歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
25 0069000000 國軍退除役官兵輔導委員會主管
25 1 0069010000 國軍退除役官兵輔導委員會 130,998,497 129,027,580 127,904,806 1,970,917
25 1 * 5169010000 教育支出 1,119,994 1,092,346 1,040,401 27,648
25 1 1 5169010500 醫學臨床教學研究 1,102,597 1,075,034 1,025,034 27,563 本年度預算數1,102,597千元,係各 榮民總醫院及其分院臨床教學研究經 費,較上年度增列27,563千元。
25 1 2 5169010700 退除役官兵就學、職訓 17,397 17,312 15,367 85 1.本年度預算數17,397千元,包括業務費16,415千元、設備及投資982千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)退除役官兵就學輔導措施1,400  千元,與上年度同。  (2)退除役官兵職業技術訓練15,99  7千元,較上年度增列業務費等  85千元。
25 1 * 6169010000 社會保險支出 9,029,804 8,941,891 9,083,458 87,913
25 1 3 6169010400 榮民及榮眷健康保險 9,029,804 8,941,891 9,083,458 87,913 1.本年度預算數9,029,804千元,均為獎補助費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)榮民健康保險經費5,126,505千  元,較上年度增列76,771千元  。  (2)榮眷健康保險經費1,181,000千  元,較上年度減列33,767千元  。  (3)榮民健保醫療部分負擔經費2,7  22,299千元,較上年度增列44,  909千元。
25 1 * 6269010000 社會救助支出 628,880 631,955 604,556 -3,075
25 1 4 6269010900 退除役官兵服務救助與照顧 628,880 631,955 604,556 -3,075 1.本年度預算數628,880千元,包括 業務費91,641千元、設備及投資4, 372千元及獎補助費532,867千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)基本行政工作維持費56,933千  元,較上年度增列業務費等2,2  74千元。  (2)清寒榮民子女就學補助經費13,  743千元,與上年度同。  (3)志工服務照顧榮民作業經費146  ,646千元,與上年度同。  (4)榮民榮眷遺眷急難救助及慰問  經費322,507千元,與上年度同  。  (5)八二三參戰義務役官兵年節慰  問經費58,961千元,較上年度  減列4,193千元。  (6)榮民及榮眷生活輔導宣慰及座  談3,617千元,與上年度同。  (7)單身亡故榮民善後喪葬及遺產  管理作業2,086千元,與上年度  同。  (8)海內外退伍軍人聯繫作業15,13  5千元,較上年度減列獎補助費  等1,900千元。  (9)國軍單身退員宿舍服務與管理9  ,252千元,較上年度增列業務  費等744千元。
25 1 * 6369010000 福利服務支出 14,577,209 14,471,098 14,654,553 106,111
25 1 5 6369010100 一般行政 3,785,809 3,643,153 2,839,804 142,656 1.本年度預算數3,785,809千元,包括人事費2,986,465千元、業務費171,922千元、設備及投資90,719千元、獎補助費536,703千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費3,518,068千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費145,087千元。  (2)基本行政工作維持費112,562千  元,較上年度增列一般事務費  等14,820千元。  (3)幹部在職及役男替代役訓練經  費5,452千元,較上年度增列退  除役特考錄取人員基礎訓練等  經費2,490千元。  (4)辦理統計與資訊管理作業經費1  44,627千元,較上年度減列資  訊軟硬體設備費等17,767千元  。  (5)辦理榮民工程公司清理計畫5,1  00千元,較上年度減列補助國  軍退除役官兵安置基金代榮民  工程公司舉借利息1,974千元。
25 1 6 6369010300 榮民醫療照護 2,636,152 2,608,560 2,567,689 27,592 1.本年度預算數2,636,152千元,包括業務費260,912千元、獎補助費2,375,240千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)對榮民及特定醫療體系之補助1  ,670,769千元,較上年度增列  獎補助費等2,228千元。  (2)長期照顧與身心障礙醫療復健  服務352,885千元,較上年度增  列業務費等13,300千元。  (3)各級榮民醫院營運督導管理12,  448千元,較上年度增列業務費  等682千元。  (4)社區醫療服務183,489千元,與  上年度同。  (5)醫事人力培訓與專業教育訓練6  4,255千元,較上年度增列配合  衛生福利部辦理重點科別培育  公費醫師制度計畫及國防醫學  院代訓公費生等經費2,720千元  。  (6)高齡醫學發展與照護215,943千  元,較上年度增列獎補助費等8  ,662千元。  (7)安寧緩和醫療照護與推廣75,60  1千元,與上年度同。  (8)偏鄉醫師留任獎勵經費60,762  千元,與上年度同。
25 1 7 6369010800 榮民安養及養護 7,545,602 7,412,551 7,240,262 133,051 1.本年度預算數7,545,602千元,包 括業務費1,773,678千元、設備及投資54,830千元、獎補助費5,717,094千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)基本行政工作維持費1,746,333  千元,較上年度增列業務費等2  18,826千元。  (2)就養榮民給與等經費5,762,994  千元,較上年度減列87,132千  元。  (3)就養榮民養護材料14,464千元  ,較上年度增列獎補助費等1,3  16千元。  (4)就養榮民文康活動及住院年節  慰問8,306千元,較上年度增列  獎補助費等41千元。  (5)廢水廢棄物及環境保護作業13,  505千元,與上年度同。
25 1 8 6369018100 非營業特種基金 1,443,318
25 1 8 1 6369018102 醫療作業基金 1,443,318 前年度決算數係辦理高雄榮民總醫院 屏東大武分院新建計畫、高雄榮民總 醫院屏東大武分院開辦所需醫務設備 購置等經費。
25 1 9 6369019000 一般建築及設備 590,646 787,834 563,481 -197,188
25 1 9 1 6369019002 營建工程 574,636 775,689 548,912 -201,053 1.本年度預算數574,636千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)退除役官兵職業訓練中心房舍  整建工程18,460千元,較上年  度增列3,460千元。  (2)安養機構房舍及生活設施整建  工程62,500千元,較上年度減  列15,811千元。  (3)提升失智照顧量能長照忘我園  區中程計畫總經費1,684,840千  元,分年辦理,109至113年度  已編列768,300千元,本年度續  編470,400千元,較上年度減列  21,889千元。  (4)新增會本部房舍整建工程23,27  6千元。  (5)上年度臺南及雲林榮家家區設  施環境總體營造中程計畫預算  業已編竣,所列190,089千元如  數減列。
25 1 9 2 6369019011 交通及運輸設備 16,010 12,145 14,569 3,865 1.本年度預算數16,010千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)汰換會本部5人座副首長專用車  1輛經費930千元。  (2)汰換臺中市等4所榮民服務處公  務電動汽車4輛經費7,400千元  。  (3)汰換臺北市等5所榮民服務處公  務重型電動機車14輛經費1,260  千元。  (4)汰換新北市榮民服務處公務機  車2輛經費170千元。  (5)新增購置白河榮譽國民之家21  人座大客車1輛經費4,000千元  。  (6)新增購置岡山及雲林榮譽國民  之家5人座小客貨兩用車2輛經  費1,600千元。  (7)新增購置會本部小貨車1輛經費  650千元。  (8)上年度汰換會本部5人座首長專  用車1輛、各榮民服務處公務重  型電動機車40輛及公務機車9輛  、新增購置各榮民服務處於偏  遠地區服務員所需重型燃油機  車6輛、板橋榮譽國民之家中型  復康巴士1輛、板橋等7所榮譽  國民之家公務重型電動機車7輛  、會本部8人座小客貨兩用車1  輛等預算業已編竣,所列12,14  5千元如數減列。
25 1 10 6369019800 第一預備金 19,000 19,000 仍照上年度預算數編列。
25 1 * 7669010000 退休撫卹給付支出 105,636,466 103,884,146 102,515,750 1,752,320
25 1 11 7669019600 退除役官兵退休給付 105,636,466 103,884,146 102,515,750 1,752,320 1.本年度預算數105,636,466千元,包括人事費77,429,098千元、獎補助費28,207,368千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)官兵一次退除役給付9,135,560  千元,較上年度減列一次退伍  金等655,129千元。  (2)大陸已退來台軍官給付半俸459  千元,較上年度減列422千元。  (3)退休及贍養官兵薪給81,471,73  7千元,較上年度增列軍職退休  人員退休俸及年終慰問金等3,2  39,455千元。  (4)退休及贍養官兵主副食實物代  金16,773千元,較上年度減列2  ,489千元。  (5)退休及贍養官兵眷屬各項補助1  4,999,875千元,較上年度減列  優惠存款利息差額補助等經費8  14,001千元。  (6)軍職人員退伍金其他現金給與  補償金12,062千元,較上年度  減列15,094千元。
25 1 * 7769010000 退休撫卹業務支出 6,144 6,144 6,088
25 1 12 7769019700 退除役官兵退休業務 6,144 6,144 6,088 本年度預算數6,144千元,係退除業 務作業經費,與上年度同。