|
6 |
7 |
1 |
|
3607660100 |
一般行政 |
67,440 |
70,155 |
67,498 |
-2,715 |
1.本年度預算數67,440千元,包括人事費64,960千元,業務費1,912千元,設備及投資520千元,獎補助費48千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費64,960千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費2 ,505千元。 (2)基本行政工作維持費1,960千元 ,較上年度增列電費等80千元 。 (3)辦公事務設備汰換及辦公廳舍 整修經費520千元,較上年度減 列辦公大樓廁所整修工程、汰 換電話數位交換機系統等經費5 ,300千元。 |
|