歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 3607640100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3607640100 一般行政
預算金額 72,458
計畫內容 掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事 、政風等事務及資訊系統之規劃、建置、執行與維護。  
預期成果 本計畫均為經常事務性工作,支援各項工作計畫之達成。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 64,310 各行政單位 本處職員、約僱人員、技工、工友之薪俸、加給 、年終工作獎金、考績獎金、休假補助、加班費 、不休假加班費、職工退休離職儲金及公、勞、 健保費政府負擔經費等。
1000 人事費 64,310
1015 法定編制人員待遇 40,896
1020 約聘僱人員待遇 395
1025 技工及工友待遇 1,798
1030 獎金 9,263
1035 其他給與 688
1040 加班費 2,616
1050 退休離職儲金 4,594
1055 保險 4,060
02 基本行政工作維持 2,723 各行政單位 1.現職員工進修、研習等相關費用48千元。 2.辦公大樓水費、電費等342千元。 3.公務所需電話費、郵資等120千元。 4.資訊設備維護、操作服務等經費68千元。 5.業務所需事務設備等租金89千元。 6.公務車輛牌照稅、燃料使用費等15千元。 7.公務車輛及辦公大樓之法定責任保險、財產保  險、公共意外保險費等36千元。 8.文具、紙張、法令書報、碳粉、電腦耗材、清  潔用品、非消耗性物品及公務車輛油料費等18  0千元。  9.文康活動費按員工(含約僱)每人每年3千元  編列,全年合計132千元。 10.辦公大樓清潔維護、公文收發及檔案處理、   員工健康檢查、保全、消防及建物安全檢查   申報費、雜支等費用1,102千元。 11.辦公大樓保養維修費用55千元。 12.車輛及辦公器具保養維修費用62千元。  13.電梯、機電、消防設備、監視系統、冷氣等   各項設施保養維修費用125千元。 14.職工旅費92千元。 15.各類文書檔案、物品等運送費9千元。 16.處長特別費按規定標準每月18.1千元編列,   全年合計218千元。 17.退休退職人員三節慰問金按每人每年6千元編   列,全年合計30千元。
2000 業務費 2,693
2003 教育訓練費 48
2006 水電費 342
2009 通訊費 120
2018 資訊服務費 68
2021 其他業務租金 89
2024 稅捐及規費 15
2027 保險費 36
2051 物品 180
2054 一般事務費 1,234
2063 房屋建築養護費 55
2066 車輛及辦公器具養護費 62
2069 設施及機械設備養護費 125
2072 國內旅費 92
2081 運費 9
2093 特別費 218
4085 獎勵及慰問 30
4000 獎補助費 30
03 辦公事務設備汰換及辦公廳舍 5,425 各行政單位 1.廁所、茶水間等整修工程經費5,000千元。 2.汰購個人電腦、筆記型電腦及軟體等資訊設備  費215千元。 3.汰購冷氣機、蒸飯箱及碎紙機等事務設備費21  0千元。
3000 設備及投資 5,425
3010 房屋建築及設備費 5,000
3030 資訊軟硬體設備費 215
3035 雜項設備費 210