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25 |
|
|
|
0069000000 |
國軍退除役官兵輔導委員會主管 |
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25 |
1 |
|
|
0069010000 |
國軍退除役官兵輔導委員會 |
130,998,497 |
129,027,580 |
127,904,806 |
1,970,917 |
|
|
|
25 |
1 |
* |
|
5169010000 |
教育支出 |
1,119,994 |
1,092,346 |
1,040,401 |
27,648 |
|
|
|
25 |
1 |
1 |
|
5169010500 |
醫學臨床教學研究 |
1,102,597 |
1,075,034 |
1,025,034 |
27,563 |
本年度預算數1,102,597千元,係各
榮民總醫院及其分院臨床教學研究經
費,較上年度增列27,563千元。 |
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25 |
1 |
2 |
|
5169010700 |
退除役官兵就學、職訓 |
17,397 |
17,312 |
15,367 |
85 |
1.本年度預算數17,397千元,包括業務費16,415千元、設備及投資982千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)退除役官兵就學輔導措施1,400 千元,與上年度同。 (2)退除役官兵職業技術訓練15,99 7千元,較上年度增列業務費等 85千元。 |
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25 |
1 |
* |
|
6169010000 |
社會保險支出 |
9,029,804 |
8,941,891 |
9,083,458 |
87,913 |
|
|
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25 |
1 |
3 |
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6169010400 |
榮民及榮眷健康保險 |
9,029,804 |
8,941,891 |
9,083,458 |
87,913 |
1.本年度預算數9,029,804千元,均為獎補助費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)榮民健康保險經費5,126,505千 元,較上年度增列76,771千元 。 (2)榮眷健康保險經費1,181,000千 元,較上年度減列33,767千元 。 (3)榮民健保醫療部分負擔經費2,7 22,299千元,較上年度增列44, 909千元。 |
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|
25 |
1 |
* |
|
6269010000 |
社會救助支出 |
628,880 |
631,955 |
604,556 |
-3,075 |
|
|
|
25 |
1 |
4 |
|
6269010900 |
退除役官兵服務救助與照顧 |
628,880 |
631,955 |
604,556 |
-3,075 |
1.本年度預算數628,880千元,包括
業務費91,641千元、設備及投資4,
372千元及獎補助費532,867千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)基本行政工作維持費56,933千 元,較上年度增列業務費等2,2 74千元。 (2)清寒榮民子女就學補助經費13, 743千元,與上年度同。 (3)志工服務照顧榮民作業經費146 ,646千元,與上年度同。 (4)榮民榮眷遺眷急難救助及慰問 經費322,507千元,與上年度同 。 (5)八二三參戰義務役官兵年節慰 問經費58,961千元,較上年度 減列4,193千元。 (6)榮民及榮眷生活輔導宣慰及座 談3,617千元,與上年度同。 (7)單身亡故榮民善後喪葬及遺產 管理作業2,086千元,與上年度 同。 (8)海內外退伍軍人聯繫作業15,13 5千元,較上年度減列獎補助費 等1,900千元。 (9)國軍單身退員宿舍服務與管理9 ,252千元,較上年度增列業務 費等744千元。 |
|
|
25 |
1 |
* |
|
6369010000 |
福利服務支出 |
14,577,209 |
14,471,098 |
14,654,553 |
106,111 |
|
|
|
25 |
1 |
5 |
|
6369010100 |
一般行政 |
3,785,809 |
3,643,153 |
2,839,804 |
142,656 |
1.本年度預算數3,785,809千元,包括人事費2,986,465千元、業務費171,922千元、設備及投資90,719千元、獎補助費536,703千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費3,518,068千元,較 上年度伸算增列調整待遇等經 費145,087千元。 (2)基本行政工作維持費112,562千 元,較上年度增列一般事務費 等14,820千元。 (3)幹部在職及役男替代役訓練經 費5,452千元,較上年度增列退 除役特考錄取人員基礎訓練等 經費2,490千元。 (4)辦理統計與資訊管理作業經費1 44,627千元,較上年度減列資 訊軟硬體設備費等17,767千元 。 (5)辦理榮民工程公司清理計畫5,1 00千元,較上年度減列補助國 軍退除役官兵安置基金代榮民 工程公司舉借利息1,974千元。 |
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|
25 |
1 |
6 |
|
6369010300 |
榮民醫療照護 |
2,636,152 |
2,608,560 |
2,567,689 |
27,592 |
1.本年度預算數2,636,152千元,包括業務費260,912千元、獎補助費2,375,240千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)對榮民及特定醫療體系之補助1 ,670,769千元,較上年度增列 獎補助費等2,228千元。 (2)長期照顧與身心障礙醫療復健 服務352,885千元,較上年度增 列業務費等13,300千元。 (3)各級榮民醫院營運督導管理12, 448千元,較上年度增列業務費 等682千元。 (4)社區醫療服務183,489千元,與 上年度同。 (5)醫事人力培訓與專業教育訓練6 4,255千元,較上年度增列配合 衛生福利部辦理重點科別培育 公費醫師制度計畫及國防醫學 院代訓公費生等經費2,720千元 。 (6)高齡醫學發展與照護215,943千 元,較上年度增列獎補助費等8 ,662千元。 (7)安寧緩和醫療照護與推廣75,60 1千元,與上年度同。 (8)偏鄉醫師留任獎勵經費60,762 千元,與上年度同。 |
|
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25 |
1 |
7 |
|
6369010800 |
榮民安養及養護 |
7,545,602 |
7,412,551 |
7,240,262 |
133,051 |
1.本年度預算數7,545,602千元,包
括業務費1,773,678千元、設備及投資54,830千元、獎補助費5,717,094千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)基本行政工作維持費1,746,333 千元,較上年度增列業務費等2 18,826千元。 (2)就養榮民給與等經費5,762,994 千元,較上年度減列87,132千 元。 (3)就養榮民養護材料14,464千元 ,較上年度增列獎補助費等1,3 16千元。 (4)就養榮民文康活動及住院年節 慰問8,306千元,較上年度增列 獎補助費等41千元。 (5)廢水廢棄物及環境保護作業13, 505千元,與上年度同。 |
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25 |
1 |
8 |
|
6369018100 |
非營業特種基金 |
|
|
1,443,318 |
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25 |
1 |
8 |
1 |
6369018102 |
醫療作業基金 |
|
|
1,443,318 |
|
前年度決算數係辦理高雄榮民總醫院
屏東大武分院新建計畫、高雄榮民總
醫院屏東大武分院開辦所需醫務設備
購置等經費。 |
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25 |
1 |
9 |
|
6369019000 |
一般建築及設備 |
590,646 |
787,834 |
563,481 |
-197,188 |
|
|
|
25 |
1 |
9 |
1 |
6369019002 |
營建工程 |
574,636 |
775,689 |
548,912 |
-201,053 |
1.本年度預算數574,636千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)退除役官兵職業訓練中心房舍 整建工程18,460千元,較上年 度增列3,460千元。 (2)安養機構房舍及生活設施整建 工程62,500千元,較上年度減 列15,811千元。 (3)提升失智照顧量能長照忘我園 區中程計畫總經費1,684,840千 元,分年辦理,109至113年度 已編列768,300千元,本年度續 編470,400千元,較上年度減列 21,889千元。 (4)新增會本部房舍整建工程23,27 6千元。 (5)上年度臺南及雲林榮家家區設 施環境總體營造中程計畫預算 業已編竣,所列190,089千元如 數減列。 |
|
|
25 |
1 |
9 |
2 |
6369019011 |
交通及運輸設備 |
16,010 |
12,145 |
14,569 |
3,865 |
1.本年度預算數16,010千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)汰換會本部5人座副首長專用車 1輛經費930千元。 (2)汰換臺中市等4所榮民服務處公 務電動汽車4輛經費7,400千元 。 (3)汰換臺北市等5所榮民服務處公 務重型電動機車14輛經費1,260 千元。 (4)汰換新北市榮民服務處公務機 車2輛經費170千元。 (5)新增購置白河榮譽國民之家21 人座大客車1輛經費4,000千元 。 (6)新增購置岡山及雲林榮譽國民 之家5人座小客貨兩用車2輛經 費1,600千元。 (7)新增購置會本部小貨車1輛經費 650千元。 (8)上年度汰換會本部5人座首長專 用車1輛、各榮民服務處公務重 型電動機車40輛及公務機車9輛 、新增購置各榮民服務處於偏 遠地區服務員所需重型燃油機 車6輛、板橋榮譽國民之家中型 復康巴士1輛、板橋等7所榮譽 國民之家公務重型電動機車7輛 、會本部8人座小客貨兩用車1 輛等預算業已編竣,所列12,14 5千元如數減列。 |
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|
25 |
1 |
10 |
|
6369019800 |
第一預備金 |
19,000 |
19,000 |
|
|
仍照上年度預算數編列。 |
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|
25 |
1 |
* |
|
7669010000 |
退休撫卹給付支出 |
105,636,466 |
103,884,146 |
102,515,750 |
1,752,320 |
|
|
|
25 |
1 |
11 |
|
7669019600 |
退除役官兵退休給付 |
105,636,466 |
103,884,146 |
102,515,750 |
1,752,320 |
1.本年度預算數105,636,466千元,包括人事費77,429,098千元、獎補助費28,207,368千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)官兵一次退除役給付9,135,560 千元,較上年度減列一次退伍 金等655,129千元。 (2)大陸已退來台軍官給付半俸459 千元,較上年度減列422千元。 (3)退休及贍養官兵薪給81,471,73 7千元,較上年度增列軍職退休 人員退休俸及年終慰問金等3,2 39,455千元。 (4)退休及贍養官兵主副食實物代 金16,773千元,較上年度減列2 ,489千元。 (5)退休及贍養官兵眷屬各項補助1 4,999,875千元,較上年度減列 優惠存款利息差額補助等經費8 14,001千元。 (6)軍職人員退伍金其他現金給與 補償金12,062千元,較上年度 減列15,094千元。 |
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|
25 |
1 |
* |
|
7769010000 |
退休撫卹業務支出 |
6,144 |
6,144 |
6,088 |
|
|
|
|
25 |
1 |
12 |
|
7769019700 |
退除役官兵退休業務 |
6,144 |
6,144 |
6,088 |
|
本年度預算數6,144千元,係退除業
務作業經費,與上年度同。 |
|