歲出機關別預算表

編號 名稱 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較 說明 詳細資料
6 0007000000 監察院主管
6 2 0007100000 審計部 1,361,155 1,247,611 1,202,927 113,544
6 2 * 3607100000 監察支出 1,361,155 1,247,611 1,202,927 113,544
6 2 1 3607100100 一般行政 1,240,646 1,133,159 1,107,960 107,487 1.本年度預算數1,240,646千元,包括人事費1,110,229千元,業務費53,800千元,設備及投資76,161千元,獎補助費456千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)人員維持費1,110,229千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費59,960千元。  (2)基本行政工作維持費54,256千  元,較上年度增列電費及行政  庶務委外等經費8,383千元。  (3)辦公事務設備汰換及辦公廳舍  整修經費76,161千元,較上年  度增列審計大樓會議室及所屬  審計處室辦公廳舍修繕等經費3  9,144千元。
6 2 2 3607101000 中央政府審計 74,186 67,620 59,377 6,566 1.本年度預算數74,186千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)中央政府審計工作經費71,698  千元,較上年度增列系統維護  、資安防護軟體及財務抽查出  差旅費等6,968千元。  (2)審計訓練經費2,488千元,較上  年度減列派員出國訓練等經費4  02千元。
6 2 3 3607102000 縣市地方審計 9,963 9,755 9,753 208 1.本年度預算數9,963千元,均屬業務費。2.本年度預算數9,963千元,係各縣市地方審計工作經費,較上年度增列水電費等208千元。
6 2 4 3607109000 一般建築及設備 32,985 33,702 25,838 -717
6 2 4 1 3607109011 交通及運輸設備 130 180 1,723 -50 1.本年度預算數130千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)新增汰換重型電動機車1輛經費  130千元。  (2)上年度汰換重型電動機車2輛預  算業已編竣,所列180千元如數  減列。
6 2 4 2 3607109019 其他設備 32,855 33,522 24,115 -667 1.本年度預算數32,855千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:  (1)審計業務電腦化系統更新經費3  1,750千元,較上年度增列建置  審計資料平台、系統功能擴充  等經費912千元。  (2)汰換辦公設備經費1,105千元,  較上年度減列優化審計人員訓  練大樓階梯教室教學設備等經  費1,579千元。
6 2 5 3607109800 第一預備金 3,375 3,375 仍照上年度預算數編列。