歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 3767300100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3767300100 一般行政
預算金額 142,234
計畫內容 1.辦理本院同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班  、保險、退儲給與等工作。 2.辦理本院一般行政庶務管理工作。  
預期成果 支援本院各業務單位之工作計畫,俾能達成預期施政目標 。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 124,369 人事室 本計畫係本院各單位之人事費124,369千元,編 列內容如下: 1.法定編制人員待遇75,504千元。 2.約聘僱人員待遇7,337千元。 3.技工及工友待遇960千元。 4.獎金14,658千元,其中考績獎金4,066千元及  年終獎金10,592千元。 5.其他給與1,959千元,係各單位人員依相關法  令支領之休假補助、因公傷殘死亡慰問金。 6.加班費8,350千元。 7.退休退職給付20千元。 8.退休離職儲金8,087千元。 9.保險係政府負擔部份7,494千元,其中健保4,8  90千元、公保2,069千元及勞保535千元。
1000 人事費 124,369
1015 法定編制人員待遇 75,504
1020 約聘僱人員待遇 7,337
1025 技工及工友待遇 960
1030 獎金 14,658
1035 其他給與 1,959
1040 加班費 8,350
1045 退休退職給付 20
1050 退休離職儲金 8,087
1055 保險 7,494
02 基本行政工作維持 17,865 秘書室、人事室、主計室3334 本計畫係辦理文書、事務及財物管理、主計業務 、人事管理、公務車輛管理等一般行政工作所需 經費17,865千元,編列業務費17,105千元,設備 及投資760千元,其內容如下: 1.本院人員進修補助、採購等各項教育訓練259  千元。 2.本院租賃辦公廳舍、首長宿舍電費及瓦斯費2,  268千元。 3.辦理各項業務郵資及電話費1,075千元。 4.公務資訊系統維護費340千元。  5.辦公室租金及公務車停車位租金7,900千元。 6.車輛牌照稅及燃料使用費24千元。 7.車輛保險費47千元。 8.辦理研究人員聘任、升等外聘委員兼職費63千  元。 9.辦理本院採購及性騷擾防治等內部教育訓練講  座鐘點費及專書閱讀審查費72千元。 10.公務車輛油料、文具用品、碳粉紙張及行政   庶務用品等836千元。 11.一般事務費2,970千元,包括:  (1)國會聯絡、輿情監測、辦公環境清潔、人    事管理、主計業務及其他行政雜支等709千    元。  (2)辦理公務車輛駕駛、秘書室業務及主計業    務支援人力1,814千元(勞務承攬支出1,814    千元)。  (3)員工文康活動費270千元(3,000元*90人=27    0,000元)。  (4)員工健康檢查補助費138千元。  (5)性別主流化及性騷擾防治宣導21千元。  (6)員工協助方案推動及宣導18千元《員工協    助方案18千元》。 12.本院租賃辦公廳舍及首長宿舍養護費84千元   。 13.車輛及辦公器具養護費162千元,包括:  (1)依預算員額計算辦公器具養護費94千元(1,    048元*90人=94,320元)。  (2)購置滿4年未滿6年車輛養護費68千元(34,0    00元*2輛=68,000元)。 14.辦理各項機具、設施等保養、故障維修等經   費217千元。  15.奉派出差及員工訓練等所需國內旅費570千元   。 16.首長特別費218千元(18,100元*12月=217,200   元)。 17.設備及投資760千元,包括:  (1)公文系統升級200千元。  (2)物品領用系統升級260千元。  (3)購置會議室系統300千元。
2000 業務費 17,105
2003 教育訓練費 259
2006 水電費 2,268
2009 通訊費 1,075
2018 資訊服務費 340
2021 其他業務租金 7,900
2024 稅捐及規費 24
2027 保險費 47
2030 兼職費 63
2036 按日按件計資酬金 72
2051 物品 836
2054 一般事務費 2,970
2063 房屋建築養護費 84
2066 車輛及辦公器具養護費 162
2069 設施及機械設備養護費 217
2072 國內旅費 570
2093 特別費 218
3030 資訊軟硬體設備費 760
3000 設備及投資 760