歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 3607620100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3607620100 一般行政
預算金額 68,557
計畫內容 掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事 、政風等事務及資訊系統之規劃、建置、執行與維護。
預期成果 本計畫均為經常事務性工作,支援各項工作計畫之達成。
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 66,017 總務科 本處職員、技工等薪俸、加給、年終工作獎金、 考績獎金、休假補助、加班費、不休假加班費、 退休離職儲金及公(勞)保、健保費政府負擔部 分等。
1000 人事費 66,017
1015 法定編制人員待遇 44,830
1025 技工及工友待遇 450
1030 獎金 8,935
1035 其他給與 682
1040 加班費 2,600
1050 退休離職儲金 4,356
1055 保險 4,164
02 基本行政工作維持 2,110 總務科 1.現職員工進修、研習等相關費用60千元。 2.辦公廳舍水費、電費等202千元。 3.公務所需電話及郵資等費用50千元。 4.資訊設備維護等費用10千元。 5.事務設備等租金108千元。 6.公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費等13千 元。 7.公務車輛、辦公廳舍火災及公共意外等保險費 42千元。 8.僱用約用人員辦理文書工作所需酬金439千元 。 9.聘請專家學者出席費13千元。 10.文具、紙張、法令書刊、碳粉、電腦耗材、 清潔用品及公務車輛油料費等123千元。 11.文康活動費按機關僱用之員工人數計列,每 人每年3千元編列132千元。 12.辦公大樓清潔維護、公文檔案整理及收發、 員工健康檢查及雜支等費用573千元。 13.房屋建築保養維修費用10千元。 14.車輛及辦公器具保養維修費20千元。 15.電梯、電力、消防設備及監視系統等各項設 施保養維修費69千元。 16.本處辦理行政業務之出差旅費2千元。 17.文書資料及物品運送等費用2千元。 18.首長特別費依規定標準,每月18.1千元編列 ,全年218千元。 19.退休退職人員三節慰問金按每人每年6千元編 列24千元。
2000 業務費 2,086
2003 教育訓練費 60
2006 水電費 202
2009 通訊費 50
2018 資訊服務費 10
2021 其他業務租金 108
2024 稅捐及規費 13
2027 保險費 42
2033 約用人員酬金 439
2036 按日按件計資酬金 13
2051 物品 123
2054 一般事務費 705
2063 房屋建築養護費 10
2066 車輛及辦公器具養護費 20
2069 設施及機械設備養護費 69
2072 國內旅費 2
2081 運費 2
2093 特別費 218
4085 獎勵及慰問 24
4000 獎補助費 24
03 辦公事務設備汰換及辦公廳舍 430 總務科 設備及投資430千元,包括: 1.汰換個人電腦、筆記型電腦及軟體等資訊軟硬  體設備費220千元。 2.汰換冷氣機及膠管機等雜項設備費210千元。
3000 設備及投資 430
3030 資訊軟硬體設備費 220
3035 雜項設備費 210