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6 |
3 |
1 |
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3607600100 |
一般行政 |
82,740 |
72,798 |
73,900 |
9,942 |
1.本年度預算數82,740千元,包括人事費69,670千元,業務費3,784千元,設備及投資9,250千元,獎補助費36千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費69,670千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費1 ,010千元。 (2)基本行政工作維持費3,820千元 ,較上年度增列送風機及地壁 磚修繕等經費932千元。 (3)辦公事務設備汰換及辦公廳舍 整修經費9,250千元,較上年度 減列會議室麥克風系統及音響 設備等經費1,000千元,增列中 央空調冰水主機及周邊設備工 程等經費9,000千元,計淨增8, 000千元。 |
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