|
6 |
6 |
1 |
|
3607640100 |
一般行政 |
72,458 |
61,295 |
64,280 |
11,163 |
1.本年度預算數72,458千元,包括人事費64,310千元,業務費2,693千元,設備及投資5,425千元,獎補助費30千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費64,310千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費5 ,214千元。 (2)基本行政工作維持費2,723千元 ,較上年度增列電費、辦公大 樓清潔及行政庶務委外等經費8 89千元。 (3)辦公事務設備汰換及辦公廳舍 整修經費5,425千元,較上年度 增列廁所、茶水間等整修工程 及冷氣機汰換等經費5,060千元 。 |
|