歲出計畫提要及分支計畫概況表 - 3607660100 一般行政

工作計畫名稱及編號 3607660100 一般行政
預算金額 67,440
計畫內容 掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事 、政風等事務及資訊系統之規劃、建置、執行與維護。  
預期成果 本計畫均為經常事務性工作,支援各項工作計畫之達成。  
分支計畫及用途別科目 金額 承辦單位 說明
分支計畫 子分支計畫 子分支計畫
01 人員維持 64,960 人事室 職員、約聘僱人員、技工、工友等薪俸、加給、 年終工作獎金、考績獎金、休假補助、加班費、 不休假加班費、退休離職儲金及公(勞)保、健保 費政府負擔部分等。
1000 人事費 64,960
1015 法定編制人員待遇 40,652
1020 約聘僱人員待遇 414
1025 技工及工友待遇 1,744
1030 獎金 9,911
1035 其他給與 704
1040 加班費 2,769
1050 退休離職儲金 4,652
1055 保險 4,114
02 基本行政工作維持 1,960 總務科 1.現職員工進修、研習等相關費用60千元。 2.辦公廳舍水費、電費等287千元。 3.公務所需電話、數據通訊及郵資等費用130千  元。 4.資訊設備維護等費用110千元。 5.公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費等21千  元。 6.公務車輛、辦公廳舍及物品設備火災及公共意  外等保險費70千元。 7.聘請專家學者授課講座鐘點費等4千元。 8.文具紙張、法令書刊、碳粉、電腦耗材及公務  車輛油料費等350千元。 9.文康活動費按員工(含約聘僱)每人每年3千元  編列132千元。 10.辦公廳舍清潔維護、保全、消防及建物安全   檢查申報、雜支等費用214千元。 11.房屋建築保養維修費用60千元。 12.車輛及辦公器具保養維修費用80千元。 13.空調系統、電梯、電力、消防設備及監視系   統等各項設施養護費76千元。 14.辦理行政業務之差旅費用100千元。 15.處長特別費依規定標準每月18.1千元編列全   年合計218千元。 16.退休退職人員及因公傷亡遺族三節慰問金按   每人每年6千元編列48千元。
2000 業務費 1,912
2003 教育訓練費 60
2006 水電費 287
2009 通訊費 130
2018 資訊服務費 110
2024 稅捐及規費 21
2027 保險費 70
2036 按日按件計資酬金 4
2051 物品 350
2054 一般事務費 346
2063 房屋建築養護費 60
2066 車輛及辦公器具養護費 80
2069 設施及機械設備養護費 76
2072 國內旅費 100
2093 特別費 218
4085 獎勵及慰問 48
4000 獎補助費 48
03 辦公事務設備汰換及辦公廳舍 520 總務科 1.汰購個人電腦及購置軟體等220千元。 2.汰換冷氣機等費用300千元。
3000 設備及投資 520
3030 資訊軟硬體設備費 220
3035 雜項設備費 300