歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 海洋委員會海巡署及所屬 - 3767100202 海巡工作

工作計畫名稱及編號 3767100202 海巡工作
預算金額 14,210,288
計畫內容 1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。 6.精進海巡訓練。  
預期成果 1.廣拓情蒐網絡,運用科技輔勤,有效打擊跨境犯罪,防  制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制,配合執行防檢疫,阻絕疫病入侵,確保  產業發展及國人健康。 3.遵循國艦國造政策,賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫  」。 4.精進海巡特勤隊裝備,積極推動國際交流,提升海域(  岸)維安及海上反恐能量。 5.防制滲透與安全情報蒐集,強化刑事鑑識、科技研發及  資訊裝備能量,精進犯罪調查成效。 6.落實資通安全防護管理,提升整體資安防護能量。 7.持續加強海域巡護,查處不法越界船舶,維護海域漁業  資源。 8.強化專屬經濟海域護漁作為,確保國家海洋權益。 9.充實救生救難能量,提升救援速度與效率,保障人民生  命財產安全。 10.持續強化南沙太平島緊急救護能量,落實南海人道救   援中心政策。 11.導入海洋政策實務,培養海洋知識與情感。 12.遵循向海致敬政策,優化海洋教育及休憩空間,提升   國人海洋意識。 13.協助海洋污染防治及海洋保育,確保海洋資源永續發   展。 14.結合民間訓練資源,培育海洋專業人力,強化海洋事   務處理能量。 15.建立學員基本職能,強化在職同仁專業技能。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 艦隊勤務 12,697,255 艦隊分署474849505152 艦隊分署辦理海域巡防、非法犯罪走私登檢查緝 、海洋權益與海事安全維護及海巡艦船艇籌建等 事項,計編列12,697,255千元,包括業務費1,83 6,359千元、設備及投資10,859,335千元、獎補 助費1,561千元,內容如下: 1.業務費1,836,359千元:  (1)辦理黑鷹直升機落艦等各項教育訓練及講    習經費333千元。  (2)辦理分署本部與所屬辦公營舍水電費及所    屬海巡隊岸水電費52,574千元。  (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據、    網路及艦艇衛星通訊等經費28,918千元。  (4)土地租金300千元。  (5)辦理網路資訊設備維護等經費1,560千元。  (6)其他業務租金7,287千元:    <1>碼頭租金6,583千元。    <2>營舍租金600千元。    <3>拖船費100千元。    <4>跳展頻無線電設備架設場地租金4千元。  (7)稅捐及規費3,536千元:    <1>車輛牌照稅876千元。    <2>車輛燃料費525千元。    <3>車輛及土地鑑界相關規費等65千元。    <4>無線電執照及使用規費2,070千元。  (8)保險費128,175千元:    <1>車輛保險費872千元。    <2>艦船艇保險費126,395千元。    <3>廳舍及無人飛行載具等保險費908千元。  (9)辦理法制、人權、資訊教育、常年訓練及    常訓師資複訓等業務所需鐘點費403千元。  (10)物品1,110,590千元:    <1>車輛油料費4,563千元。    <2>艦船艇油料及機油費1,053,527千元。    <3>各項海難及消防等勤務執行、會議會報      整理等工作所需耗材、文具紙張及報章      雜誌等經費742千元。    <4>海巡艦艇低致命性裝備試辦計畫,編列4      0,881千元,預計籌補鎮海火箭系統-低      致命彈及40mm聲光彈等。    <5>救生救難裝備籌補計畫,編列10,877千      元,預計籌補遙控式動力救生圈備用電      池及救援頭盔。  (11)一般事務費13,073千元:    <1>辦理執行專案任務所需加菜金45千元。    <2>辦理落艦訓練、海難救助、漁業巡護及      大陸船舶越界人船留置等經費1,764千元      。    <3>辦理各項講習、政風宣導及有線電視收      訊等經費334千元。    <4>辦理人員體檢、醫療管理、環境清潔及      行政事務等經費4,354千元。    <5>辦理海巡任務執行成效推廣媒體政策及      業務宣導費598千元。    <6>辦理各項文康活動經費5,978千元。  (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費4,     300千元。  (13)車輛養護費3,019千元,辦公器具養護110     千元,合計3,129千元。  (14)設施及機械設備養護費480,366千元:    <1>艦船艇歲修、定保及機械設備養護費476      ,152千元。    <2>辦理各項機械設施、高壓電力管線、武      器彈藥、海污防治器材及艦艇無線電航      儀等設施維護4,214千元。  (15)辦理海域維護、通電與後勤補給、行政庶     務、人事業務、艦艇養護、勤務督導、勤     指及主計等業務所需國內旅費1,050千元     。  (16)辦理漁業巡護國外旅費586千元。  (17)特別費179千元。(首長1人×14,900元×     12月) 2.設備及投資10,859,335千元:  (1)艦隊分署第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工    程中長程個案計畫,經行政院109年6月19    日院臺交字第1090017011號函核定,計畫    總經費300,000千元,第1次修正經行政院1    10年12月29日院臺交字第1100040228號函    同意,計畫總經費修正為359,000千元;第    2次修正經行政院112年9月7日院臺交字第1    121034619號函同意,計畫總經費修正為52    5,237千元,分7年辦理,109至113年度已    編列178,450千元,本年度續編第6年經費1    98,824千元,預計辦理廳舍主體工程第2年    施作,未來年度經費需求147,963千元。(    工程管理費計算方式係【臨時廳舍:5,000    千元×3%+20,000千元×1.5%+19,613千元    ×1%】+【新建工程:5,000千元×3%+20,0    00千元×1.5%+75,000千元×1%+133,067千    元×0.7%】=2,778千元,114年度編列771    千元。)  (2)恆春海巡隊營舍新建工程計畫,經行政院1    07年10月19日院臺交字第1070204096號函    核定,計畫總經費142,912千元,第1次修    正經行政院110年12月10日院臺交字第1100    038898號函同意,計畫總經費修正為189,7    13千元;第2次修正經行政院112年1月17日    院臺交字第1110041031號函同意,計畫總    經費修正為350,203千元,分8年辦理,109    至113年度已編列96,909千元,本年度續編    第6年經費174,254千元,預計辦理營舍工    程第2年施作,未來年度經費需求79,040千    元。(工程管理費計算方式係5,000千元×    3%+20,000千元×1.5%+75,000千元×1%+11    5,647千元×0.7%=2,010千元,114年度編    列288千元。)  (3)東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸    線強固工程計畫,經行政院109年2月17日    院臺交字第1090002114號函核定,計畫總    經費299,113千元,嗣經行政院111年8月19    日院臺交字第1110021717號函同意,計畫    總經費修正為1,150,839千元,分6年辦理    ,109至113年度已編列778,523千元,本年    度續編最後1年經費372,316千元,預計完    成東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海    岸線強固工程。(工程管理費計算方式係    【5,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75,0    00千元×1%+400,000千元×0.7%+356,533    千元×0.5%】×70%=4,047千元,114年度    編列57千元。)  (4)海巡艦艇碼頭強化計畫,經行政院110年8    月20日院臺交字第1100025160號函核定,    計畫總經費979,505千元,分5年辦理,111    至113年度已編列206,157千元,本年度續    編第4年經費332,422千元,預計辦理高雄    港碼頭強化工程第2年施作,未來年度經費    需求440,926千元。(工程管理費計算方式    係〈【高雄港:5,000千元×3%+20,000千    元×1.5%+75,000千元×1%+400,000千元×    0.7%+209,810千元×0.5%】+【花蓮港:5,    000千元×3%+20,000千元×1.5%+4,177千    元×1%】+【馬公港:5,000千元×3%+1,79    8千元×1.5%】〉×70%=4,002千元,114年    度編列1,200千元。)  (5)海巡碼頭113-116年整體發展計畫,經行政    院112年7月6日院臺交字第1121027182號函    核定,計畫總經費1,933,998千元,分4年    辦理,113年度已編列57,001千元,本年度    續編第2年經費100,000千元,預計辦理臺    北港及龍門尖山港碼頭工程第1年施作,未    來年度經費需求1,776,997千元。(工程管    理費計算方式係〈【臺北港:5,000千元×    3%+20,000千元×1.5%+75,000千元×1%+40    0,000千元×0.7%+76,178千元×0.5%】+【    龍門尖山港:5,000千元×3%+20,000千元    ×1.5%+75,000千元×1%+400,000千元×0.    7%+193,191千元×0.5%】〉×70%=6,543千    元,114年度編列1,000千元。)  (6)金門縣烏坵鄉碼頭興建工程,分年辦理,    本年度編列第1年經費120,000千元,預計    辦理工程發包、各項施工計畫核定及施作    大坵碼頭工程。  (7)113-117年度海域巡護整備計畫,經行政院    112年8月9日院臺交字第1121031139號函核    定,計畫總經費8,856,000千元,分5年辦    理,113年度已編列1,558,800千元,本年    度續編第2年經費1,598,250千元,預計辦    理新北艦等艦艇W5及W6級保養與主機採購    作業,未來年度經費需求5,698,950千元。  (8)籌補移動型發電機2臺200千元。  (9)籌建海巡艦艇前瞻發展計畫,經行政院106    年6月19日院臺防字第1060015828號函核定    ,計畫總經費42,605,123千元,分10年辦    理,107至113年度已編列30,805,343千元    ,本年度續編第8年經費6,579,141千元,    未來年度經費需求5,220,639千元。包括:    <1>4000噸級巡防艦4艘籌建計畫總經費11,7      47,885千元,分8年辦理,107至113年度      已編列9,730,283千元,本年度續編最後      1年經費2,017,602千元,預計辦理第4艘      交艦作業。(工程管理費計算方式係【5      ,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75,      000千元×1%+400,000千元×0.7%+10,      057,032千元×0.5%】×70%=38,000千元      ,114年度編列4,150千元。)    <2>1000噸級巡防艦6艘籌建計畫總經費7,04      2,720千元,分9年辦理,108至113年度      已編列4,111,037千元,本年度續編第7      年經費1,059,192千元,預計辦理第4艘      交艦作業,未來年度經費需求1,872,491      千元。(工程管理費計算方式係5,000千      元×3%+20,000千元×1.5%+75,000千      元×1%+400,000千元×0.7%+5,933,41      6千元×0.5%=33,667千元,114年度編列      4,855千元。)    <3>600噸級巡防艦12艘籌建計畫總經費14,4      47,785千元,分9年辦理,107至113年度      已編列11,329,321千元,本年度續編第8      年經費2,289,864千元,預計完成第10至      11艘交艦作業,未來年度經費需求828,6      00千元。(工程管理費計算方式係【5,0      00千元×3%+20,000千元×1.5%+75,00      0千元×1%+400,000千元×0.7%+13,07      2,593千元×0.5%】×70%=48,554千元,      114年度編列6,019千元。)    <4>100噸級巡防艇17艘籌建計畫總經費4,23      4,748千元,分10年辦理,107至113年度      已編列2,396,396千元,本年度續編第8      年經費662,300千元,預計辦理第9至11      艘交艇作業,未來年度經費需求1,176,0      52千元。(工程管理費計算方式係5,000      千元×3%+20,000千元×1.5%+75,000      千元×1%+400,000千元×0.7%+3,537,      500千元×0.5%=21,688千元,114年度編      列3,445千元。)    <5>35噸級巡防艇52艘籌建計畫總經費4,851      ,175千元,分10年辦理,107至113年度      已編列3,000,110千元,本年度續編第8      年經費528,876千元,預計完成第34至37      艘交艇作業,未來年度經費需求1,322,1      89千元。(工程管理費計算方式係【5,0      00千元×3%+20,000千元×1.5%+75,00      0千元×1%+400,000千元×0.7%+3,940      ,278千元×0.5%】×70%=16,591千元,1      14年度編列1,686千元。)    <6>沿岸多功能艇50艘籌建計畫總經費280,8      10千元,分8年辦理,108至113年度已編      列238,196千元,本年度續編第7年經費2      1,307千元,預計完成第41至45艘交艇作      業,未來年度經費需求21,307千元。(      工程管理費計算方式係5,000千元×3%+      20,000千元×1.5%+75,000千元×1%+1      70,000千元×0.7%=2,390千元,114年度      編列215千元。)  (10)籌建海巡遠洋巡護船發展計畫,經行政院     110年7月30日院臺交字第1100019914號函     核定,計畫總經費12,934,094千元,分10     年辦理,111至113年度已編列1,780,957     千元,本年度續編第4年經費1,234,283千     元,預計辦理第1艘下水及第2艘開工作業     ,未來年度經費需求9,918,854千元。(     工程管理費計算方式係【5,000千元×3%     +20,000千元×1.5%+75,000千元×1%+     400,000千元×0.7%+11,299,620千元×0     .5%】×70%=42,348千元,114年度編列5,     500千元。)  (11)各海巡隊特高頻(VHF)無線電機暨高頻(HF     )無線電機汰換計畫,編列15,112千元,     預計汰換特高頻無線電機11部及高頻無線     電機15部。  (12)海巡艦艇智慧船舶指揮管理系統暨衛星寬     頻、寬頻無線電建置計畫,編列38,985千     元,預計辦理海巡艦艇智慧船舶指揮管理     系統開發作業。  (13)海巡艦艇低致命性裝備試辦計畫,經行政     院112年9月7日院臺交字第1121033963號     函核定,總經費86,244千元,分3年辦理     ,本年度編列第1年經費63,573千元(包     含業務費40,881千元、設備及投資22,692     千元),預計籌補單發型40mm榴彈槍及非     致命性手槍等設備,未來年度經費需求22     ,671千元。  (14)救生救難裝備籌補計畫,分年辦理,本年     度編列第1年經費59,494千元,預計籌補     拋繩槍及充氣式救生衣等設備。  (15)生活設施改善籌補計畫,編列8,737千元     ,預計籌補冷氣機及熱水器等設備。  (16)防護裝備汰換計畫,編列4,625千元,預     計籌補外穿型防彈背心12件、浮水型防彈     背心173件及防護頭盔185頂。 3.獎補助費1,561千元:  (1)政府補助未銓敘比照警佐待遇退休人員利    息差額補貼103千元。  (2)退休人員三節慰問金1,458千元。(243人    ×6,000元)
2000 業務費 41,281
2003 教育訓練費 13,734
2006 水電費 9,465
2009 通訊費 159
2012 土地租金 210
2018 資訊服務費 17
2021 其他業務租金 990
2024 稅捐及規費 93
2027 保險費 322
2036 按日按件計資酬金 7,777
2051 物品 893
2054 一般事務費 4,691
2063 房屋建築養護費 51
2066 車輛及辦公器具養護費 201
2069 設施及機械設備養護費 2,186
2072 國內旅費 566
2078 國外旅費 586
2093 特別費 136
3010 房屋建築及設備費 1,640
3015 公共建設及設施費 924,738
3020 機械設備費 226,343
3025 運輸設備費 2,500
3030 資訊軟硬體設備費 5,150
3035 雜項設備費 2,270
4075 差額補貼 103
4085 獎勵及慰問 12
2030 兼職費 20
2081 運費 46,881
2039 委辦費 5,620
2060 軍事裝備設施養護費 131
2045 國內組織會費 20
3000 設備及投資 7,420
4000 獎補助費 12
02 北部海巡勤務 168,171 北部分署535455 北部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維護 、非法犯罪走私登檢查緝等事項,計編列168,17 1千元,包括業務費76,221千元、設備及投資91, 950千元,內容如下: 1.業務費76,221千元:  (1)教育訓練費1,554千元:    <1>辦理各項教育訓練及講習經費494千元。    <2>旋翼型無人機試辦計畫,編列無人機操      作教育訓練費1,060千元。  (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費20,60    3千元。  (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及    網路通訊等經費1,860千元。  (4)土地租金22千元。  (5)辦理網路資訊設備維護等經費544千元。  (6)其他業務租金681千元:    <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租金6      19千元。    <2>新兵接運車輛租金62千元。  (7)稅捐及規費749千元:    <1>車輛牌照稅265千元。    <2>車輛燃料費220千元。    <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等264千      元。  (8)保險費3,480千元:    <1>車輛保險費1,390千元。    <2>無人飛行載具等保險費1,165千元。    <3>旋翼型無人機試辦計畫,編列無人機及      運載車輛保險費835千元。    <4>海巡志工保險90千元。  (9)遴聘人權團體代表參與志願役軍士官不適    服現役評審會兼職費20千元。  (10)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍消     防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點費、     顧問費及評鑑裁判費等經費104千元(含     員工協助方案經費4千元、性別平等及性     騷擾防治相關經費4千元)。  (11)物品15,231千元:    <1>車輛油料費4,742千元。    <2>艇筏、發電機等動力機具油料費4,016千      元。    <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、      會議會報整理等工作所需耗材、文具紙      張及報章雜誌等經費2,303千元。    <4>購置救生衣及生活設施與應勤物品等經      費1,275千元。    <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費224千元。    <6>救生救難裝備籌補計畫,編列2,671千元      ,預計籌補遙控式動力救生圈備用電池      及救援頭盔。  (12)一般事務費10,581千元:    <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加      菜金217千元。    <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有      線電視收訊等經費225千元。    <3>辦理偵搜犬醫療等經費201千元。    <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、      環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政      事務等經費2,504千元。    <5>辦理各項文康活動經費2,950千元。    <6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願      役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣      導等經費988千元(含媒體政策及業務宣      導費600千元)。    <7>辦理忠愛莊營區結構安全鑑定經費3,496      千元。  (13)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費93     8千元。  (14)車輛養護費4,562千元,辦公器具養護92     千元,合計4,654千元。  (15)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏     、通訊器材、留置室及發電機等各項機具     設備養護及營區道路、排水溝、給水、消     防、高壓電力管線等設施維護9,979千元     。  (16)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤     補給及離島軍士官兵往返等業務所需國內     旅費815千元。  (17)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等經     費4,227千元。  (18)特別費179千元。(首長1人×14,900元×     12月) 2.設備及投資91,950千元:  (1)辦理南雅安檢所老舊逾限廳舍重建計畫,    分5年辦理,110至113年度已編列68,484千    元,本年度續編最後1年經費6,000千元,    其中公共藝術設置費460千元,預計完成廳    舍重建。  (2)辦理基隆嶼安檢所等4處基層廳舍新建計畫    ,分年辦理,113年度已編列17,847千元,    本年度續編第2年經費35,938千元,預計辦    理廳舍規劃設計及施工作業。(工程管理    費114年度編列316千元。)  (3)旋翼型無人機試辦計畫,經行政院112年1    月18日院臺交字第1110041028號函核定,    計畫總經費172,260千元,分5年辦理,112    至113年度已編列102,040千元,本年度續    編第3年經費54,080千元,本科目編列25,0    25千元(包含業務費1,895千元、設備及投    資23,130千元),未來年度經費需求16,14    0千元。包括:    <1>預計籌補旋翼型無人機2架21,230千元。    <2>預計籌補運載車1輛1,900千元。  (4)忠愛莊營區電力設備改善計畫,編列1,007    千元,預計更新分站變壓器及電力設備零    組件。  (5)音響設備採購計畫,編列464千元,預計籌    補移動式音響設備。  (6)辦理彭佳嶼搬運車汰換965千元。  (7)救生救難裝備籌補計畫,分年辦理,本年    度編列第1年經費14,295千元。包括:    <1>預計籌補橡皮艇3,780千元。    <2>預計籌補遙控式動力救生圈及充氣式救      生衣等設備10,515千元。  (8)生活設施改善籌補計畫,編列8,481千元,    預計籌補冷氣機及熱水器等設備。  (9)防護裝備汰換計畫,編列1,300千元,預計    籌補外穿型防彈背心52件及防護頭盔52頂    。  (10)安檢裝備籌補計畫,編列370千元,預計     籌補人身金屬感應門2具。
03 中部海巡勤務 88,470 中部分署5657 中部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維護 、非法犯罪走私登檢查緝等事項,計編列88,470 千元,包括業務費52,349千元、設備及投資36,1 21千元,內容如下: 1.業務費52,349千元:  (1)教育訓練費433千元:    <1>辦理各項教育訓練及講習經費233千元。    <2>旋翼型無人機試辦計畫,編列無人機操      作教育訓練費200千元。  (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費14,51    9千元。  (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及    網路通訊等經費1,538千元。  (4)土地租金13千元。  (5)辦理網路資訊設備維護等經費57千元。  (6)其他業務租金401千元:    <1>各項訓練用車及事務機具等租金389千元      。    <2>新兵接運車輛租金12千元。  (7)稅捐及規費558千元:    <1>車輛牌照稅208千元。    <2>車輛燃料費163千元。    <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等187千      元。  (8)保險費3,537千元:    <1>車輛保險費1,522千元。    <2>艇筏、無人飛行載具等保險費1,155千元      。    <3>旋翼型無人機試辦計畫,編列無人機及      運載車輛保險費835千元。    <4>海巡志工保險25千元。  (9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍消    防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點費、    顧問費及評鑑裁判費等經費441千元(含員    工協助方案經費26千元、性別平等及性騷    擾防治相關經費25千元)。  (10)物品13,807千元:    <1>車輛油料費5,914千元。    <2>艇筏、發電機等動力機具油料費541千元      。    <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、      會議會報整理等工作所需耗材、文具紙      張及報章雜誌等經費1,296千元(含員工      協助方案經費36千元)。    <4>購置生活設施與應勤物品等經費1,653千      元。    <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費157千元。    <6>救生救難裝備籌補計畫,編列4,246千元      ,預計籌補救援頭盔及遙控式動力救生      圈備用電池。  (11)一般事務費7,132千元:    <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加      菜金264千元。    <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有      線電視收訊等經費1,124千元(含員工協      助方案經費26千元)。    <3>辦理偵搜犬醫療等經費134千元。    <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、      環境清潔及行政事務等經費2,378千元。    <5>辦理各項文康活動經費2,338千元。    <6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願      役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣      導等經費894千元(含媒體政策及業務宣      導費600千元)。  (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費1,     842千元。  (13)車輛養護費3,260千元,辦公器具養護21     千元,合計3,281千元。  (14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏     、通訊器材、留置室及發電機等各項機具     設備養護及營區道路、排水溝、給水、消     防、高壓電力管線等設施維護3,714千元     。  (15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電及後勤     補給等業務所需國內旅費869千元。  (16)辦理物資裝卸等經費28千元。  (17)特別費179千元。(首長1人×14,900元×     12月) 2.設備及投資36,121千元:  (1)辦理王功安檢所等2處基層廳舍新整建計畫    ,分年辦理,113年度已編列484千元,本    年度續編第2年經費5,176千元,預計辦理    廳舍規劃設計、工程發包暨施工作業。(    工程管理費114年度編列264千元。)  (2)籌補移動型發電機7臺1,180千元。  (3)救生救難裝備籌補計畫,分年辦理,本年    度編列第1年經費20,280千元。包括:    <1>預計籌補橡皮艇及救援沙灘車4,310千元      。    <2>預計籌補遙控式動力救生圈、充氣式救      生衣及潛水高壓打氣機等設備15,970千      元。  (4)生活設施改善籌補計畫,編列8,910千元,    預計籌補冷氣機、熱水器及木質沙發椅組    等設備。  (5)防護裝備汰換計畫,編列575千元,預計籌    補外穿型防彈背心23件及防護頭盔23頂。
04 南部海巡勤務 180,374 南部分署585960 南部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維護 、非法犯罪走私登檢查緝等事項,計編列180,37 4千元,包括業務費66,347千元、設備及投資114 ,015千元、獎補助費12千元,內容如下: 1.業務費66,347千元:  (1)教育訓練費1,774千元:    <1>辦理各項教育訓練及講習經費514千元。    <2>旋翼型無人機試辦計畫,編列無人機操      作教育訓練費1,260千元。  (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費18,13    6千元。  (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及    網路通訊等經費4,001千元。  (4)土地租金165千元。  (5)辦理網路資訊設備維護等經費1,071千元。  (6)辦理房屋、各項訓練用車及事務機具等其    他業務租金494千元。  (7)稅捐及規費633千元:    <1>車輛牌照稅286千元。    <2>車輛燃料費252千元。    <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等95千      元。  (8)保險費5,590千元:    <1>車輛保險費2,405千元。    <2>艇筏、無人飛行載具等保險費1,495千元      。    <3>旋翼型無人機試辦計畫,編列無人機及      運載車輛保險費1,670千元。    <4>海巡志工保險20千元。  (9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍消    防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點費及    評鑑裁判費等經費194千元(含性別平等及    性騷擾防治相關經費4千元)。  (10)物品14,760千元:    <1>車輛油料費5,698千元。    <2>艇筏、發電機等動力機具油料費70千元      。    <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、      會議會報整理等工作所需耗材、文具紙      張及報章雜誌等經費748千元。    <4>購置救生衣及生活設施與應勤物品等經      費1,128千元。    <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費192千元。    <6>救生救難裝備籌補計畫,編列6,924千元      ,預計籌補救援頭盔及遙控式動力救生      圈備用電池。  (11)一般事務費10,263千元:    <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加      菜金214千元。    <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有      線電視收訊等經費500千元。    <3>辦理偵搜犬醫療等經費169千元。    <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、      環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政      事務等經費5,104千元。    <5>辦理各項文康活動經費3,346千元。    <6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願      役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣      導等經費930千元(含媒體政策及業務宣      導費600千元)。  (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費30     0千元。  (13)車輛養護費3,511千元。  (14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏     、通訊器材及發電機等各項機具設備養護     及營區道路、排水溝、給水、消防、高壓     電力管線等設施維護3,558千元。  (15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤     補給及離島軍士官兵往返等業務所需國內     旅費1,616千元。  (16)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等經     費102千元。  (17)特別費179千元。(首長1人×14,900元×     12月) 2.設備及投資114,015千元:  (1)辦理四草漁港安檢所等3處基層廳舍新整建    計畫,分年辦理,113年度已編列3,281千    元,本年度續編第2年經費37,260千元,其    中公共藝術設置費323千元,預計辦理廳舍    規劃設計、工程發包暨施工作業。(工程    管理費114年度編列549千元。)  (2)旋翼型無人機試辦計畫,經行政院112年1    月18日院臺交字第1110041028號函核定,    計畫總經費172,260千元,分5年辦理,112    至113年度已編列102,040千元,本年度續    編第3年經費54,080千元,本科目編列26,0    60千元(包含業務費2,930千元、設備及投    資23,130千元),未來年度經費需求16,14    0千元。包括:    <1>預計籌補旋翼型無人機2架21,230千元。    <2>預計籌補運載車1輛1,900千元。  (3)籌補移動型發電機1臺100千元。  (4)救生救難裝備籌補計畫,分年辦理,本年    度編列第1年經費45,574千元,包括:    <1>預計籌補橡皮艇23,548千元。    <2>預計籌補遙控式動力救生圈及充氣式救      生衣等設備22,026千元。  (5)防護裝備汰換計畫,編列1,450千元,預計    籌補外穿型防彈背心58件及防護頭盔58頂    。  (6)生活設施改善籌補計畫,編列6,501千元,    預計籌補冷氣機及熱水器等設備。 3.獎補助費12千元:辦理退休人員三節慰問金。  (2人×6,000元)
05 東部海巡勤務 60,043 東部分署6162 東部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維護 、非法犯罪走私登檢查緝等事項,計編列60,043 千元,包括業務費40,974千元、設備及投資19,0 69千元,內容如下: 1.業務費40,974千元:  (1)辦理各項教育訓練及講習經費101千元。  (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費10,26    4千元。  (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及    網路通訊等經費1,561千元。  (4)辦理網路資訊設備維護等經費237千元。  (5)其他業務租金529千元:    <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租金5      08千元。    <2>新兵接運車輛租金21千元。  (6)稅捐及規費424千元:    <1>車輛牌照稅189千元。    <2>車輛燃料費174千元。    <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等61千      元。  (7)保險費2,131千元:    <1>車輛保險費1,019千元。    <2>艇筏、無人飛行載具等保險費1,068千元      。    <3>海巡志工保險44千元。  (8)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍消    防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點費、    顧問費及評鑑裁判費等經費163千元(含員    工協助方案經費9千元、性別平等及性騷擾    防治相關經費4千元)。  (9)物品10,682千元:    <1>車輛油料費3,528千元。    <2>艇筏、發電機等動力機具油料費143千元      。    <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、      會議會報整理等工作所需耗材、文具紙      張及報章雜誌等經費1,088千元(含員工      協助方案經費7千元)。    <4>購置救生衣及生活設施與應勤物品等經      費604千元。    <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費157千元。    <6>救生救難裝備籌補計畫,編列5,162千元      ,預計籌補遙控式動力救生圈備用電池      及救援頭盔。  (10)一般事務費5,453千元:    <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加      菜金126千元。    <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有      線電視收訊等經費320千元。    <3>辦理偵搜犬醫療等經費134千元。    <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、      環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政      事務等經費2,341千元。    <5>辦理各項文康活動經費1,716千元。    <6>辦理志願役軍職人員招募與海巡任務執      行成效宣導等經費816千元(含媒體政策      及業務宣導費600千元)。  (11)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費3,     345千元。  (12)車輛養護費2,483千元、辦公器具養護70     千元,合計2,553千元。  (13)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇筏     、通訊器材及發電機等各項機具設備養護     及營區道路、排水溝、給水、消防、高壓     電力管線等設施維護1,899千元。  (14)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤     補給及離島軍士官兵往返等業務所需國內     旅費1,363千元(含員工協助方案經費25     千元)。  (15)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等經     費90千元。  (16)特別費179千元。(首長1人×14,900元×     12月) 2.設備及投資19,069千元:  (1)辦理金樽安檢所基層廳舍新建計畫,分年    辦理,本年度編列第1年經費885千元,預    計辦理廳舍規劃設計。(工程管理費114年    度編列50千元。)  (2)辦理發電機及抽水機籌補(汰換)880千元    。包括:    <1>預計籌補移動型發電機7臺820千元。    <2>預計籌補抽水機4臺60千元。  (3)救生救難裝備籌補計畫,分年辦理,本年    度編列第1年經費10,194千元。包括:    <1>預計籌補橡皮艇2,824千元。    <2>預計籌補遙控式動力救生圈及充氣式救      生衣等設備7,370千元。  (4)生活設施改善籌補計畫,編列6,060千元,    預計籌補冷氣機及熱水器等設備。  (5)防護裝備汰換計畫,編列1,050千元,預計    籌補外穿型防彈背心42件及防護頭盔42頂    。
06 金馬澎海巡勤務 142,386 金馬澎分署636465 金馬澎分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維 護、非法犯罪走私登檢查緝等事項,計編列142, 386千元,包括業務費67,201千元、設備及投資7 5,185千元,內容如下: 1.業務費67,201千元:  (1)教育訓練費649千元:    <1>辦理各項教育訓練及講習經費449千元。    <2>旋翼型無人機試辦計畫,編列無人機操      作教育訓練費200千元。  (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費20,40    7千元。  (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及    網路通訊等經費2,236千元。  (4)土地租金210千元。  (5)辦理網路資訊設備維護等經費1,051千元。  (6)辦理房屋、各項訓練用車及事務機具等其    他業務租金1,783千元。  (7)稅捐及規費543千元:    <1>車輛牌照稅260千元。    <2>車輛燃料費203千元。    <3>車輛及土地鑑界相關規費等80千元。  (8)保險費2,227千元:    <1>車輛保險費1,269千元。    <2>無人飛行載具保險費149千元。    <3>旋翼型無人機試辦計畫,編列無人機及      運載車輛保險費780千元。    <4>海巡志工保險29千元。  (9)遴聘人權團體代表參與志願役軍士官不適    服現役評審會等兼職費33千元。  (10)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍消     防安全評鑑等業務所需鐘點費、顧問費及     評鑑裁判費等經費162千元(含員工協助     方案經費18千元、性別平等及性騷擾防治     相關經費4千元)。  (11)物品15,584千元:    <1>車輛油料費5,994千元。    <2>艇筏、發電機等動力機具油料費2,741千      元。    <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、      會議會報整理等工作所需耗材、文具紙      張及報章雜誌等經費1,930千元。    <4>購置生活設施與應勤物品等經費1,638千      元。    <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費279千元。    <6>救生救難裝備籌補計畫,編列3,002千元      ,預計籌補遙控式動力救生圈備用電池      及救援頭盔。  (12)一般事務費10,024千元:    <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加      菜金209千元。    <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有      線電視收訊等經費383千元。    <3>辦理偵搜犬醫療等經費235千元。    <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、      環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政      事務等經費3,821千元。    <5>辦理各項文康活動經費3,364千元。    <6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願      役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣      導等經費2,012千元(含媒體政策及業務      宣導費650千元)。  (13)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費2,     566千元。  (14)車輛養護費2,945千元,辦公器具養護100     千元,合計3,045千元。  (15)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、通訊     器材、留置室及發電機等各項機具設備養     護及營區道路、排水溝、給水、消防、高     壓電力管線等設施維護3,706千元。  (16)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤     補給及外離島軍士官兵往返等業務所需國     內旅費1,952千元(含員工協助方案經費3     9千元)。  (17)辦理外離島陸、海交通運輸及物質裝卸等     經費844千元。  (18)特別費179千元。(首長1人×14,900元×     12月) 2.設備及投資75,185千元:  (1)辦理虎井安檢所等6處基層廳舍新建計畫,    分年辦理,113年度已編列49,792千元,本    年度續編第2年經費41,283千元,其中公共    藝術設置費1,257千元,預計辦理廳舍規劃    設計、工程發包暨施工作業。(工程管理    費114年度編列820千元。)  (2)七美無線電中繼站臺鐵塔大修計畫,編列2    ,415千元,預計辦理七美無線電中繼站臺    鐵塔大修作業。  (3)辦理發電機及抽水機籌補(汰換)555千元    。包括:    <1>預計籌補移動型發電機3臺540千元。    <2>預計籌補抽水機1臺15千元。  (4)救生救難裝備籌補計畫,分年辦理,本年    度編列第1年經費11,799千元,預計籌補遙    控式動力救生圈及充氣式救生衣等設備。  (5)生活設施改善籌補計畫,編列6,277千元,    預計籌補冷氣機及熱水器等設備。  (6)防護裝備汰換計畫,編列1,100千元,預計    籌補外穿型防彈背心44件及防護頭盔44頂    。  (7)安檢裝備籌補計畫,編列11,756千元,預    計籌補X光機行李檢查儀6具及人身金屬感    應門4具。
07 東南沙海巡勤務 239,988 東南沙分署6667 東南沙分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維 護、非法犯罪走私登檢查緝等事項,計編列239, 988千元,包括業務費115,896千元、設備及投資 124,092千元,內容如下: 1.業務費115,896千元:  (1)教育訓練費367千元:    <1>辦理各項教育訓練及講習經費167千元。    <2>旋翼型無人機試辦計畫,編列無人機操      作教育訓練費200千元。  (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費2,846    千元。  (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及    網路通訊等經費6,041千元。  (4)辦理網路資訊設備維護等經費308千元。  (5)其他業務租金386千元:    <1>各項訓練用車及事務機具等租金385千元      。    <2>新兵接運車輛租金1千元。  (6)稅捐及規費270千元:    <1>車輛牌照稅124千元。    <2>車輛燃料費123千元。    <3>車輛及土地鑑界相關規費等23千元。  (7)保險費1,151千元:    <1>車輛保險費239千元。    <2>旋翼型無人機試辦計畫,編列無人機及      運載車輛保險費780千元。    <3>東、南沙機動雷達車設備保險費132千元      。  (8)辦理軍士官提前退伍會議委員兼職費10千    元。  (9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍消    防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點費、    顧問費及評鑑裁判費等經費179千元(含員    工協助方案經費4千元、性別平等及性騷擾    防治相關經費4千元)。  (10)委託國防部辦理東、南沙運補所需作業費     50千元。  (11)物品26,967千元:    <1>車輛油料費409千元。    <2>發電機油料費22,950千元。    <3>東南沙陣地反偵蒐及戰備防護、各項專      長訓練、機具保養、勤務執行、會議會      報整理等工作所需耗材、文具紙張及報      章雜誌等經費2,718千元(含員工協助方      案經費1千元)。    <4>購置生活設施及應勤物品等經費66千元      。    <5>救生救難裝備籌補計畫,編列824千元,      預計籌補遙控式動力救生圈備用電池。  (12)一般事務費3,282千元:    <1>辦理海岸管制及執行專案任務等所需部      隊加菜金107千元。    <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有      線電視收訊等經費166千元。    <3>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、      環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政      事務等經費1,237千元。    <4>辦理各項文康活動經費966千元。    <5>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願      役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣      導等經費806千元(含媒體政策及業務宣      導費600千元)。  (13)辦理各項防衛軍事裝備及設施養護131千     元。  (14)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費20     0千元。  (15)車輛養護費562千元,辦公器具養護32千     元,合計594千元。  (16)辦理偵查蒐證、艇筏、通訊器材、留置室     、海水淡化機及發電機等各項機具設備養     護及營區道路、排水溝、給水、消防、高     壓電力管線等設施維護3,833千元。  (17)辦理海岸管制、通電與後勤補給及外島軍     士官兵往返等業務所需國內旅費22,221千     元。  (18)辦理外島陸、海交通運輸及物資裝卸等經     費46,881千元。  (19)特別費179千元。(首長1人×14,900元×     12月) 2.設備及投資124,092千元:  (1)提升東南沙指揮部醫療能量、基礎設施暨    綠能占比評估計畫,分年辦理,111至113    年度已編列7,000千元,本年度續編第4年    經費10,370千元。包括:    <1>預計辦理南沙醫院隔離病房及庫房等整      建工程委託規劃設計1,792千元。(工程      管理費114年度編列262千元)    <2>汰換麻醉機、乾式生化分析儀及血球分      析儀等醫療設備8,578千元。  (2)東、南沙地區發電機組、海淡機組及電力    系統籌補汰換計畫,分年辦理,111至113    年度已編列140,223千元,本年度續編第4    年經費103,573千元,預計汰換南沙地區電    力系統及發電機組。  (3)救生救難裝備籌補計畫,分年辦理,本年    度編列第1年經費6,216千元,預計籌補遙    控式動力救生圈、潛水高壓打氣機及拋繩    槍等設備。  (4)生活設施改善籌補計畫,編列3,933千元,    預計籌補熱水器、冷氣機及電冰箱等設備    。
08 偵防查緝勤務 584,900 偵防分署686970 偵防分署辦理海域與海岸犯罪、反恐、救難、安 全情報蒐整、調查及鑑識等事項,計編列584,90 0千元,包括業務費198,056千元、設備及投資38 6,844千元,內容如下: 1.業務費198,056千元:  (1)教育訓練費28,931千元:    <1>辦理各項教育訓練及講習經費1,369千元      。    <2>無人機相關訓練費27,273千元。    <3>參加紐海芬大學刑事鑑識知能研習會289      千元。  (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費12,38    3千元。  (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及    網路通訊、調閱通聯記錄等經費4,089千元    。  (4)辦理網路資訊設備及各類系統維護等經費3    ,801千元。  (5)其他業務租金50,170千元:    <1>案件偵辦租用車輛、艇筏、通訊器材及      事務機具等經費4,654千元。    <2>車船軌跡走私犯罪分析系統計畫,經行      政院110年6月24日院臺交字第110001806      6號函核定,計畫總經費318,835千元,      分5年辦理,111至113年度已編列137,10      6千元,本年度續編第4年經費45,516千      元,預計辦理港區及聯外道路車牌辨識      系統租賃,未來年度經費需求136,213千      元。  (6)稅捐及規費554千元:    <1>車輛牌照稅300千元。    <2>車輛燃料費166千元。    <3>車輛及土地鑑界相關規費等88千元。  (7)保險費6,582千元:    <1>車輛保險費2,526千元。    <2>艇筏、空拍機、無人機保險費4,056千元      。  (8)辦理國家賠償事件處理小組審議會議及軍    士官提前退伍會議委員兼職費20千元。  (9)辦理各種專長訓練、講習及律師諮詢或委    任等業務所需出席費、鐘點費及顧問費等    經費1,434千元(含員工協助方案經費55千    元)。  (10)海域執法鑑識新時代計畫,編列5,620千     元,預計辦理刑事案件水下勘察評估及走     私新興毒品純度分析方法之委託研究。  (11)辦理參加財團法人全國認證基金會所需年     費20千元。  (12)物品42,904千元:    <1>車輛油料費4,132千元。    <2>艇筏、無人機、發電機等動力機具油料      費5,187千元。    <3>實驗室所需耗材及各單位文具紙張、報      章雜誌等經費1,772千元。    <4>購置生活設施及應勤裝備等經費320千元      。    <5>特勤及空勤吊掛人員應勤及訓練相關物      品等經費1,528千元。    <6>海巡特勤隊強化海域(岸)及重大犯罪維      安量能武器裝備籌補中長程計畫,編列2      9,741千元,預計籌補戰術勤務服及戰傷      醫療醫材。    <7>救生救難裝備籌補計畫,編列224千元,      預計籌補救援頭盔。  (13)一般事務費10,513千元:    <1>辦理查緝走私所需加菜金323千元。    <2>辦理各項講習、訓練及法令宣導所需經      費383千元。    <3>辦理諮詢聯繫、案件查處、海巡服務、      國際事務交流及接待外賓等經費3,462千      元。    <4>辦理人員體檢、環境清潔美化、外離島      副食罐頭補給及行政事務等經費4,335千      元(含員工協助方案經費17千元)。    <5>辦理預防犯罪及海巡任務執行成效推廣      媒體政策及業務宣導經費600千元。    <6>辦理各項文康活動經費1,410千元。  (14)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費99     2千元。  (15)車輛養護費2,782千元,辦公器具養護155     千元,合計2,937千元。  (16)辦理艇筏、應勤裝備、發電機等各項機具     設備養護及給水、消防等設施維護21,159     千元。  (17)辦理犯罪偵查及各項訓練、督訪、鑑測等     業務所需國內旅費5,768千元(含員工協     助方案經費80千元)。  (18)特別費179千元。(首長1人×14,900元×     12月) 2.設備及投資386,844千元:  (1)辦理偵防查緝隊基層廳舍整建經費1,640千    元。(工程管理費編列44千元。)  (2)可攜式紅外線熱像望遠鏡建置計畫,編列7    ,215千元,預計籌補可攜式紅外線熱像望    遠鏡。  (3)攜帶式高階X光機建置計畫,編列4,928千    元,預計籌補攜帶式高階X光機套組。  (4)電磁脈衝阻斷動力車計畫,編列26,000千    元。包括:    <1>預計籌補電磁脈衝設備1組23,500千元。    <2>預計籌補電磁脈衝運載車1輛2,500千元      。  (5)擴充科技鑑識實驗室鑑驗設備建置計畫,    編列3,836千元。包括:    <1>預計籌補高階拉曼光譜儀2,700千元。    <2>預計籌補數位鑑驗高階工作站1,136千元      。  (6)為提升海域安全執法效能,建置海上船舶    海事安全管理相關設備,編列202,000千元    。包括:    <1>預計建置研析系統主機及訊號接收設備      等經費188,000千元。    <2>預計建置中繼站伺服器及網路防火牆等      資安設備14,000千元。  (7)海域執法鑑識新時代計畫,編列8,300千元    ,預計建置海域執法預測分析系統。  (8)擴充高速公路涉案車輛查詢系統建置計畫    ,編列3,200千元,預計辦理遠通ETC系統    擴增資訊查詢。  (9)擴充科技偵查情資整合分析平臺系統計畫    ,編列9,900千元,預計辦理異質專線資料    介接及備援機制擴充建置。  (10)海巡特勤隊強化海域(岸)及重大犯罪維安     量能武器裝備籌補中長程計畫,經行政院     113年8月2日院臺交字第1131016890號函     核定,計畫總經費699,738千元,分5年辦     理,本年度編列第1年經費135,397千元(     包含業務費29,741千元,設備及投資105,     656千元),預計籌補海上攔截索、模組     化海事防彈戰術背心及防毒面具等設備。  (11)救生救難裝備籌補計畫,分年辦理,本年     度編列第1年經費5,655千元,預計籌補整     合式吊掛救生背心及潛水高壓打氣機等設     備。  (12)生活設施改善籌補計畫,編列6,464千元     ,預計籌補冷氣機及熱水器等設備。  (13)防護裝備汰換計畫,編列2,050千元,預     計籌補外穿型防彈背心82件及防護頭盔82     頂。
09 教育訓練測考勤務 48,701 教育訓練測考中心71727374 教育訓練測考中心辦理海洋人力培育、發展、專 業職能訓練、測考及證照制度規劃與執行等事項 ,計編列48,701千元,包括業務費41,281千元、 設備及投資7,420千元,內容如下: 1.業務費41,281千元:  (1)教育訓練費13,734千元:    <1>艦船艇人員專業職能及救生救難證照等      訓練費7,782千元。    <2>邀請美國海岸防衛隊來臺訓練及赴美國      參加海岸防衛隊執法訓練與海軍戰爭學      院訓練等經費5,108千元。    <3>英語人才儲備訓練班、學分補助及其他      各類講習等經費844千元。  (2)辦理中心本部與所屬辦公營舍、訓練場及    救生救難訓練游泳池所需水電費9,465千元    。  (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及    網路通訊等經費159千元。  (4)辦理網路資訊設備維護等經費17千元。  (5)其他業務租金990千元:    <1>辦理各類班隊游泳訓練及現地教學測考      所需租用車輛與模擬機等經費718千元。    <2>辦公事務機具租金272千元。  (6)稅捐及規費93千元:    <1>車輛牌照稅44千元。    <2>車輛燃料費39千元。    <3>車輛及土地鑑界相關規費10千元。  (7)保險費322千元:    <1>車輛保險費106千元。    <2>建築物公共安全保險136千元。    <3>救生救難證照訓練保險80千元。  (8)辦理各類班隊訓練及講習所需按日按件計    資酬金7,777千元:    <1>學資基礎教育班隊(海巡志願士兵班、      志願役專業士官班、陸軍士校二專班初      任海巡士官班、海巡士官班、海巡志願      役專業預備軍官班、軍校畢業生初任海      巡軍官班、海巡特考班、四等水警特考      錄取人員訓練)3,054千元(含性別平等      及性騷擾防治相關經費14千元)。    <2>學資進修教育班隊(士官高級班、士官      長正規班、軍官正規班)2,436千元(含      性別平等及性騷擾防治相關經費12千元      )。    <3>學資深造教育班隊(海巡研究班)712千      元。    <4>指揮職訓練班隊50千元。    <5>艦船艇人員專業職能及救生救難證照訓      練(自辦部分)982千元。    <6>教官兼(超)課鐘點費338千元。    <7>採購人員專業訓練、心理諮商講習及消      防與公共安全檢查申報等經費205千元(      含員工協助方案經費4千元、性別平等及      性騷擾防治相關經費4千元)。  (9)物品893千元:    <1>車輛油料費246千元。    <2>發電機油料費20千元。    <3>辦理各類班隊所需參考書籍、講義資料      、文具紙張及活動雜支等經費34千元。    <4>一般公務所需文具紙張、五金、清潔用      品及資訊耗材等經費173千元。    <5>救生救難裝備籌補計畫,編列420千元,      預計籌補救援頭盔。  (10)一般事務費4,691千元:    <1>辦理各類班隊訓練所需教材、講義印刷      、證書製作及教學環境維持等經費1,843      千元。    <2>辦理人員體檢、一般公務所需印製品、      辦公環境美化及行政事務等經費2,082千      元。    <3>辦理志願役軍職人員招募與海巡教育及      海洋政策推廣等經費606千元(含媒體政      策及業務宣導費600千元)。    <4>辦理各項文康活動經費154千元。    <5>辦理所屬學員隊三節加菜金6千元。  (11)辦理辦公廳舍等各項建築養護經費51千元     。  (12)車輛養護費173千元,辦公器具養護28千     元,合計201千元。  (13)訓練游泳池設施維護67千元,各項機具設     備養護及排水溝、給水、消防、高壓電力     管線等設施維護2,119千元,合計2,186千     元。  (14)訓練成效督考等業務所需國內旅費566千     元。  (15)特別費136千元。(首長1人×11,300元×     12月) 2.設備及投資7,420千元:  (1)教學管理資訊系統建置計畫,編列5,150千    元。包括:    <1>預計籌補硬體設備1,937千元。    <2>預計籌補系統功能核心模組1套3,213千      元。  (2)救生救難裝備籌補計畫,分年辦理,本年    度編列第1年經費1,822千元,預計籌補遙    控式動力救生圈及充氣式救生衣等設備。  (3)生活設施改善籌補計畫,編列198千元,預    計籌補電冰箱及熱水器等設備。  (4)防護裝備汰換計畫,編列250千元,預計籌    補外穿型防彈背心10件及防護頭盔10頂。