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6 |
8 |
1 |
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3607700100 |
一般行政 |
81,732 |
72,330 |
80,009 |
9,402 |
1.本年度預算數81,732千元,包括人事費74,357千元,業務費4,100千元,設備及投資3,215千元,獎補助費60千元。2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: (1)人員維持費74,357千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費5 ,865千元。 (2)基本行政工作維持費4,160千元 ,較上年度增列更新LED節能省 電燈具、辦公大樓大廳鐵捲門 修繕等經費1,327千元。 (3)辦公事務設備汰換及辦公廳舍 整修經費3,215千元,較上年度 增列辦公室整修工程等經費2,2 10千元。 |
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