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01 人員維持 |
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124,369 |
人事室 |
本計畫係本院各單位之人事費124,369千元,編
列內容如下:
1.法定編制人員待遇75,504千元。
2.約聘僱人員待遇7,337千元。
3.技工及工友待遇960千元。
4.獎金14,658千元,其中考績獎金4,066千元及
年終獎金10,592千元。
5.其他給與1,959千元,係各單位人員依相關法
令支領之休假補助、因公傷殘死亡慰問金。
6.加班費8,350千元。
7.退休退職給付20千元。
8.退休離職儲金8,087千元。
9.保險係政府負擔部份7,494千元,其中健保4,8
90千元、公保2,069千元及勞保535千元。 |
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02 基本行政工作維持 |
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17,865 |
秘書室、人事室、主計室3334 |
本計畫係辦理文書、事務及財物管理、主計業務
、人事管理、公務車輛管理等一般行政工作所需
經費17,865千元,編列業務費17,105千元,設備
及投資760千元,其內容如下:
1.本院人員進修補助、採購等各項教育訓練259
千元。
2.本院租賃辦公廳舍、首長宿舍電費及瓦斯費2,
268千元。
3.辦理各項業務郵資及電話費1,075千元。
4.公務資訊系統維護費340千元。
5.辦公室租金及公務車停車位租金7,900千元。
6.車輛牌照稅及燃料使用費24千元。
7.車輛保險費47千元。
8.辦理研究人員聘任、升等外聘委員兼職費63千
元。
9.辦理本院採購及性騷擾防治等內部教育訓練講
座鐘點費及專書閱讀審查費72千元。
10.公務車輛油料、文具用品、碳粉紙張及行政
庶務用品等836千元。
11.一般事務費2,970千元,包括:
(1)國會聯絡、輿情監測、辦公環境清潔、人
事管理、主計業務及其他行政雜支等709千
元。
(2)辦理公務車輛駕駛、秘書室業務及主計業
務支援人力1,814千元(勞務承攬支出1,814
千元)。
(3)員工文康活動費270千元(3,000元*90人=27
0,000元)。
(4)員工健康檢查補助費138千元。
(5)性別主流化及性騷擾防治宣導21千元。
(6)員工協助方案推動及宣導18千元《員工協
助方案18千元》。
12.本院租賃辦公廳舍及首長宿舍養護費84千元
。
13.車輛及辦公器具養護費162千元,包括:
(1)依預算員額計算辦公器具養護費94千元(1,
048元*90人=94,320元)。
(2)購置滿4年未滿6年車輛養護費68千元(34,0
00元*2輛=68,000元)。
14.辦理各項機具、設施等保養、故障維修等經
費217千元。
15.奉派出差及員工訓練等所需國內旅費570千元
。
16.首長特別費218千元(18,100元*12月=217,200
元)。
17.設備及投資760千元,包括:
(1)公文系統升級200千元。
(2)物品領用系統升級260千元。
(3)購置會議室系統300千元。 |