歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 海洋委員會海巡署金馬澎分署 - 3767100202 海巡工作

工作計畫名稱及編號 3767100202 海巡工作
預算金額 142,386
計畫內容 1.強化海域治安。 2.維護海洋權益。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。  
預期成果 1.廣拓情蒐網絡,運用科技輔勤,有效打擊跨境犯罪,防  制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制,配合執行防檢疫,阻絕疫病入侵,確保  產業發展及國人健康。 3.落實資通安全防護管理,提升整體資安防護能量。 4.持續加強海域巡護,查處不法越界船舶,維護海域漁業  資源。 5.強化專屬經濟海域護漁作為,確保國家海洋權益。 6.充實救生救難能量,提升救援速度與效率,保障人民生  命財產安全。 7.結合民間訓練資源,培育海洋專業人力,強化海洋事務  處理能量。 8.協助海洋污染防治及海洋保育,確保海洋資源永續發展  。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
06 金馬澎海巡勤務 142,386 金馬澎分署312313314 金馬澎分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維 護、非法犯罪走私登檢查緝等事項,計編列142, 386千元,包括業務費67,201千元、設備及投資7 5,185千元,內容如下: 1.業務費67,201千元:  (1)教育訓練費649千元:    <1>辦理各項教育訓練及講習經費449千元。    <2>旋翼型無人機試辦計畫,編列無人機操      作教育訓練費200千元。  (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費20,40    7千元。  (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及    網路通訊等經費2,236千元。  (4)土地租金210千元。  (5)辦理網路資訊設備維護等經費1,051千元。  (6)辦理房屋、各項訓練用車及事務機具等其    他業務租金1,783千元。  (7)稅捐及規費543千元:    <1>車輛牌照稅260千元。    <2>車輛燃料費203千元。    <3>車輛及土地鑑界相關規費等80千元。  (8)保險費2,227千元:    <1>車輛保險費1,269千元。    <2>無人飛行載具保險費149千元。    <3>旋翼型無人機試辦計畫,編列無人機及      運載車輛保險費780千元。    <4>海巡志工保險29千元。  (9)遴聘人權團體代表參與志願役軍士官不適    服現役評審會等兼職費33千元。  (10)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍消     防安全評鑑等業務所需鐘點費、顧問費及     評鑑裁判費等經費162千元(含員工協助     方案經費18千元、性別平等及性騷擾防治     相關經費4千元)。  (11)物品15,584千元:    <1>車輛油料費5,994千元。    <2>艇筏、發電機等動力機具油料費2,741千      元。    <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行、      會議會報整理等工作所需耗材、文具紙      張及報章雜誌等經費1,930千元。    <4>購置生活設施與應勤物品等經費1,638千      元。    <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費279千元。    <6>救生救難裝備籌補計畫,編列3,002千元      ,預計籌補遙控式動力救生圈備用電池      及救援頭盔。  (12)一般事務費10,024千元:    <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊加      菜金209千元。    <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及有      線電視收訊等經費383千元。    <3>辦理偵搜犬醫療等經費235千元。    <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理、      環境清潔、外離島副食罐頭補給及行政      事務等經費3,821千元。    <5>辦理各項文康活動經費3,364千元。    <6>辦理大陸船舶越界人船留置勤務、志願      役軍職人員招募與海巡任務執行成效宣      導等經費2,012千元(含媒體政策及業務      宣導費650千元)。  (13)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費2,     566千元。  (14)車輛養護費2,945千元,辦公器具養護100     千元,合計3,045千元。  (15)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、通訊     器材、留置室及發電機等各項機具設備養     護及營區道路、排水溝、給水、消防、高     壓電力管線等設施維護3,706千元。  (16)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後勤     補給及外離島軍士官兵往返等業務所需國     內旅費1,952千元(含員工協助方案經費3     9千元)。  (17)辦理外離島陸、海交通運輸及物質裝卸等     經費844千元。  (18)特別費179千元。(首長1人×14,900元×     12月) 2.設備及投資75,185千元:  (1)辦理虎井安檢所等6處基層廳舍新建計畫,    分年辦理,113年度已編列49,792千元,本    年度續編第2年經費41,283千元,其中公共    藝術設置費1,257千元,預計辦理廳舍規劃    設計、工程發包暨施工作業。(工程管理    費114年度編列820千元。)  (2)七美無線電中繼站臺鐵塔大修計畫,編列2    ,415千元,預計辦理七美無線電中繼站臺    鐵塔大修作業。  (3)辦理發電機及抽水機籌補(汰換)555千元    。包括:    <1>預計籌補移動型發電機3臺540千元。    <2>預計籌補抽水機1臺15千元。  (4)救生救難裝備籌補計畫,分年辦理,本年    度編列第1年經費11,799千元,預計籌補遙    控式動力救生圈及充氣式救生衣等設備。  (5)生活設施改善籌補計畫,編列6,277千元,    預計籌補冷氣機及熱水器等設備。  (6)防護裝備汰換計畫,編列1,100千元,預計    籌補外穿型防彈背心44件及防護頭盔44頂    。  (7)安檢裝備籌補計畫,編列11,756千元,預    計籌補X光機行李檢查儀6具及人身金屬感    應門4具。
2000 業務費 67,201
2003 教育訓練費 649
2006 水電費 20,407
2009 通訊費 2,236
2012 土地租金 210
2018 資訊服務費 1,051
2021 其他業務租金 1,783
2024 稅捐及規費 543
2027 保險費 2,227
2030 兼職費 33
2036 按日按件計資酬金 162
2051 物品 15,584
2054 一般事務費 10,024
2063 房屋建築養護費 2,566
2066 車輛及辦公器具養護費 3,045
2069 設施及機械設備養護費 3,706
2072 國內旅費 1,952
2081 運費 844
2093 特別費 179
3010 房屋建築及設備費 41,283
3020 機械設備費 2,955
3035 雜項設備費 30,947
3000 設備及投資 75,185