歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 海洋委員會海巡署艦隊分署 - 3767100202 海巡工作

工作計畫名稱及編號 3767100202 海巡工作
預算金額 12,697,255
計畫內容 1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。  
預期成果 1.廣拓情蒐網絡,運用科技輔勤,有效打擊跨境犯罪,防  制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制,配合執行防檢疫,阻絕疫病入侵,確保  產業發展及國人健康。 3.遵循國艦國造政策,賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫  」。 4.落實資通安全防護管理,提升整體資安防護能量。 5.持續加強海域巡護,查處不法越界船舶,維護海域漁業  資源。 6.強化專屬經濟海域護漁作為,確保國家海洋權益。 7.充實救生救難能量,提升救援速度與效率,保障人民生  命財產安全。 8.持續強化南沙太平島緊急救護能量,落實南海人道救援  中心政策。 9.導入海洋政策實務,培養海洋知識與情感,提升國人海  洋意識。 10.結合民間訓練資源,培育海洋專業人力,強化海洋事   務處理能量。 11.協助海洋污染防治及海洋保育,確保海洋資源永續發   展。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 艦隊勤務 12,697,255 艦隊分署236237238239240241242 艦隊分署辦理海域巡防、非法犯罪走私登檢查緝 、海洋權益與海事安全維護及海巡艦船艇籌建等 事項,計編列12,697,255千元,包括業務費1,83 6,359千元、設備及投資10,859,335千元、獎補 助費1,561千元,內容如下: 1.業務費1,836,359千元:  (1)辦理黑鷹直升機落艦等各項教育訓練及講    習經費333千元。  (2)辦理分署本部與所屬辦公營舍水電費及所    屬海巡隊岸水電費52,574千元。  (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據、    網路及艦艇衛星通訊等經費28,918千元。  (4)土地租金300千元。  (5)辦理網路資訊設備維護等經費1,560千元。  (6)其他業務租金7,287千元:    <1>碼頭租金6,583千元。    <2>營舍租金600千元。    <3>拖船費100千元。    <4>跳展頻無線電設備架設場地租金4千元。  (7)稅捐及規費3,536千元:    <1>車輛牌照稅876千元。    <2>車輛燃料費525千元。    <3>車輛及土地鑑界相關規費等65千元。    <4>無線電執照及使用規費2,070千元。  (8)保險費128,175千元:    <1>車輛保險費872千元。    <2>艦船艇保險費126,395千元。    <3>廳舍及無人飛行載具等保險費908千元。  (9)辦理法制、人權、資訊教育、常年訓練及    常訓師資複訓等業務所需鐘點費403千元。  (10)物品1,110,590千元:    <1>車輛油料費4,563千元。    <2>艦船艇油料及機油費1,053,527千元。    <3>各項海難及消防等勤務執行、會議會報      整理等工作所需耗材、文具紙張及報章      雜誌等經費742千元。    <4>海巡艦艇低致命性裝備試辦計畫,編列4      0,881千元,預計籌補鎮海火箭系統-低      致命彈及40mm聲光彈等。    <5>救生救難裝備籌補計畫,編列10,877千      元,預計籌補遙控式動力救生圈備用電      池及救援頭盔。  (11)一般事務費13,073千元:    <1>辦理執行專案任務所需加菜金45千元。    <2>辦理落艦訓練、海難救助、漁業巡護及      大陸船舶越界人船留置等經費1,764千元      。    <3>辦理各項講習、政風宣導及有線電視收      訊等經費334千元。    <4>辦理人員體檢、醫療管理、環境清潔及      行政事務等經費4,354千元。    <5>辦理海巡任務執行成效推廣媒體政策及      業務宣導費598千元。    <6>辦理各項文康活動經費5,978千元。  (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費4,     300千元。  (13)車輛養護費3,019千元,辦公器具養護110     千元,合計3,129千元。  (14)設施及機械設備養護費480,366千元:    <1>艦船艇歲修、定保及機械設備養護費476      ,152千元。    <2>辦理各項機械設施、高壓電力管線、武      器彈藥、海污防治器材及艦艇無線電航      儀等設施維護4,214千元。  (15)辦理海域維護、通電與後勤補給、行政庶     務、人事業務、艦艇養護、勤務督導、勤     指及主計等業務所需國內旅費1,050千元     。  (16)辦理漁業巡護國外旅費586千元。  (17)特別費179千元。(首長1人×14,900元×     12月) 2.設備及投資10,859,335千元:  (1)艦隊分署第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工    程中長程個案計畫,經行政院109年6月19    日院臺交字第1090017011號函核定,計畫    總經費300,000千元,第1次修正經行政院1    10年12月29日院臺交字第1100040228號函    同意,計畫總經費修正為359,000千元;第    2次修正經行政院112年9月7日院臺交字第1    121034619號函同意,計畫總經費修正為52    5,237千元,分7年辦理,109至113年度已    編列178,450千元,本年度續編第6年經費1    98,824千元,預計辦理廳舍主體工程第2年    施作,未來年度經費需求147,963千元。(    工程管理費計算方式係【臨時廳舍:5,000    千元×3%+20,000千元×1.5%+19,613千元    ×1%】+【新建工程:5,000千元×3%+20,0    00千元×1.5%+75,000千元×1%+133,067千    元×0.7%】=2,778千元,114年度編列771    千元。)  (2)恆春海巡隊營舍新建工程計畫,經行政院1    07年10月19日院臺交字第1070204096號函    核定,計畫總經費142,912千元,第1次修    正經行政院110年12月10日院臺交字第1100    038898號函同意,計畫總經費修正為189,7    13千元;第2次修正經行政院112年1月17日    院臺交字第1110041031號函同意,計畫總    經費修正為350,203千元,分8年辦理,109    至113年度已編列96,909千元,本年度續編    第6年經費174,254千元,預計辦理營舍工    程第2年施作,未來年度經費需求79,040千    元。(工程管理費計算方式係5,000千元×    3%+20,000千元×1.5%+75,000千元×1%+11    5,647千元×0.7%=2,010千元,114年度編    列288千元。)  (3)東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸    線強固工程計畫,經行政院109年2月17日    院臺交字第1090002114號函核定,計畫總    經費299,113千元,嗣經行政院111年8月19    日院臺交字第1110021717號函同意,計畫    總經費修正為1,150,839千元,分6年辦理    ,109至113年度已編列778,523千元,本年    度續編最後1年經費372,316千元,預計完    成東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海    岸線強固工程。(工程管理費計算方式係    【5,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75,0    00千元×1%+400,000千元×0.7%+356,533    千元×0.5%】×70%=4,047千元,114年度    編列57千元。)  (4)海巡艦艇碼頭強化計畫,經行政院110年8    月20日院臺交字第1100025160號函核定,    計畫總經費979,505千元,分5年辦理,111    至113年度已編列206,157千元,本年度續    編第4年經費332,422千元,預計辦理高雄    港碼頭強化工程第2年施作,未來年度經費    需求440,926千元。(工程管理費計算方式    係〈【高雄港:5,000千元×3%+20,000千    元×1.5%+75,000千元×1%+400,000千元×    0.7%+209,810千元×0.5%】+【花蓮港:5,    000千元×3%+20,000千元×1.5%+4,177千    元×1%】+【馬公港:5,000千元×3%+1,79    8千元×1.5%】〉×70%=4,002千元,114年    度編列1,200千元。)  (5)海巡碼頭113-116年整體發展計畫,經行政    院112年7月6日院臺交字第1121027182號函    核定,計畫總經費1,933,998千元,分4年    辦理,113年度已編列57,001千元,本年度    續編第2年經費100,000千元,預計辦理臺    北港及龍門尖山港碼頭工程第1年施作,未    來年度經費需求1,776,997千元。(工程管    理費計算方式係〈【臺北港:5,000千元×    3%+20,000千元×1.5%+75,000千元×1%+40    0,000千元×0.7%+76,178千元×0.5%】+【    龍門尖山港:5,000千元×3%+20,000千元    ×1.5%+75,000千元×1%+400,000千元×0.    7%+193,191千元×0.5%】〉×70%=6,543千    元,114年度編列1,000千元。)  (6)金門縣烏坵鄉碼頭興建工程,分年辦理,    本年度編列第1年經費120,000千元,預計    辦理工程發包、各項施工計畫核定及施作    大坵碼頭工程。  (7)113-117年度海域巡護整備計畫,經行政院    112年8月9日院臺交字第1121031139號函核    定,計畫總經費8,856,000千元,分5年辦    理,113年度已編列1,558,800千元,本年    度續編第2年經費1,598,250千元,預計辦    理新北艦等艦艇W5及W6級保養與主機採購    作業,未來年度經費需求5,698,950千元。  (8)籌補移動型發電機2臺200千元。  (9)籌建海巡艦艇前瞻發展計畫,經行政院106    年6月19日院臺防字第1060015828號函核定    ,計畫總經費42,605,123千元,分10年辦    理,107至113年度已編列30,805,343千元    ,本年度續編第8年經費6,579,141千元,    未來年度經費需求5,220,639千元。包括:    <1>4000噸級巡防艦4艘籌建計畫總經費11,7      47,885千元,分8年辦理,107至113年度      已編列9,730,283千元,本年度續編最後      1年經費2,017,602千元,預計辦理第4艘      交艦作業。(工程管理費計算方式係【5      ,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75,      000千元×1%+400,000千元×0.7%+10,      057,032千元×0.5%】×70%=38,000千元      ,114年度編列4,150千元。)    <2>1000噸級巡防艦6艘籌建計畫總經費7,04      2,720千元,分9年辦理,108至113年度      已編列4,111,037千元,本年度續編第7      年經費1,059,192千元,預計辦理第4艘      交艦作業,未來年度經費需求1,872,491      千元。(工程管理費計算方式係5,000千      元×3%+20,000千元×1.5%+75,000千      元×1%+400,000千元×0.7%+5,933,41      6千元×0.5%=33,667千元,114年度編列      4,855千元。)    <3>600噸級巡防艦12艘籌建計畫總經費14,4      47,785千元,分9年辦理,107至113年度      已編列11,329,321千元,本年度續編第8      年經費2,289,864千元,預計完成第10至      11艘交艦作業,未來年度經費需求828,6      00千元。(工程管理費計算方式係【5,0      00千元×3%+20,000千元×1.5%+75,00      0千元×1%+400,000千元×0.7%+13,07      2,593千元×0.5%】×70%=48,554千元,      114年度編列6,019千元。)    <4>100噸級巡防艇17艘籌建計畫總經費4,23      4,748千元,分10年辦理,107至113年度      已編列2,396,396千元,本年度續編第8      年經費662,300千元,預計辦理第9至11      艘交艇作業,未來年度經費需求1,176,0      52千元。(工程管理費計算方式係5,000      千元×3%+20,000千元×1.5%+75,000      千元×1%+400,000千元×0.7%+3,537,      500千元×0.5%=21,688千元,114年度編      列3,445千元。)    <5>35噸級巡防艇52艘籌建計畫總經費4,851      ,175千元,分10年辦理,107至113年度      已編列3,000,110千元,本年度續編第8      年經費528,876千元,預計完成第34至37      艘交艇作業,未來年度經費需求1,322,1      89千元。(工程管理費計算方式係【5,0      00千元×3%+20,000千元×1.5%+75,00      0千元×1%+400,000千元×0.7%+3,940      ,278千元×0.5%】×70%=16,591千元,1      14年度編列1,686千元。)    <6>沿岸多功能艇50艘籌建計畫總經費280,8      10千元,分8年辦理,108至113年度已編      列238,196千元,本年度續編第7年經費2      1,307千元,預計完成第41至45艘交艇作      業,未來年度經費需求21,307千元。(      工程管理費計算方式係5,000千元×3%+      20,000千元×1.5%+75,000千元×1%+1      70,000千元×0.7%=2,390千元,114年度      編列215千元。)  (10)籌建海巡遠洋巡護船發展計畫,經行政院     110年7月30日院臺交字第1100019914號函     核定,計畫總經費12,934,094千元,分10     年辦理,111至113年度已編列1,780,957     千元,本年度續編第4年經費1,234,283千     元,預計辦理第1艘下水及第2艘開工作業     ,未來年度經費需求9,918,854千元。(     工程管理費計算方式係【5,000千元×3%     +20,000千元×1.5%+75,000千元×1%+     400,000千元×0.7%+11,299,620千元×0     .5%】×70%=42,348千元,114年度編列5,     500千元。)  (11)各海巡隊特高頻(VHF)無線電機暨高頻(HF     )無線電機汰換計畫,編列15,112千元,     預計汰換特高頻無線電機11部及高頻無線     電機15部。  (12)海巡艦艇智慧船舶指揮管理系統暨衛星寬     頻、寬頻無線電建置計畫,編列38,985千     元,預計辦理海巡艦艇智慧船舶指揮管理     系統開發作業。  (13)海巡艦艇低致命性裝備試辦計畫,經行政     院112年9月7日院臺交字第1121033963號     函核定,總經費86,244千元,分3年辦理     ,本年度編列第1年經費63,573千元(包     含業務費40,881千元、設備及投資22,692     千元),預計籌補單發型40mm榴彈槍及非     致命性手槍等設備,未來年度經費需求22     ,671千元。  (14)救生救難裝備籌補計畫,分年辦理,本年     度編列第1年經費59,494千元,預計籌補     拋繩槍及充氣式救生衣等設備。  (15)生活設施改善籌補計畫,編列8,737千元     ,預計籌補冷氣機及熱水器等設備。  (16)防護裝備汰換計畫,編列4,625千元,預     計籌補外穿型防彈背心12件、浮水型防彈     背心173件及防護頭盔185頂。 3.獎補助費1,561千元:  (1)政府補助未銓敘比照警佐待遇退休人員利    息差額補貼103千元。  (2)退休人員三節慰問金1,458千元。(243人    ×6,000元)
2000 業務費 1,836,359
2003 教育訓練費 333
2006 水電費 52,574
2009 通訊費 28,918
2012 土地租金 300
2018 資訊服務費 1,560
2021 其他業務租金 7,287
2024 稅捐及規費 3,536
2027 保險費 128,175
2036 按日按件計資酬金 403
2051 物品 1,110,590
2054 一般事務費 13,073
2063 房屋建築養護費 4,300
2066 車輛及辦公器具養護費 3,129
2069 設施及機械設備養護費 480,366
2072 國內旅費 1,050
2078 國外旅費 586
2093 特別費 179
3010 房屋建築及設備費 373,078
3015 公共建設及設施費 924,738
3020 機械設備費 1,613,562
3025 運輸設備費 7,813,424
3030 資訊軟硬體設備費 38,985
3035 雜項設備費 95,548
4075 差額補貼 103
4085 獎勵及慰問 1,458
3000 設備及投資 10,859,335
4000 獎補助費 1,561