管理作業 548,456 通電資訊組4546 本計畫主要係辦理資源管理、資通安全、監控系 統、資訊系統及通信系統等通信電子資訊作業, 計編列548,456千元,包括業務費198,642千元、 設備及投資349,814千元,內容如下: 1.業務費198,642千元:   (1)各項通資教育訓練、專案整備及行政作業    等經費625千元。  (2)辦理本署資料庫主機異地備援中心機房等    電力所需經費371千元。  (3)執行海巡任務通訊費21,083千元。  (4)資訊服務費18,291千元:    <1>辦理資訊安全管理系統與檔案加密系統      等資安維護經費1,537千元。    <2>辦理電腦保修、資訊機房各項設施、資      訊網路設施、伺服器整體硬體維護管理      及各項勤業務管理資訊系統委商維護、      改善與提升等經費8,048千元。    <3>辦理118海巡服務系統、安檢系統、網路      電話交換系統維護保養及管理等資訊服      務費7,206千元。    <4>機關資料傳輸韌性強化暨發放共用基礎      平臺建置計畫,編列1,500千元,辦理設      計與建置介接T-Road之API。  (5)無線電設備電台執照換照及電子地圖圖資    更新等經費278千元。  (6)本署電子設備綜合保險115千元。  (7)資訊及通信設備維持所需之零組件、消耗    性材料等經費400千元。  (8)辦理岸際雷達、應勤無線電通信系統、紅    外線熱影像系統、旋翼型無人飛行載具及    各項通信系統設備委商維護與遷架等經費1    56,719千元。  (9)辦理各項通信、資訊系統及資訊安全等業    務稽核與督導所需國內旅費760千元。 2.設備及投資349,814千元:   (1)電話交換機更新計畫,編列242,564千元,    預計籌補新式電話交換機57具。  (2)固定式及機動式紅外線熱影像系統籌建計    畫,經行政院112年10月3日院臺交字第112    1036032號函核定,計畫總經費200,000千    元,分2年辦理,113年度已編列100,000千    元,本年度續編最後1年經費100,000千元    。包括:    <1>預計籌建紅外線熱影像系統及其相關設      備5組80,075千元。    <2>預計籌補機動巡防車5輛19,925千元。  (3)辦理公務個人電腦汰換3,750千元。  (4)機關資料傳輸韌性強化暨發放共用基礎平    臺建置計畫,經行政院112年12月12日院臺    科字第1125025470號函核定,計畫總經費2    5,000千元,分4年辦理,113年度已編列10    ,000千元,本年度續編第2年經費5,000千    元(包含業務費1,500千元、設備及投資3,    500千元),預計擴充資安設備與網路頻寬    ,未來年度經費需求10,000千元。