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6 |
4 |
1 |
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3607620100 |
一般行政 |
68,557 |
62,863 |
63,224 |
5,694 |
1.本年度預算數68,557千元,包括人事費66,017千元,業務費2,086千元,設備及投資430千元,獎補助費24千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:(1)人員維持費66,017千元,較上年度伸算增列調整待遇等經費5,598千元。(2)基本行政工作維持費2,110千元,較上年度增列影印機租金等46千元。(3)辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費430千元,較上年度增列汰換冷氣機等經費50千元。 |
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