歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
6 0007000000 監察院主管
6 1 0007010000 監察院 1,097,119 1,053,933 1,027,016 43,186
6 1 * 3607010000 監察支出 1,097,119 1,053,933 1,027,016 43,186
6 1 1 3607010100 一般行政 890,464 849,315 825,295 41,149 1.本年度預算數890,464千元,包括人事費800,088千元,業務費89,912千元,獎補助費464千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰  (1)人員維持費800,088千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費3  3,260千元。  (2)基本行政工作維持費57,848千  元,較上年度增列水電費及房  屋建築養護等經費5,508千元。  (3)資訊管理經費32,528千元,較  上年度增列強化資通安全防護  等經費2,381千元。
6 1 2 3607010300 議事業務 18,562 8,911 7,945 9,651 1.本年度預算數18,562千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)議事行政經費6,687千元,較上  年度增列議事所需等經費1,003  千元。  (2)國際監察事務活動經費11,875  千元,較上年度增列2025澳紐  及太平洋地區監察使年會等經  費8,648千元。
6 1 3 3607010900 調查巡察業務 18,366 17,642 17,478 724 1.本年度預算數18,366千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)調查巡察業務經費15,714千元  ,較上年度增列調查巡察所需  物品等經費7千元。  (2)委員國外考察經費2,652千元,  較上年度增列旅費717千元。
6 1 4 3607011200 財產申報業務 7,958 8,103 7,230 -145 1.本年度預算數7,958千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)公職人員財產申報經費6,822千  元,較上年度減列通訊費等150千  元。  (2)政治獻金申報經費610千元,較  上年度減列申報資料鍵入費等7千  元。  (3)利益衝突迴避及遊說經費526千  元,較上年度增列旅費等12千元。
6 1 5 3607011500 國家人權業務 118,256 120,616 111,284 -2,360 1.本年度預算數118,256千元,包括業務費107,938千元,設備及投資7,818千元,獎補助費2,500千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)規劃、評估與研究經費42,405  千元,較上年度減列國家人權  公約國家獨立評估意見資料蒐  集及審查等經費865千元。  (2)訪視、調查與合作經費37,815  千元,較上年度減列辦理友善  人權設施等經費1,172千元。  (3)教育、推廣與交流經費38,036  千元,較上年度減列人權教材  開發製作等經費323千元。
6 1 6 3607019000 一般建築及設備 40,491 46,324 57,783 -5,833
6 1 6 1 3607019002 營建工程 16,990 17,427 43,380 -437 1.本年度預算數16,990千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)辦理國定古蹟區域等維護工程  及改善消防系統等經費14,545  千元,較上年度增列3,983千元  。  (2)新增中央空調、通風監控汰換  等經費2,445千元。  (3)上年度陳情中心等服務空間整  體規劃及設備增設等預算業已  編竣,所列6,865千元如數減列   。
6 1 6 2 3607019011 交通及運輸設備 2,963 -2,963 上年度汰換公務車2輛預算業已編竣 ,所列2,963千元如數減列。
6 1 6 3 3607019019 其他設備 23,501 25,934 14,403 -2,433 1.本年度預算數23,501千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)辦理全球資訊網無障礙改善及  汰換效能不佳網路、伺服器暨  儲存設備等經費23,501千元。  (2)上年度辦理政治獻金不得捐贈  者資料整合平臺再造計畫等預  算業已編竣,所列25,934千元  如數減列。
6 1 7 3607019800 第一預備金 3,022 3,022 仍照上年度預算數編列。