歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 3607630100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3607630100 一般行政
預算金額 65,344
計畫內容 掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事 、政風等事務及資訊系統之規劃、建置、執行與維護。  
預期成果 本計畫均為經常事務性工作,支援各項工作計畫之達成。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 57,532 人事室 本處職員、技工、工友等薪俸、加給、年終工作 獎金、考績獎金、休假補助、加班費、不休假加 班費、退休離職儲金及公(勞)保、健保費政府 負擔部分等。
1000 人事費 57,532
1015 法定編制人員待遇 36,945
1025 技工及工友待遇 883
1030 獎金 8,890
1035 其他給與 624
1040 加班費 2,455
1050 退休離職儲金 4,106
1055 保險 3,629
02 基本行政工作維持 2,761 總務科 1.現職員工進修、研習等相關費用10千元。 2.辦公廳舍水費、電費等307千元。 3.公務所需電話、數據通訊及郵資等費用119千  元。 4.資訊設備維護、軟體使用等費用25千元。 5.事務設備等租金1千元。 6.公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費等14千  元。 7.公務車輛、辦公廳舍之財產及公共意外等保險  費31千元。 8.文具、紙張、法令書刊、碳粉、電腦耗材、清  潔用品及公務車輛油料費等297千元。 9.文康活動費按員工(含約聘僱)每人每年3千  元編列123千元。 10.辦公廳舍清潔維護、保全、消防安全檢查申   報及雜支等費用799千元。 11.車輛及辦公器具保養維修費92千元。 12.電機、弱電、電話、電梯、消防及停車設備   等各項設施巡檢養護費683千元。 13.辦理行政業務之出差旅費30千元。 14.首長特別費依規定標準每人每月18.1千元編   列,全年合計218千元。 15.退休退職人員三節慰問金按每人每年6千元編   列12千元。
2000 業務費 2,749
2003 教育訓練費 10
2006 水電費 307
2009 通訊費 119
2018 資訊服務費 25
2021 其他業務租金 1
2024 稅捐及規費 14
2027 保險費 31
2051 物品 297
2054 一般事務費 922
2066 車輛及辦公器具養護費 92
2069 設施及機械設備養護費 683
2072 國內旅費 30
2093 特別費 218
4085 獎勵及慰問 12
4000 獎補助費 12
03 辦公事務設備汰換及辦公廳舍 5,051 總務科19 處長、副處長室及7樓廁所修繕工程2,377千元、 頂樓水塔修繕工程630千元、大廳油漆工程329千 元、2樓、7樓地板貼皮及電力接線暨油漆工程80 千元、汰換電腦設備85千元、購置軟體105千元 、排煙窗及P型授信總機等消防設備汰換970千元 、汰換冷氣機434千元、汰換飲水機41千元。
3000 設備及投資 5,051
3010 房屋建築及設備費 3,416
3030 資訊軟硬體設備費 190
3035 雜項設備費 1,445