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6 |
5 |
1 |
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3607630100 |
一般行政 |
65,344 |
58,066 |
56,196 |
7,278 |
1.本年度預算數65,344千元,包括人事費57,532千元,業務費2,749千元,設備及投資5,051千元,獎補助費12千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費57,532千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費4 ,920千元。 (2)基本行政工作維持費2,761千元 ,較上年度增列辦公大樓電機 、電話巡檢及維護等經費569千 元。 (3)辦公事務設備汰換及辦公廳舍 整修經費5,051千元,較上年度 增列廁所修繕工程及授信總機 汰換等經費1,789千元。 |
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