歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 3607600100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3607600100 一般行政
預算金額 82,740
計畫內容 辦理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事 、政風等事務及資訊系統之規劃、建置、執行與維護。  
預期成果 本計畫均為經常事務性工作,支援各項業務性工作計畫之 達成。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 69,670 各行政單位 職員、技工、工友等薪俸、加給、年終工作獎金 、考績獎金、休假補助、加班費、不休假加班費 、退休離職儲金及公(勞)保、健保費政府負擔 部分等。
1000 人事費 69,670
1015 法定編制人員待遇 44,545
1025 技工及工友待遇 1,308
1030 獎金 10,138
1035 其他給與 765
1040 加班費 3,407
1050 退休離職儲金 4,991
1055 保險 4,516
02 基本行政工作維持 3,820 各行政單位 1.現職員工進修、研習等相關費用7千元。 2.辦公廳舍水費、電費等879千元。 3.公務所需電話、數據通訊及郵資等費用178千  元。 4.資訊設備維護等費用6千元。 5.公務電動機車電池月租等費用5千元。 6.公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費等17千  元。 7.公務車輛、辦公廳舍之財產及公共意外等保險  費16千元。 8.文具紙張、清潔用品、非消耗性物品及公務車  輛油料費等266千元。 9.文康活動費按員工(含約聘僱)每人每年3千  元編列150千元。 10.辦公大樓清潔維護、管理費、員工健康檢查   及雜支等費用848千元。 11.房屋建築保養維修費用189千元。 12.車輛及辦公器具保養維修費用102千元。 13.電梯、停車、機電設備及電力檢修等各項設   施養護費850千元。 14.辦理行政業務之出差旅費20千元。 15.文書資料及物品運送等費用28千元。 16.短程洽公車資5千元。 17.首長特別費依規定標準每月18.1千元編列,   全年218千元。 18.退休退職人員三節慰問金按每人每年6千元編   列36千元。
2000 業務費 3,784
2003 教育訓練費 7
2006 水電費 879
2009 通訊費 178
2018 資訊服務費 6
2021 其他業務租金 5
2024 稅捐及規費 17
2027 保險費 16
2051 物品 266
2054 一般事務費 998
2063 房屋建築養護費 189
2066 車輛及辦公器具養護費 102
2069 設施及機械設備養護費 850
2072 國內旅費 20
2081 運費 28
2084 短程車資 5
2093 特別費 218
4085 獎勵及慰問 36
4000 獎補助費 36
03 辦公事務設備汰換及辦公廳舍 9,250 各行政單位 1.無障礙設施優化工程經費3,500千元。 2.汰購個人電腦、筆記型電腦及個人電腦套裝軟  體等經費250千元。 3.汰購中央空調冰水主機及周邊設備工程經費5,  500千元 。
3000 設備及投資 9,250
3010 房屋建築及設備費 3,500
3030 資訊軟硬體設備費 250
3035 雜項設備費 5,500