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6 |
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0007000000 |
監察院主管 |
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6 |
2 |
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0007100000 |
審計部 |
1,361,155 |
1,247,611 |
1,202,927 |
113,544 |
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6 |
2 |
* |
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3607100000 |
監察支出 |
1,361,155 |
1,247,611 |
1,202,927 |
113,544 |
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6 |
2 |
1 |
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3607100100 |
一般行政 |
1,240,646 |
1,133,159 |
1,107,960 |
107,487 |
1.本年度預算數1,240,646千元,包括人事費1,110,229千元,業務費53,800千元,設備及投資76,161千元,獎補助費456千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費1,110,229千元,較 上年度伸算增列調整待遇等經 費59,960千元。 (2)基本行政工作維持費54,256千 元,較上年度增列電費及行政 庶務委外等經費8,383千元。 (3)辦公事務設備汰換及辦公廳舍 整修經費76,161千元,較上年 度增列審計大樓會議室及所屬 審計處室辦公廳舍修繕等經費3 9,144千元。 |
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6 |
2 |
2 |
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3607101000 |
中央政府審計 |
74,186 |
67,620 |
59,377 |
6,566 |
1.本年度預算數74,186千元,均屬業務費。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)中央政府審計工作經費71,698 千元,較上年度增列系統維護 、資安防護軟體及財務抽查出 差旅費等6,968千元。 (2)審計訓練經費2,488千元,較上 年度減列派員出國訓練等經費4 02千元。 |
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6 |
2 |
3 |
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3607102000 |
縣市地方審計 |
9,963 |
9,755 |
9,753 |
208 |
1.本年度預算數9,963千元,均屬業務費。2.本年度預算數9,963千元,係各縣市地方審計工作經費,較上年度增列水電費等208千元。 |
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6 |
2 |
4 |
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3607109000 |
一般建築及設備 |
32,985 |
33,702 |
25,838 |
-717 |
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6 |
2 |
4 |
1 |
3607109011 |
交通及運輸設備 |
130 |
180 |
1,723 |
-50 |
1.本年度預算數130千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)新增汰換重型電動機車1輛經費 130千元。 (2)上年度汰換重型電動機車2輛預 算業已編竣,所列180千元如數 減列。 |
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6 |
2 |
4 |
2 |
3607109019 |
其他設備 |
32,855 |
33,522 |
24,115 |
-667 |
1.本年度預算數32,855千元,均屬設備及投資。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)審計業務電腦化系統更新經費3 1,750千元,較上年度增列建置 審計資料平台、系統功能擴充 等經費912千元。 (2)汰換辦公設備經費1,105千元, 較上年度減列優化審計人員訓 練大樓階梯教室教學設備等經 費1,579千元。 |
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6 |
2 |
5 |
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3607109800 |
第一預備金 |
3,375 |
3,375 |
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仍照上年度預算數編列。 |
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